Mariano:Manual Apuração do ICMS Rondônia

De mariano
Revisão de 14h35min de 8 de setembro de 2016 por Daiane.bianchini (discussão | contribs)

Ir para: navegação, pesquisa

Neste manual temos as apurações dos ICMS Normal, Antecipado e Substituição tributária. 

Apuração ICMS Normal 

Para fazer a apuração do Icms acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração

RTENOTITLE

A apuração deve ser feita por filial. 

Filial: informar código da filial

Competência: informar o mês e ano de apuração

RTENOTITLE

Selecionar o ICMS Normal e clicar em calcular. 

RTENOTITLE

Na tela de apuração consultar os campos: Outros créditos e Outros Débitos. 

RTENOTITLE

Após consultar o que está lançado como Outros Créditos e Outros Débitos gerar os relatórios para conferência do CIAP e Diferencial de Alíquota e acessar o site da Sefin para consultar o valor de ICMS antecipado. 

Para consultar Outros Créditos: Gerar o CIAP 

Para gerar o CIAP acessar o menu: 

Controladoria/ Gestão de Tributos / CIAP / Relatórios 

Relatório: 001

RTENOTITLE

Preencher os Campos: 

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Mês Inicial: informar mês de apuração

Mês Final:  informar mês de apuração

Mostrar Usuário: S

Valor a Apropriar: I

Clicar em OK. 

RTENOTITLE

Anotar o valor de parcelas do relatório. 

RTENOTITLE

Informar no campo Outros Créditos. 

Clicar na lupa para fazer a alteração 

RTENOTITLE

Informar o valor do relatório no campo Valor Ajuste e alterar a descrição informando o tipo de crédito que se refere. 

RTENOTITLE

Clicar em Processar e sair da tela para inserir novos créditos. 

Lançar o valor do ICMS antecipado código 1658 conforme informações no site: https://www.sefin.ro.gov.br/

RTENOTITLE

No site acessar o portal do contribuinte informando código de acesso e senha. 

RTENOTITLE

Selecionar Conta Corrente

RTENOTITLE

Preencher os campos: 

Data inicial : primeiro dia do mes anterior a apuração

Data Final: ultimo dia do mes anterior a apuração

Tipo de Lançamento: Todos

Clicar em consultar conta corrente

RTENOTITLE

Consultar os valores que estão com código 1658, que correspondem ao credito que poderá ser utilizado. 

RTENOTITLE

Informar o valor da consulta na tela de ajustes da apuração do ICMS. 

No valor ajuste informar o valor dos lançamentos.

Na descrição informar conforme exemplo: Credito referente ICMS antecipado código 1658 (guia ...........)

RTENOTITLE

Clicar em Processar. 

Clicar em Ok. 

Clicar em Sair. 

RTENOTITLE

Na tela de apuração do ICMS clicar na lupa em Outros Débitos. 

RTENOTITLE

Gerar relatório para conferir o diferencial de aliquota. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

Relatório 001

Empresa: informar código da empresa 

Filial: informar código da filial

Data inicial: informar primeiro dia do mês anterior 

Data final: informar último dia do mês anterior

Imprimir nome do fornecedor: S

Natureza de Operação: deixar em branco

Clicar em Ok. 

RTENOTITLE

Conferir se o total do relatório está de acordo com o que apresentou na apuração no campo outros débitos.

RTENOTITLE

Conferir e processar. 

RTENOTITLE

Gerar o relatório 103 para consultar o valor do débito referente ICMS sobre fretes de compra de lubrificantes. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Calculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

RTENOTITLE

Relatório 103

Clicar em Executar

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos.

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial 

Período: informar período mensal

RTENOTITLE

Com o relatório gerado calcular o ICMS devido conforme total da nota gerado no relatório.

RTENOTITLE

Usando a seguinte fórmula:

   
 MVA ajustada = [( A x B) - 1] x100  
   
 A = ( 1 + MVA-ST original )  
   
 B = ( 1 - ALQ inter ) / ( 1 - ALQ intra )

MVA ajustada: É o percentual correspondente à margem de valor agregado (MVA) a ser utilizada para apuração da base de cálculo relativa à substituição tributária, decorrente de operação interestadual com as mercadorias constantes dos itens 15, 18 a 24 e 29 a 41, Parte 2 do Anexo XV.      


MVA-ST original: é o coeficiente correspondente à margem de valor agregado originalmente calculada para as operações internas. Para apuração da MVA Ajustada, a MVA ST original deve ser informada com quatro casas decimais.     


ALQ inter: é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação.      


