Mariano:Manual Gerar Fatura Contas a Receber

De mariano
Revisão de 16h52min de 29 de abril de 2019 por Daiane.bianchini (discussão | contribs)

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Geramos fatura de pedidos que são tiradas vendas em carteira com as condições de pagamento: Carts, Cartq, Cartq1, Cartm e Cartm2. Essa informação da condição de pagamento deve constar no cadastro do cliente e o vendedor deve mantê-la no pedido. 

Após a emissão dos pedidos o acompanhamento das faturas a gerar deve ser feito pelo relatório 118. Segue o link para geração do relatório. 

 Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada

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 O agrupamento é sugerido a partir das Notas Fiscais emitidas para um cliente.

Para gerar a fatura informar:

Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última.
Cliente:
Opções: Baixa por Substituição.
Trans. Baixa: 90356
Integrações: C/ Integração c/ fin.
Transação: 90190
Série: CPR
Marcar:

  • Emissão de Bloquetos
  • Somente N.F.S. com Portador Empresa

Clicar em Mostrar.

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Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Essas parcelas devem ser de acordo com o valor da compra do cliente, respeitando o valor mínimo para emissão de boletos.
Para gerar fatura devemos seguir os seguintes prazos:
1 parcela – 35 dias - Prazo V008
2 parcelas – 28/42 dias - Prazo V011
3 parcelas – 28/35/42 dias - Prazo V007
4 parcelas – 25/32/38/45 dias – Prazo V081
5 parcelas – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025
Após alterar a condição de pagamento Processar

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Clicar em Ok. 

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Clicar no botão imprimir

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Informar :
Portador: Banco
Carteira: 01 Cobrança Simples c/ Registro 

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Clique sim para enviar os boletos por e-mail ou clique não para imprimí-los. 

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Imprimir o boleto. 

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Gerar Fatura sem Emissão de Boletos

Para clientes que pagam em carteira durante a semana, quinzena ou mês podemos gerar fatura sem a emissão de boletos.

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada

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Para agrupar os pedidos informar:

Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última. Cliente: digitar código do cliente Opções : Baixa por Substituição Trans. Baixa : 90356 Integrações : C/ Integração c/ fin. Transação : 90190 Série : CPR Marcar :

Somente N.F.S com Portador Empresa

Obs: Não marcar a opção Emissão de Bloquetos

Clicar em Mostrar

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Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas.

Para gerar fatura devemos seguir os seguintes prazos:

1 parcela – 35 dias - Prazo V008

2 parcelas – 28/42 dias - Prazo V011

3 parcelas – 28/35/42 dias - Prazo V007

4 parcelas – 25/32/38/45 dias – Prazo V081

5 parcelas – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025

Após alterar a condição de pagamento Processar.

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Clicar em Ok.

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