Mudanças entre as edições de "Mariano:Entrada de Uso e Consumo"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 5: Linha 5:
 
'''Entrada de Despesas de Uso e Consumo'''
 
'''Entrada de Despesas de Uso e Consumo'''
  
'''Objetivo:''' Lançar as despesas para manter as obrigações fiscais e financeiras
+
'''Objetivo:''' Lançar as despesas para manter as obrigações fiscais 
  
 
'''Entradas'''
 
'''Entradas'''
Linha 49: Linha 49:
 
Após a entrada das notas gerar o relatório 200, neste relatório constam todos os documentos eletrônicos emitidos no CNPJ da filial. Analisar as notas que constam no relatório e verificar a origem das despesas, nos casos em que a despesa não for reconhecida solicitar ao Departamento Fiscal o desconhecimento da Nota Fiscal. Após o desconhecimento da nota fiscal a mesma deve ser excluída do relatório. É muito importante que esse relatório seja acompanhado, podemos ter multa por lançar o documento em atraso e por não lançar.
 
Após a entrada das notas gerar o relatório 200, neste relatório constam todos os documentos eletrônicos emitidos no CNPJ da filial. Analisar as notas que constam no relatório e verificar a origem das despesas, nos casos em que a despesa não for reconhecida solicitar ao Departamento Fiscal o desconhecimento da Nota Fiscal. Após o desconhecimento da nota fiscal a mesma deve ser excluída do relatório. É muito importante que esse relatório seja acompanhado, podemos ter multa por lançar o documento em atraso e por não lançar.
  
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200]
  
'''ENVIO DO MALOTE PARA O DEPARTAMENTO FISCAL'''  
+
'''ENVIO DO MALOTE PARA O DEPARTAMENTO FISCAL'''
  
Antes de enviar o malote conferir as despesas lançadas x relatórios.  
+
Antes de enviar o malote conferir as despesas lançadas x relatórios.
  
 
Relatório 111 – Documentos Fiscais
 
Relatório 111 – Documentos Fiscais
  
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF111
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF111 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF111]
  
 
Relatório 111 – Documentos Financeiros
 
Relatório 111 – Documentos Financeiros
  
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FPCP111
+
[http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FPCP111 http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FPCP111]
  
 
O malote deve ser enviado para o Departamento Fiscal conforme cronograma abaixo:
 
O malote deve ser enviado para o Departamento Fiscal conforme cronograma abaixo:
  
Dourados – quarta – feira  
+
Dourados – quarta – feira
  
Campo Grande – segunda – feira  
+
Campo Grande – segunda – feira
  
Várzea Grande – sexta – feira  
+
Várzea Grande – sexta – feira
  
Rondonópolis – sexta – feira  
+
Rondonópolis – sexta – feira
  
Sinop – segunda – feira  
+
Sinop – segunda – feira
  
Vilhena – sexta – feira  
+
Vilhena – sexta – feira
  
 
Porto Velho – sexta – feira
 
Porto Velho – sexta – feira
  
Rio Branco – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal  
+
Rio Branco – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
  
Ji – Paraná -  
+
Ji – Paraná -
  
 
Novo Progresso – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
 
Novo Progresso – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
Linha 87: Linha 87:
 
Santarém – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
 
Santarém – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal
  
Ananindeua –  
+
Ananindeua –
  
 
Marabá –
 
Marabá –
Linha 93: Linha 93:
 
WM Várzea Grande – quinta – feira
 
WM Várzea Grande – quinta – feira
  
WM Cuiabá – quinta – feira  
+
WM Cuiabá – quinta – feira
  
 
WM Lucas do Rio Verde -
 
WM Lucas do Rio Verde -
Linha 99: Linha 99:
 
'''RECEBIMENTO DO MALOTE – DEPARTAMENTO FISCAL'''
 
'''RECEBIMENTO DO MALOTE – DEPARTAMENTO FISCAL'''
  
Conferir o lançamento das despesas recebidas, nos casos de erros no lançamento solicitar ao Coordenador Administrativo que faça a correção. Após conferência e ajustes arquivar os documentos  
+
Conferir o lançamento das despesas recebidas, nos casos de erros no lançamento solicitar ao Coordenador Administrativo que faça a correção. Após conferência e ajustes arquivar os documentos
  
 
Período?
 
Período?
  
