Mariano:Manual Notas Fiscais Outras Saídas

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O Manual Notas Fiscais Outras Saídas, irá mostrar como gerar notas de: Brinde, Remessa para conserto, Remessa de bem por comodato e Notas a partir do cupom fiscal.

Emissão de Nota Fiscal a partir de Cupom Fiscal

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscal)

Para emitir uma nota a partir de uma venda feita com cupom devemos informar na Nota Saída os dados da nota que iremos fazer.

Via Nota Saída (4)

Tipo: 1 Nf Saída

Cliente:

Data Emissão e Data Saída: data de geração da nota

Trans. Prod: 5929 Lançamento Ef em Dec . Emissão Doc. Fiscal

Confirmar a mensagem escolhendo a opção sim, para usar a transação 5929 nos itens da nota fiscal

Condição de Pagto: AV a vista

Na Nota fiscal de Saída devemos informar os dados do cupom

Data Emissão: data que o cupom foi emitido

Série: C01 ou C02 (C02 somente se a unidade possuir mais de uma máquina de emissão de cupom fiscal).

Cód. Equipamento: número da máquina do cupom fiscal

Clicar nos ... e escolher o código do equipamento cadastrado de acordo com a filial.

Cupom Fiscal: número do cupom

Número da Nota Fiscal: sistema sugere o número automaticamente, após informar o número do cupom

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Escolha a opção sim para manter a transação de produtos atual nos itens.

Processar

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Processar

Fechar a nota fiscal

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Escolha a opção sim para gerar o arquivo da nf-e .

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Após visualizar o espelho da nota clicar em sair

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Escolha sim para prosseguir com a geração do arquivo da nota fiscal

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Nota Fiscal de Brinde, Bonificação ou Doação

Brinde exclusivo à determinado Cliente

Quando se tratar de um brinde específico a um cliente, podendo ser um produto de estoque, ou eletrodoméstico.

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais )

Nota Saída

Opcões: Via Nota de Entrada (5)

Tipo: 1 NF Saída

Cliente: cliente que receberá o brinde

  • Sugerir Tns. Dados nos Itens

Trans. Prod: 5910A Remessa em Bonif, Doação ou Brinde s est

•Quando o brinde for para cliente de fora do estado entrar em contato com o setor fiscal em Várzea Grande antes de emitir a nota de brinde

C. Pgto: AV A Vista

Nota Fiscal de Entrada

Fornecedor: fornecedor da nota de entrada

Série: série da nota de entrada

Nº Nota Fiscal: número da nota fiscal de entrada

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Clicar na aba Produtos

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Para emitir a nota de brinde de toda a Nota de Entrada marcar todos os itens

Processar

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Para emitir a nota de brinde parcial marcar apenas o item que será entregue ao cliente.

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Se a nota não for de todas as unidades do item informar a quantidade na coluna Qtde a Devolver

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Processar

A nota de entrada não terá a quantidade atualizada, para continuar o processo escolha a opção Sim

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Confirmar a transferência dos itens

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Não fechar a nota fiscal

Escolher a opção Não

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Clicar no botão N.F

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Clicar na aba Diversos

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Na aba Diversos informar transportadora e nas observações colocar o número da nota de entrada

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Processar

Confirmar o fechamento da Nota

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Gerar o arquivo da Nota Eletrônica

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Após abrir o espelho da nota, clicar em sair

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Prosseguir com a geração do arquivo da nota fiscal

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Nota fiscal de Brindes a Diversos Clientes

Na Nota Fiscal de compra de brindes confeccionados em maiores quantidades e distribuídos a diversos clientes, como por exemplo: chaveiros, calendários, bonés, agendas, canetas, relógios, etc., deverá ser emitida uma única Nota Fiscal.


Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)

Nota Saída

Opcões: Via Nota de Entrada (5)

Tipo: 1 NF Saída

Cliente: própria loja

  • Sugerir Tns. Dados nos Itens

Trans. Prod: 5949 Outra Saída Merc. Brindes Diversos

•Quando o brinde for para cliente de fora do estado entrar em contato com o setor fiscal em Várzea Grande antes de emitir a nota de brinde

Nota Fiscal de Entrada

Fornecedor: fornecedor da nota de entrada

Série: série da nota de entrada

Nº Nota Fiscal: número da nota fiscal de entrada

Mostrar

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Clicar na aba Produtos

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Para emitir a nota de brinde de toda a Nota de Entrada marcar todos os itens

Processar

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Para emitir a nota de brinde parcial marcar apenas o item que será entregue ao cliente.

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Se a nota não for de todas as unidades do item informar a quantidade na coluna Qtde a Devolver

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Processar

A nota de entrada não terá a quantidade atualizada, para continuar o processo escolha a opção Sim

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Confirmar a transferência dos itens

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Não fechar a nota fiscal

Escolher a opção Não

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Clicar no botão N.F

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Clicar na aba Diversos

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Na aba Diversos informar transportadora e nas observações colocar o número da nota de entrada

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Processar

Fechar a nota fiscal

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Confirmar o fechamento da nota fiscal

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Gerar o arquivo da nota fiscal eletronica

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Após abrir o espelho da nota, clicar em sair

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Prosseguir com a geração da nota fiscal

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Notas Fiscais de Remessa para Conserto

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)

Opções: Manual

Tipo 1: NF de Saída

Cliente:

Marcar: Sugerir Tns Dados nos Itens

Trans Prod: 5915 6915

C Pgto: à vista

Processar

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Manter a transação sugerida nos dados gerais, escolhendo Não.

Informar :

Produto

Quantidade

Preço

Seta para cima para gravar os itens da nota .

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Colocar na aba Diversos em Observação da Nota as informações complementares da nota fiscal. “NF de Remessa para Conserto emitida referente Nota Fiscal nº (colocar o número da nota fiscal de entrada).”

Processar

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Confirmar fechamento da Nota Fiscal

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Escolher a opção Sim para gerar o arquivo da Nota

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Marque Sim para prosseguir com a geração do arquivo de Nota Fiscal Eletrônica

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Após visualizar o espelho da Nota Fiscal, marque Sim para prosseguir com a geração do arquivo da Nota Fiscal Eletrônica.

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Nota Fiscal de Remessa de Bem por Comodato

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)

Opcões: Manual

Tipo: 1 NF Saída

Cliente: cliente que receberá o produto em comodato

  • Sugerir Tns. Dados nos Itens

Trans. Prod: 5908 Remessa de Bem por conta Contr. Comodato

C. Pgto: AV A Vista

Processar

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Não sugerir nova transação para o item, para isso escolha a opção Não.

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Informar:

Produto

Qtde Fatur.

Apagar a tabela de preço sugerida automaticamente pelo sistema

Preço Unitário Liq.

Alterar a Sit . Trib . Icms de 050 para 090

Dar seta para cima para gravar o item

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Na aba DIVERSOS , no campo observação da nota informar o número da nota de entrada.

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Clicar no botão fechar, para fechar a nota.

Confirmar o fechamento da nota ( Sim )

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Gerar o arquivo da nota (Sim)

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Clicar em sair

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Prosseguir com a geração da Nota Fiscal (Sim)

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