Auxiliar Administrativo CG

De mariano
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Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo

Atividades Diárias

Baixar Ordem de Pagamento

Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114

Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204

Conferir e arquivar as carteiras para posterior recebimento - relatório 204

Gerar relatório clientes provável pagamento - cobrança carteira - Relatório 205

Fazer a cobrança diária das carteiras , colocando as observações no folow-up

Encaminhar relatório para os clientes dos títulos em aberto - relatório 110 caso não consigam contato por telefone com o cliente

Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up 

Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG 

Cadastro à vista 

Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução

Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 

Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 

Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 

Emitir carta de anuência 

Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 

Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa incorreta no caixa

Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 

Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos 

Fazer a exclusão de clientes no Serasa quando houver recebimento

Fazer a atualização no sistema quando houver recebimento de clientes inclusos no Serasa - alterar a situação para 2 - Liquidado Serasa

Atividades Semanais 

Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 

Atividades Mensais 

Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para faturista 

Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10

Lançar os adiantamentos referente compras de mercadorias 

Baixar os adiantamentos no caixa 10

Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH

Conferir e gerar fatura dos fretes 

Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi 

Responsabilidades

Manter atualizado o contas a receber 

Consultar serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo

Cobrir férias e falta da faturista 

Arquivar na unidade : apólice de seguro 

Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50

Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração

Enviar Carta de Anuência por AR 

Arquivar os comprovantes de AR 

Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 

Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 

Manter a organização do seu local de trabalho