Mariano:Manual Adiantamento a Fornecedores
Manual Adiantamento a Fornecedores
São gerados adiantamentos a fornecedores quando os títulos não estão lançados ou quando o pagamento deve ser efetuado antes da emissão do documento fiscal.
Para lançar adiantamento a fornecedor acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas
Opção: Crédito Fornecedor
Transação: 90650
Conta Interna: banco ou caixa do pagamento ao fornecedor
Data Previsão Pagto: data do pagamento ao fornecedor
Data Liberação: data do pagamento ao fornecedor
Sequência da Preparação: sistema busca sequência automática
Valor: valor do pagamento ao fornecedor
Na grid inferir criar o título informando os seguintes dados:
Filial: filial do adiantamento
Título: criar o número do título
Tipo: ADT
Fornecedor: código do fornecedor do adiantamento
Emissão: data do pagamento ao fornecedor
Entrada: data do pagamento ao fornecedor
Vcto. Original: mesma data do pagamento ao fornecedor
Vlr. Original: valor do pagamento ao fornecedor
Conta Financeira: 26999
Conta Contábil: 10270
Centro de Custo: 1101003
Clicar em Processar