Mudanças entre as edições de "Gerente Administrativo VG"

De mariano
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| rowspan="18" height="440" | '''Atividades Diárias '''
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| rowspan="13" height="440" | '''Atividades Diárias '''
| colspan="8" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis
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| colspan="8" | Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 
 
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| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar
 
| colspan="8" height="20" | Excluir faturas do contas a pagar
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| colspan="8" height="20" | Solicitar estorno no banco ao BO financeiro através do Formulário Exclusão/Estorno
 
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| colspan="8" height="20" | Cadastrar e manter atualizados os dados dos motoristas na seguradora, quando houver averbação (cadastro válido por 06 meses)
 
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| colspan="8" height="20" | Solicitar monitoramento para cargas acima de 250 mil , quando houver averbação
 
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| colspan="8" height="20" | Fazer averbação/seguro de cargas para saída de mercadoria - entrega região
 
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir no relatório portador externo: constam as assinaturas do boy/entregador e auxiliar administrativo, campos valor a receber com juros e diretriz boy estão preenchidos
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| colspan="8" height="20" | Ajustar ordem de compra com a nota fiscal do fornecedor 
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| colspan="8" height="20" | Arquivar relatório do caixa 10, relatório de cheques, relatório portador externo e segunda via dos recibos 
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| colspan="8" height="20" | Conferir os caixas 10,50 
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| colspan="8" height="20" | Emitir pedido de transferência entre lojas 
 
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| rowspan="10" height="200" | '''Atividades Semanais '''
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| colspan="8" | Depositar dinheiro fazendo movimentação caixa para banco 
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| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
 
| colspan="8" height="20" | Conferir o relatório de notas fiscais 220
 
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| colspan="8" height="20" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário Bonificação de Estoque 
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| colspan="8" height="20" | Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário de Bonificação de Estoque 
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| colspan="8" height="20" | Conferir frete sobre compras&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Conferir caixa 50
 
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| rowspan="17" height="360" | '''Atividades Mensais'''
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| rowspan="14" height="360" | '''Atividades Mensais'''
 
| colspan="8" | Preencher planilha dos adiantamentos&nbsp; e convênios e encaminhar para o RH&nbsp;
 
| colspan="8" | Preencher planilha dos adiantamentos&nbsp; e convênios e encaminhar para o RH&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Fazer a inclusão de clientes no Serasa (somente para títulos em carteira, cheques, boletos sem registro ou boletos que por algum motivo não foi possível protestar)
 
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| colspan="8" height="20" | Fazer a atualização no sistema quando enviado ao Serasa - informar situação Serasa 1- Título Enviado ao Serasa
 
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório mensal para acompanhar os clientes incluidos&nbsp; e liquidados no Serasa - Relatório 131
 
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204
 
| colspan="8" height="20" | Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204
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| colspan="8" height="20" | Gerar relatório portador externo para certificar-se que todos os títulos foram recebidos ou os portadores alterados para própria empresa - relatório 127
 
 
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Linha 125: Linha 101:
 
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| colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
 
| colspan="8" height="20" | Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
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| colspan="8" height="20" | Analisar e preencher o resumo do formulário de entrega de mercadoria para apurar custo frete próprio
 
 
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Linha 144: Linha 117:
 
| colspan="8" height="20" | Atualizar o conta corrente entre lojas&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" | Atualizar o conta corrente entre lojas&nbsp;
 
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| colspan="8" height="20" | Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão
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| colspan="8" height="20" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la
 
| colspan="8" height="20" | Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la
 
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| colspan="8" height="20" | Fazer fechamento das campanhas de vendas&nbsp;
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| colspan="8" height="20" | Encaminhar Formulário Bonificação de Estoque ao setor de RH
 
| colspan="8" height="20" | Encaminhar Formulário Bonificação de Estoque ao setor de RH
Linha 154: Linha 133:
 
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| rowspan="33" height="660" | '''Responsabilidades'''
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| rowspan="32" height="660" | '''Responsabilidades'''
 
| colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
 
| colspan="8" | Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
 
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Linha 243: Linha 222:
 
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| colspan="8" height="20" | Rescisão -&nbsp; Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
 
| colspan="8" height="20" | Rescisão -&nbsp; Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
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| colspan="8" height="20" | Rescisão - Boy/Entregador: Fazer acerto das carteiras com relatório por portador 9922 assinado - o que estiver no relatório deve ser recebido ou devolvido o documento assinado a empresa
 
 
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Edição atual tal como às 08h17min de 18 de julho de 2018