ALQ intra: é o coeficiente correspondente à alíquota prevista neste Estado para as operações subseqüentes alcançadas pela substituição tributária. 


Lançar o valor calculado em Outras Debitos

Lançar o valor e informar a descrição.

Clicar em Processar

RTENOTITLE

Gerar o livro de apuração de ICMS 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros de Apuração

RTENOTITLE

Relatório: 006

RTENOTITLE

Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar código da empresa 

Filial: informar código da filial 

Imposto: 100

Período de Apuração: 0 Mensal 

Mês / Ano Inicial: informar mês e ano da apuração

Mês / Ano Final: informar mês e ano da apuração

Livro: 1

Folha / Página: 1

Imprimir Folha / Página:

Quantidade Máxima de Folhas por Livro: 0

Imprimir Saídas em Páginas Diferente das Entradas: S

Considerar CFOP Zerada: N

Imprimir Frente e Verso:

Clicar em OK. 

RTENOTITLE

Gerar o livro de Apuração de ICMS. 

Conferir os valores do Livro de Apuração, para fazer a conferência somar o valor da base de cáculo + valor de isentas ou não tributadas + outras. O resultado tem que ser igual ao total do campo valores contábeis. 

RTENOTITLE


SPED 

Para gerar o sped acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Federais / SPED Fiscal 

RTENOTITLE

Configurar a tela, para isso informar: 

Empresa: informar código da empresa 

Período: informar período para geração doSPED

Movimento a ser Exportado: Ambos 

Selecionar - Gerar log dos SQL executados 

RTENOTITLE

Marcar Ato COTEP 

RTENOTITLE

Desmarcar Período de Apuração do IPI

RTENOTITLE

Clicar na aba Registro 000 Valor do Layout: 010-1.0.9

Código da Finalidade: 0 - remessa do arquivo original 

Perfil de apresentação: A - Perfil A 

Código da Declaração: 31

Tipo de Conta: Reduzida

EFD será entregue nesse período? Sim

RTENOTITLE

Na aba Combustíveis (Registros C160 e C165)

Agrupamento Fiscal de Combustíveis: GAF

RTENOTITLE

Na aba Registro D695

Tipo Arquivo: Normal 

RTENOTITLE

Na aba Apurações 

ICMS [E100]: 100

ICMS - Subst. Tributária [E200]: 105

Partilha ICMS / Fundo Combate Pobreza [E300] : não preencher

IPI [E500]: não preencher 

RTENOTITLE

Na aba Bloco G

Desmarcar : 

Início da obrigação de escrituração fiscal digital do CIAP 

RTENOTITLE

Na aba Inventário Período de Entrega: Trimestral 

Data do Inventário: informar mês que no período da apuração completa 3 meses. Por exemplo, apuração do mês de agosto, informar mês do inventário junho. 

Conta Contábil: E075PRO.ctared- Conta Contabil -1

Desmarcar : considerar produtos do inventário zerados

Motivo do inventário do período: 01 - no final do período

Imposto sobre Estoque: em branco 

RTENOTITLE

Na aba Registro 1010

Selecionar:Registro 1600 - realizou vendas com cartão de crédito ou débito

RTENOTITLE

Na aba Registro 1400 Desmarcar: Listar Código Fiscal Estadual como Código de Item

RTENOTITLE

Na aba Registro 1710

Não preencher os campos 

RTENOTITLE

Na aba Convenio ICMS 115/2003

Transação de Venda: deixar em branco

Clicar em Processar

RTENOTITLE

Salvar o arquivo na área de trabalho do sapiens. Copiar para área de trabalho da máquina.

RTENOTITLE

Importar o arquivo para o validador sped.

RTENOTITLE

Corrigir os erros até validar o arquivo.

RTENOTITLE


Gerar a GIAM – Guia de Informação e Apuração Mensal

Para gerar a GIAM acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Arquivos Fiscais / Relatórios / Arquivos Eletrônicos 

RTENOTITLE

Relatório 080

RTENOTITLE

Preencher os campos : 

Empresa: digitar o número da empresa

Filial: digitar o código da filial

Mês Referência: informar mês de apuração da GIAM 

Imposto: 100

Data Início Inventário: informar primeiro dia do mês de apuração

Data Final Inventário: informar último dia do mês de apuração

Arquivo Retificador: N

Receita: 0000

Após preencher os dados clicar em Ok. 

RTENOTITLE

Arquivo gerado. 

RTENOTITLE

Salvar o arquivo. 

RTENOTITLE

Importar o arquivo salvo para o programa da GIAM.

