Mariano:Manual Gerar Fatura Contas a Receber
Havendo a necessidade de efetuar agrupamento de títulos por conta de acordo com o cliente que ira efetuar compras diversas durante um período o qual sera gerado no ato da compra um titulo de Carteira a unidade deverá posteriormente efetuar o procedimento de Gerar Fatura para agrupar tais títulos em um ou mais boletos bancários. A forma de execução deste procedimento é descrita no manual abaixo.
Abrir a tela F150GNF através do menu Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada
O agrupamento é sugerido a partir das Notas Fiscais emitidas para um cliente.
Informar :
Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última.
Cliente:
Opções: Baixa por Substituição.
Trans. Baixa: 90356
Integrações: C/ Integração c/ fin.
Transação: 90190
Série: CPR
Marcar :
- Emissão de Bloquetos
- Somente N.F.S. com Portador Empresa <br.
Mostrar
Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento.
O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Essas parcelas devem ser de acordo com o valor da compra do cliente, respeitando o valor mínimo para emissão de boletos.
Para gerar fatura devemos seguir os seguintes prazos:
1 parcela – 35 dias - Prazo V008
2 parcelas – 28/42 dias - Prazo V011
3 parcelas – 28/35/42 dias - Prazo V007
4 parcelas – 25/32/38/45 dias – Prazo V081
5 parcelas – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025
Após alterar a condição de pagamento Processar.
IMAGEM1