Mariano:Manual Entrada Retorno de Bem por Comodato

De mariano
Revisão de 10h45min de 20 de março de 2019 por Daiane.bianchini (discussão | contribs)

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Quando recebemos algum bem referente retorno de comodato devemos solicitar ao cliente que emita a nota fiscal para fazermos a entrada no sistema. 

Para fazer a entrada no sistema acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada 

Manual Entrada de Bem por Comodato Imagem1.png

Na tela principal de entrada informar: 

Tipo: 1 Entrada 

CNPJ/CPF: digitar o CNPJ ou CPF que está na nota fiscal de retorno de comodato

Nota Fiscal: digitar o número da nota fiscal do cliente

Série: informar a série de acordo com a nota fiscal do cliente

Valor Líquido Informado: informar o valor da nota fiscal  de acordo com a nota fiscal do cliente

Série/Subsérie Legal: informar de acordo com a nota fiscal do cliente 

Entrada: data de entrada da nota no sistema

Emissão: data de emissão da nota fiscal

Trans. Prod.: 1909 dentro do estado - 2909 fora do estado

C.Pagto: AV

Manual Entrada de Bem por Comodato Imagem2.png

Clicar na aba Produtos 

Manual Entrada de Bem por Comodato Imagem3.png

Produto: informar o mesmo código da nota de saída

Manual Entrada de Bem por Comodato Imagem4.png

Qtde. Recebida: informar a quantidade devolvida de acordo com a nota fiscal

Preço Unitário: informar o preço de acordo com a nota fiscal

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Processar a nota e clicar em OK.

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Fechar a nota.

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