Clicar em Declaração e selecionar o contribuinte.

RTENOTITLE

Clicar no botão Importar. 

RTENOTITLE

Selecionar o arquivo gerado. 

RTENOTITLE

Importar o arquivo

RTENOTITLE

Selecionar o mês de referência e clicar no botão alterar. 

Fazer a conferência de acordo com a apuração do ICMS gerada anteriormente. 

RTENOTITLE

Conferir a aba Entradas do Estado

RTENOTITLE

Conferir a aba Entradas de Outro Estado 

RTENOTITLE

Conferir a aba Saídas para o Estado 

RTENOTITLE

Conferir a aba Saídas para outro estado 

RTENOTITLE

Conferir a aba Crédito Fiscal Antecipado

RTENOTITLE

Selecionar a aba Apuração. 

RTENOTITLE

Informar código da Receita. 

1212 - ICMS Comércio Normal

RTENOTITLE

Voltar em referência e clicar em gerar arquivo. 

RTENOTITLE

Salvar arquivo e confirmar. 

RTENOTITLE

Clicar em ok.

RTENOTITLE

Após a declaração ser gravada, transmitir o arquivo pelo site da SEFIN. 

Acessar o portal do contribuinte. 

RTENOTITLE

Clicar em GIAM 

RTENOTITLE

Adicionar arquivos. 

RTENOTITLE

Escolher o arquivo em formato DEC e enviar a GIAM. 

RTENOTITLE



Apuração do ICMS Antecipado 

Gerar o extrato do ICMS antecipado código 1658 no site:

https://www.sefin.ro.gov.br/

Portal do Contribuinte

RTENOTITLE

Informar : Usuário e senha

RTENOTITLE

Selecionar a opção: Conta Corrente

RTENOTITLE

Selecionar a filial pelo número de inscrição

Data Inicial: informar período inicial para apuração do ICMS antecipado

Data Final: informar período final para apuração do ICMS antecipado

Tipo de Lançamento: Todos

Após preencher os campos clicar emconsultar conta corrente 

RTENOTITLE

Consultar apenas o que está lançado com código 1658

Clicar em Exibir 

RTENOTITLE

Imprimir o extrato

RTENOTITLE


- Consultar as notas que constam no extrato no SDE, e conferir de acordo com o NCM dos produtos a legislação vigente.

- Verificar se o ICMS a recolher está correto.

- Conferir no contas a pagar se tem um título gerado com o valor dos impostos do extrato. 

Para consultar se o título foi gerado no contas a pagar acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Consultas / Títulos 

RTENOTITLE

Na tela de consulta : 

Apagar o vencimento final 

Opção: Todos 

RTENOTITLE

Clicar na aba Seleção. 

Consultar se os impostos estão lançados pelo número das notas de compras. 

RTENOTITLE

Clicar em OK.

Clicar em mostrar

RTENOTITLE

Verificar se existe o título de imposto lançado para o fornecedor 28. 

RTENOTITLE

Caso não tenha o título lançado, lançar o título no contas a pagar. 

Para lançar o título gerar a guia. Aguardar Silvania passar como gerar a guia do ICMS Antecipado. 

Para lançar o título acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Contas a Pagar / Entrada e Manutenção / Títulos Manutenção

RTENOTITLE

Número do Título: número do extrato

Tipo Título: 102

Fornecedor: 28

Transação: 90500

Observação: informar o tipo de Icms e as notas que compõem a guia

Conta Financeira: 27050

Conta Contábil: 20300

Centro de Custo: 1601001

Data Emissão: data do lançamento do título no sistema 

Data Entrada: data do lançamento do título no sistema 

Vencimento Original: data de vencimento da guia

Valor Original: lançar valor de acordo com a guia

Forma de Pagamento: 1

Passar os campos até inserir o título. 

RTENOTITLE

ICMS Substituição Tributária 

Acessar o site: https://www.sefin.ro.gov.br/

Portal do contribuinte

RTENOTITLE

Informar o Usuário e a Senha

RTENOTITLE

Selecionar Conta Corrente

RTENOTITLE

Selecionar a Inscrição Estadual. 

Data Inicial e Data Final: Informar período para apuração do ICMS Substituição Tributária. 

Tipo de Lançamento: todos 

RTENOTITLE

Consulta no extrato as notas fiscais que estão com o código da receita 1231

RTENOTITLE

Conferir extrato com notas fiscais e com o relatório 902 do sistema. 

RTENOTITLE

Para gerar o relatório acessar o menu: 

RTENOTITLE

Relatório 902. 

RTENOTITLE