Mariano:Manual Devolução de Venda Cliente Pessoa Física

De mariano
Revisão de 14h46min de 14 de junho de 2016 por Daiane.bianchini (discussão | contribs)

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Devolução de Venda para clientes pessoa física ocorre quando o cliente não possui Inscrição Estadual, ou seja o cliente não é contribuinte de ICMS. Nesses casos a empresa deve emitir a nota de devolução para o cliente. 

Para emitir a nota de devolução acessar o menu:

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada

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Tipo: 3

Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: digitar o CPF ou CNPJ do cliente

Nota Fiscal:não informar número

Série: NE

Valor: valor devolvido

Série / Subsérie Legal: 1

Entrada: data que estiver gerando a devolução

Emissão: data que estiver gerando a devolução

Trans. Prod: 1202 Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc

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Abrir a aba Nota Saída 1

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Na tela da Nota Saída 1, informar:

Série NF Saída:NE

Nota Fiscal Saída:número da nota fiscal que será feita a devolução

Mostrar

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Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos.

Devolução total marcar todos os itens, se for parcial marcar somente os itens devolvidos.

Devolução parcial informar a quantidade devolvida no campo Qtde Nota Entrada.

Clicar em Processar

Confirme a mensagem escolhendo a opção Sim.

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Confirmar novamente a mensagem clicando em Sim. 

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Clique no botão Sair 

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Clique em Processar

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Clicar em Fechar

Clique em Sim para gerar o arquivo da Nota Fiscal. 

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Clique em sair para fechar o espelho da nota fiscal.

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Clique em Sim para prosseguir com a geração da nota fiscal.

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Clique em OK. 

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Após a nota ser autorizada, copiar o número da chave no SDE.

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Acessar novamente a tela de entrada por devolução, digitar os dados da nota e informar a chave de acesso.

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