Mudanças entre as edições de "POP:Adiantamento de Despesas de Viagens"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 9: Linha 9:
 
'''2. Aplicação'''
 
'''2. Aplicação'''
  
'''Coordenador Administrativo '''  
+
'''Coordenador Administrativo '''
  
 
É de responsabilidade da Ellen a implantação deste processo assegurando os melhores resultados 
 
É de responsabilidade da Ellen a implantação deste processo assegurando os melhores resultados 
Linha 52: Linha 52:
 
|}
 
|}
  
'''6. Diretrizes'''  
+
'''6. Diretrizes'''
  
 
R$ 90,00 valor limite para hospedagem 
 
R$ 90,00 valor limite para hospedagem 
Linha 73: Linha 73:
  
 
'''7. Descrição das Atividades'''
 
'''7. Descrição das Atividades'''
 +
7.1 - O Gestor faz o cálculo das despesas de viagens. 
 +
 +
7.2 - O Gestor informa o valor do adiantamento ao Coordenador Administrativo. 
 +
 +
7.3 - O Coordenador Administratvo verifica como será feito o adiantamento. 
 +
 +
7.4 /7.5 - 
  
 
'''8. Registros'''
 
'''8. Registros'''

Edição das 15h35min de 4 de agosto de 2020

Procedimento Operacional Padrão - Adiantamento de Despesas de Viagens 

Data: 04/08/2020

1. Objetivo

Adiantar valor em dinheiro ou por depósito aos colaboradores para suprir as despesas com viagens. 

2. Aplicação

Coordenador Administrativo 

É de responsabilidade da Ellen a implantação deste processo assegurando os melhores resultados 

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

WMW - Empresa de software de vendas externas 

REE -  reembolso 

NCe - Nota de Consumidor Eletrônica 

NFe - Nota Fiscal Eletrônica 

Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

ADT - Adiantamento 

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades
Responsável 
Cálculo das Despesas de Viagens  Gestor 
Adiantamento para despesas de viagens  Coordenador Administrativo
Envio dos comprovantes de despesas e Relatório de Reembolso Colaborador
Conferência das Despesas Coordenador Administrativo
Entrada e Saida das Despesas no sistema  Coordenador Administrativo

6. Diretrizes

R$ 90,00 valor limite para hospedagem 

R$ 30,00 valor limite por refeição para alimentação 

Combustível - o cálculo do gasto com combustível deve ser feito através da roteirização do WMW. Para as filiais que ainda não possuem fazer uma simulação do gasto com combustível na rota do vendedor por km rodado. 

O colaborador deverá solicitar notas de consumidor eletrônicas, recibos ou algum documento que prove a origem da despesa. Se possível solicitar do fornecedor que a despesa seja identificada em nome de quem  a gerou.  

Com esse modelo de ressarcimento de despesas de viagens o colaborador não pode emitir nota fiscal em nome da empresa. 

Após o cálculo o Coordenador Administrativo deve lançar um adiantamento para fazer a saída do valor entregue em dinheiro(no caixa 50) ou solicitar depósito ao departamento financeiro. 

O vendedor deverá encaminhar por e-mail o relatório de despesas de viagens anexando as respectivas despesas. 

O acerto com o vendedor deve ser feito semanal, liberar outro adiantamento somente após o acerto. 

Manutenção Veículos: a empresa pagará as despesas de manutenção dos veículos. Devem ser apresentados 3 orçamentos para o Coordenador Administrativo e Gerente de Vendas para aprovação, para essa despesa solicitar nota fiscal.

7. Descrição das Atividades 7.1 - O Gestor faz o cálculo das despesas de viagens. 

7.2 - O Gestor informa o valor do adiantamento ao Coordenador Administrativo. 

7.3 - O Coordenador Administratvo verifica como será feito o adiantamento. 

7.4 /7.5 - 

8. Registros

Nº de Registro 
Nome do Registro




9. Indicadores

Indicador Fórmula
Periodicidade
Meta








10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar
Quem Comunica Pra quem comunica
Quando Comunica
Como Comunica
Objetivo Específico












11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo




Elaborado por: 
Aprovado por:
Nome: Nome:
Controle de Revisões 
Revisão
Data
Descrição
Data da Revalidação