Mariano:Manual Cadastro Operadoras de Cartões
No cadastro de operadoras no ERP devem ser cadastradas as bandeiras utilizadas pela Operadora de Cartões contratada, por exemplo: visa, master, elo, american express .....
Para fazer o cadastro no sistema acessar o menu:
Cadastros / Finanças / Operadoras de Cartões
Cadastrar a bandeira com letra maiuscula sem acentos, pontos ou caracteres especiais.
Operadora: digitar a sequência de acordo com as bandeiras cadastradas, por exemplo: 1,2,3,4,5....
CNPJ/CPF: digitar o CNPJ da bandeira
Inscrição Estadual: digitar a inscrição estadual da bandeira, caso não tenha digitar ISENTO
Código SUFRAMA: não preencher
Cep: digitar o cep do endereço
Endereço: o sistema busca automaticamente a partir do CEP digitado
Número Endereço: digitar o número, caso não tenha número digitar SN
Complemento: digitar o camplemento do endereço se houver
Bairro: o sistema busca automaticamente a partir do CEP digitado
Cidade: o sistema busca automaticamente a partir do CEP digitado
Estado: o sistema busca automaticamente a partir do CEP digitado
Código País: 1058
Situação Operadora: A ativo
Nome: digitar nome da bandeira
Operadora como cliente: digitar o código da Operadora cadastrada como cliente. por exemplo 646979 - Stone , 22119 - Cielo
Conta interna operadora: conta bancária onde serão recebidos os valores no cartão
Layout Importação Conciliação Operadora: informar código do layout caso faça conciliação automática
Diretório Arquivos Retorno: informar o diretório do arquivo de retorno caso faça conciliação automática
Registro Cabeçalho arquivo Concilação: preencher caso faça conciliação automática
Registro Rodapé Arquivo Conciliação: preencher caso faça conciliação automática
Intervalo entre a venda e o primeiro repasse (C): preencher esse campo se banderira do cartão possui recebimento no crédito - recebimento da primeira parcela 30 dias
Intervalo de dias para demais repasse (C): preencher esse campo se a bandeira do cartão possuir recebimento no crédito parcelado - informar o intervalo de dias das parcelas.
Dias entre a venda e o repasse (déb.): preencher esse campo se a bandeira possuir recebimento no débito - recebimento do valor 1 dia
Taxa Repasse débito: informar a taxa da bandeira negociada para cartão débito com a operadora de cartão
Recebimento POS: informar de acordo com a bandeira, sendo:
1 - Crédito / Débito
2 - Crédito
3 - Débito
Cód. Instituição TEF: se houver TEF informar o código , caso não haja informar qualquer número
Trabalho com Resumo de Venda: N
Layout Importação Vendas Operadora: preencher caso faça conciliação automática
Registro Cabeçalho Arquivo Vendas: preencher caso faça conciliação automática
Registro Rodapé Arquivo Vendas: preencher caso faça conciliação automática
Diferença entre as parcelas: 2