Descrição das Atividades - Gerente Administrativo
 
Atividades Diárias  Gerar Ordem de Compra no sistema para aquisição de material de uso e consumo com a classificação de conta financeira, contábil e centro de custo (somente para despesas com pagamento à prazo e que o documento fiscal não é emitido no ato da compra) por exemplo, postos de combustíveis. 
Conferir relatório 116 - Títulos a vista em aberto
Excluir os títulos substituidos e fatura agrupados incorretamente 
Estornar baixas incorretas nos caixas 
Excluir faturas do contas a pagar
Conferir e marcar embalagens para transferência de depósito avariado 
Fazer transferência entre depósitos 
Devolver ao Encarregado de Estoque formulário e relatório 132 com as transferências realizadas
Emitir pedidos para remessa de transporte 
Emitir pedidos de avaria de transportadora
Ajustar ordem de compra com a nota fiscal do fornecedor 
Emitir pedido de transferência entre lojas 
Revezar abertura e fechamento da unidade com gerente comercial 
 
Atividades Semanais  Conferir o relatório de notas fiscais 220
Conferir e acompanhar devoluções: preenchimento de formulário, entrada no sistema, concessão de crédito e mercadoria no estoque
Verificar e controlar marcação de relógio ponto 
Acompanhar as despesas da unidade - Relatório 200
Emitir pedidos de Uso e Consumo
Emitir pedidos de baixa por perda 
Encaminhar formulário e  pedidos de uso e consumo e baixa por perda para faturista 
Fazer orçamento para aquisições de materiais e manutenções 
Avaliar Encarregado de Estoque e preencher Formulário de Bonificação de Estoque 
Conferir frete sobre compras 
Conferir caixa 50
 
Atividades Mensais Preencher planilha dos adiantamentos  e convênios e encaminhar para o RH 
Conferir as carteiras do contas a receber com relatório do sistema 204
Conferir os pedidos em aberto relatório 110 
Entregar vales e coletar assinaturas após pagamento dos funcionários 
Conferir créditos em aberto por devolução - contas a receber - Relatório 119 - mostra créditos e títulos em aberto por cliente
Conferir arquivo comprovante entrega de mercadorias 
Conferir arquivo canhoto de notas 
Conferir protocolo carta de anuência 
Acompanhar o cred pend  ( ordem de pagamento ) - relatório enviado pelo Back Office Financeiro
Atualizar o conta corrente entre lojas 
Enviar ao RH comissão dos vendedores e estorno de comissão
Conferir a lista de compras da zeladora e autorizá-la
Fazer fechamento das campanhas de vendas 
Encaminhar Formulário Bonificação de Estoque ao setor de RH
 
Responsabilidades Direcionar e acompanhar as atividades das equipes de trabalho
Coordenar os procedimentos administrativos, financeiros e operações da unidade 
Coordenar as operações logísticas (frete transferência, armazenagem e distribuição)
Manter atualizadas as tabelas de fretes 
Controlar a frota de veículos 
Acompanhar os indicadores do contas a receber (inadimplência cobrança carteira)
Acompanhar junto a assessoria jurídica a posição dos débitos enviados para cobrança 
Cobrir férias, viagens e falta do Gerente de Vendas 
Cobrir férias e falta do Auxiliar Administrativo 
Avaliar e direcionar ações para o incremento dos resultados operacionais (centros de custos e despesas ) e líquido e DRG 
Acompanhar Balanço de Estoque  - participar da organização durante a semana para contagem, verificar se etiquetaram os produtos,aprender usar coletor e organizar refeições
Acompanhar Balanço Financeiro
Controlar e atualizar o Ativo Imobilizado da unidade
Implantar e acompanhar as políticas de procedimentos de RH(admissões, integração, horas extras, demissões, férias, medicina e segurança do trabalho) Adm, Estoque, Logística 
Avaliar , identificar a necessidade de treinamentos de funcionários 
Organizar confraternização de funcionários, seguindo política RH 
Acompanhar pendências e ajustes para Contabilidade
Manter alvará, recarga de extintores , IPTU e IPVA atualizados 
Guardar recibo dos veículos no cofre 
Providenciar em tempo hábil, documentos para licitação de acordo com a relação enviada pelo Gerente de Vendas - os documentos estão salvos no servidor 
Arquivar documentos RH: cópia dos documentos pessoais, ficha de admissão, contratos e acordos de admissão, atestados, cartão ponto assinado, holerites assinados, recibo de
férias, advertências, possíveis afastamentos e rescisão
Conferir a guarda das chaves dos veículos após o uso
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir os pedidos assinados em carteira com relatório 204 e enviar relatório por e-mail para Rosangela 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: conferir caixa 10 - dinheiro e cheques 
Rescisão - Auxiliar Administrativo: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa 
Rescisão - Operador de Caixa: Conferir caixa Ecf01 - dinheiro, cheques e cartões
Rescisão - Operador de Caixa: Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a troca da senha do Serasa
Rescisão - Encarregado de Estoque: Fazer balanço de estoque 
Rescisão -  Auxiliar de Estoque, Assistente de Estoque, Vendedores e Motoristas: Fazer balanço de estoque quando houver suspeita de roubo
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho 
Manter a organização do seu local de trabalho