POP:Ordem de Pagamento

De mariano
Revisão de 14h39min de 29 de março de 2021 por Daiane.bianchini (discussão | contribs)

Ir para: navegação, pesquisa

Procedimento Operacional Padrão - Ordem de Pagamento 

Data: 19/03/2021

1. Objetivo

Identificar e liquidar valores recebidos através de depósitos em conta. 

2. Aplicação

Coordenador Administrativo

É de responsabilidade da Ellen a implantação deste processo assegurando os melhores resultados. 

3. Documentos de Referência

4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia

OP - Ordem de Pagamento 

ADT - Adiantamento 

CREDPEND - Créditos Pendentes 

5. Responsabilidades e Autoridades

Atividades
Responsável 
Identificação as Ordens de Pagamento Coordenador Administrativo
Baixa das Ordens de Pagamento Auxiliar Administrativo
Lançamento do Adiantamento  Auxiliar Administrativo
Lançamento na Cred Pend Encarregado Financeiro 

6. Diretrizes

Verificar o histórico no extrato bancário, agência e conta, cliente e CNPJ. 

7. Descrição das Atividades

7.1 - O Coordenador Administrativo recebe a solicitação do vendedor para confirmação da Ordem de Pagamento. 

7.2 - O Coordenador Administrativo acessa o Internet Banking. 

7.3 - O Coordenador Administrativo consulta a Ordem de Pagamento. 

7.4 / 7.5 - Se a Ordem de Pagamento não foi efetivada o Coordenador Administrativo informa o solicitante que o valor não consta na conta da empresa. 

Se a Ordem de Pagamento foi efetivda o Coordendador Administrativo confirma o recebimento ao solicitante. 

7.6 - O Coordenador Administrativo encaminha as Ordens de Pagamento para o Auxiliar Administrativo no próximo dia útil no primeiro horário.  

7.7 - O Auxiliar Administrativo recebe as Ordens de Pagamento. 

7.8 - O Auxiliar Administrativo consulta se possui títulos no sistema. 

7.9 / 7.10 - Se possui título no constas a receber do cliente  o Auxiliar Administrativo faz a baixa da Ordem de Pagamento no sistema. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Baixas_Contas_a_Receber_Ordem_de_Pagamento

Se não possui título lançado no sistema o Auxiliar Administrativo verifica se é possível identificar o cliente. 

7.11 / 7.12 - Se o cliente foi identificado o Auxiliar Administrativo lança o adiantamento para o cliente. 

Mariano:Manual Adiantamento a Clientes - mariano (comercialmariano.com.br)

Quando o título a receber for gerado no sistema, baixar o título contra o adiantamento. 

Mariano:Manual Baixa por Devolução e Adiantamento Contas a Receber - mariano (comercialmariano.com.br)

Se a Ordem de Pagamento não foi identificada o Auxiliar Administrativo encaminha por e-mail o valor e data do depósito ao Encarregado Financeiro e solicita a inclusão do valor na Cred Pend. 

7.13 - O Auxiliar Financeiro lança a Ordem de Pagamento na conta Créditos Pendentes. 

http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Creditos_Pendentes

8. Registros

Nº de Registro 
Nome do Registro
R19-01 ajuda.comercialmariano.com.br
R19-02 E-mail, skype, telefone

9. Indicadores

Indicador Fórmula
Periodicidade
Meta








10. Plano de Comunicação do Processo

O que comunicar
Quem Comunica Pra quem comunica
Quando Comunica
Como Comunica
Objetivo Específico
A efetivação da Ordem de Pagamento  Coordenador Administrativo Auxiliar Administrativo /Consultor de Vendas  Sempre que houver solicitação para confirmação de recebimento por depósito bancário Pessoalmente, por e-mail ou skype  Informar ao solicitante que a Ordem de Pagamento foi recebida
A não efertivação da Ordem de Pagamento Coordenador Administrativo Auxiliar Administrativoi / Consultor de Vendas Sempre que houver soliictação para confirmação de recebimento por depósito bancário Pessoalmente, por e-mail ou skype Informar ao solicitante que a Ordem de Pagamento não foi recebida
Inclusão da Ordem de Pagamento na Cred Pend Coordenador Administrativo Encarregado Financeiro Sempre que houver Ordem de Pagamento não identificada  E-mail  Lançar a Ordem de Pagamento como Crédito Pendente

11. Anexos:

01 – Fluxograma do Processo

https://cawemo.com/share/023638db-1450-4dcf-8b16-2a70008e7cd5


Elaborado por: 
Aprovado por:
Nome: Nome:
Controle de Revisões 
Revisão
Data
Descrição
Data da Revalidação