Manual Exclusão de Faturas Contas a Receber

De mariano
Revisão de 17h29min de 29 de dezembro de 2015 por Daiane.bianchini (discussão | contribs)

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A fatura é gerada para agrupar vários títulos .

Para excluir uma fatura é preciso consultar quais títulos a compõem. Consultar em:

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Consultas / Títulos Substituídos

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Informe o número do título que deseja excluir e clique no botão Mostrar.

Na grid superior está o título e na grid inferior os títulos que o compõem.

Anotar o número de um dos títulos da grid inferior.

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Alterar a carteira da fatura a ser excluída caso não esteja em carteira 99.

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção

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Informar o número do título e tipo de título e alterar a carteira.

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Exclusão da Fatura

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixa de Títulos / Exclusão de Movimentos

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Apagar a data de movimento e informar o número do título.

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Clicar no botão mostrar, selecionar os títulos individualmente da sequência maior para menor quando houver mais que uma.

Pode ocorrer de ter mais de um título com a mesma numeração, quando isso acontecer informar o código do cliente.

Quando houver mais de uma sequência para o título excluir individualmente da numeração maior para menor.

Quando a fatura possuir Instruções Bancárias solicitar a exclusão.

Confirmar a exclusão do movimento

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Excluir TODOS os movimentos do título.

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