 
+
'''Saídas'''
'''Saídas'''  
+
  
 
Documento Fiscal ou Financeiro lançado
 
Documento Fiscal ou Financeiro lançado
Linha 110: Linha 109:
 
'''Setores Envolvidos no Processo'''
 
'''Setores Envolvidos no Processo'''
  
Administrativo Unidade – (Coordenador Administrativo)  
+
Administrativo Unidade – (Coordenador Administrativo)
  
 
Contabilidade – (Analista Fiscal e Assistente Fiscal)
 
Contabilidade – (Analista Fiscal e Assistente Fiscal)
 
  
 
'''Indicadores'''
 
'''Indicadores'''
  
Data de emissão x data de entrada  
+
Data de emissão x data de entrada
  
Notas fiscais sem lançar  
+
Notas fiscais sem lançar
  
 
Erros de lançamento
 
Erros de lançamento
  
 
+
'''Oportunidade de Melhoria'''
'''Oportunidade de Melhoria'''  
+
  
 
Bipar o código de barras na tela de entrada na aba Parcelas – solicitado no portal de ideias da Senior.
 
Bipar o código de barras na tela de entrada na aba Parcelas – solicitado no portal de ideias da Senior.
Linha 130: Linha 127:
  
  
Processo Subsequente
+
'''Processo Subsequente'''
  
Versão:
+
'''Versão:'''

Edição das 18h01min de 10 de dezembro de 2019

RTENOTITLE

Instrução de Trabalho

Entrada de Despesas de Uso e Consumo

Objetivo: Lançar as despesas para manter as obrigações fiscais 

Entradas

Documento fiscal ou financeiro impresso 

Carimbo

Plano de Contas 

Cadastro de Fornecedor 


INSTRUÇÃO DE TRABALHO - ENTRADA DE DESPESA DE USO E CONSUMO

Ao receber as despesas para dar entrada no sistema separar as notas fiscais dos documentos financeiros. Carimbar e classificar de acordo com a despesa.

Segue modelo de carimbo.

RTENOTITLE

ENTRADA DE DOCUMENTOS FISCAIS

Os documentos fiscais são: notas fiscais eletrônicas, notas de serviços, notas fiscais manuais ...

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_Uso_e_Consumo

ENTRADA DE DOCUMENTOS FINANCEIROS

Os documentos financeiros são: seguros, reembolso de despesa de viagem, recibos, vale refeição, vale transportes, nota de consumidor eletrônica....

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Entrada_de_Documentos_Manuais

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DOS LANÇAMENTOS

Após a entrada dos documentos no sistema gerar o relatório 204. Este relatório valida alguns erros de lançamento tais como: série, número de nota fiscal, chave .... O relatório deve ser gerado antes de fazer as baixas dos títulos, pois se houver título com lançamento incorreto não precisa estornar a baixa para fazer a correção no título. Os títulos que apresentarem erro Falta XML não devem ser considerados.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF204

CONFERÊNCIA DAS NOTAS NÃO LANÇADAS

Após a entrada das notas gerar o relatório 200, neste relatório constam todos os documentos eletrônicos emitidos no CNPJ da filial. Analisar as notas que constam no relatório e verificar a origem das despesas, nos casos em que a despesa não for reconhecida solicitar ao Departamento Fiscal o desconhecimento da Nota Fiscal. Após o desconhecimento da nota fiscal a mesma deve ser excluída do relatório. É muito importante que esse relatório seja acompanhado, podemos ter multa por lançar o documento em atraso e por não lançar.

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF200

ENVIO DO MALOTE PARA O DEPARTAMENTO FISCAL

Antes de enviar o malote conferir as despesas lançadas x relatórios.

Relatório 111 – Documentos Fiscais

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatorio_SRNF111

Relatório 111 – Documentos Financeiros

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Relatório_FPCP111

O malote deve ser enviado para o Departamento Fiscal conforme cronograma abaixo:

Dourados – quarta – feira

Campo Grande – segunda – feira

Várzea Grande – sexta – feira

Rondonópolis – sexta – feira

Sinop – segunda – feira

Vilhena – sexta – feira

Porto Velho – sexta – feira

Rio Branco – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal

Ji – Paraná -

Novo Progresso – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal

Santarém – envia por e-mail na terça e envia documento físico quinzenal

Ananindeua –

Marabá –

WM Várzea Grande – quinta – feira

WM Cuiabá – quinta – feira

WM Lucas do Rio Verde -

RECEBIMENTO DO MALOTE – DEPARTAMENTO FISCAL

Conferir o lançamento das despesas recebidas, nos casos de erros no lançamento solicitar ao Coordenador Administrativo que faça a correção. Após conferência e ajustes arquivar os documentos

Período?

Saídas

Documento Fiscal ou Financeiro lançado

Setores Envolvidos no Processo

Administrativo Unidade – (Coordenador Administrativo)

Contabilidade – (Analista Fiscal e Assistente Fiscal)

Indicadores

Data de emissão x data de entrada

Notas fiscais sem lançar

Erros de lançamento

Oportunidade de Melhoria

Bipar o código de barras na tela de entrada na aba Parcelas – solicitado no portal de ideias da Senior.


Processo Subsequente

Versão: