Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Apuração do ICMS Rondônia"

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Edição das 12h23min de 2 de setembro de 2016

Apuração ICMS Normal - Rondônia 

Para fazer a apuração do Icms acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Cálculos / Apuração

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A apuração deve ser feita por filial. 

Filial: informar código da filial

Competência: informar o mês e ano de apuração

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Selecionar o ICMS Normal e clicar em calcular. 

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Na tela de apuração verificar os campos: Outros créditos e Outros Débitos. 

Outros Créditos: Gerar o CIAP 

Para gerar o CIAP acessar o menu: 

Controladoria/ Gestão de Tributos / CIAP / Relatórios 

Relatório: 001

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Preencher os Campos: 

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial

Mês Inicial: informar mês de apuração

Mês Final:  informar mês de apuração

Mostrar Usuário: S

Valor a Apropriar: I

Clicar em OK. 

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Anotar o valor de parcelas do relatório. 

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Informar no campo Outros Créditos. 

Clicar na lupa para fazer a alteração 

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Informar o valor do relatório no campo Valor Ajuste e alterar a descrição informando o tipo de crédito que se refere. 

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Clicar em Processar e sair da tela para inserir novos créditos. 

Lançar o valor do ICMS antecipado código 1658 conforme informações no site: https://www.sefin.ro.gov.br/

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No site acessar o portal do contribuinte informando código de acesso e senha. 

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Selecionar Conta Corrente

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Preencher os campos: 

Data inicial : primeiro dia do mes anterior a apuração

Data Final: ultimo dia do mes anterior a apuração

Tipo de Lançamento: Todos

Clicar em consultar conta corrente

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Consultar os valores que estão com código 1658, que correspondem ao credito que poderá ser utilizado. 

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Informar o valor lanc. da consulta na tela de ajustes da apuração do ICMS. 

No valor ajuste informar o valor dos lançamentos.

Na descrição informar conforme exemplo: Credito referente ICMS antecipado código 1658 (guia 20161200352897)

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Clicar em Processar. 

Clicar em Ok. 

Clicar em Sair. 

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Na tela de apuração do ICMS clicar na lupa em Outros Débitos. 

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Gerar relatório para conferir o diferencial de aliquota. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Cálculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

Relatório 001

Empresa: informar código da empresa 

Filial: informar código da filial

Data inicial: informar primeiro dia do mês anterior 

Data final: informar último dia do mês anterior

Imprimir nome do fornecedor: S

Natureza de Operação: deixar em branco

Clicar em Ok. 

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Conferir se o total do relatório está de acordo com o que apresentou na apuração no campo outros débitos.

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Conferir e processar. 

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Gerar o relatório 103 para consultar o valor do débito referente ICMS sobre fretes de compra de lubrificantes. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Operações e Calculos Fiscais / Relatórios / Operacionais

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Relatório 103

Clicar em Executar

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Para gerar o relatório preencher os campos.

Empresa: informar código da empresa

Filial: informar código da filial 

Período: informar período mensal

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Com o relatório gerado calcular o ICMS devido conforme total da nota gerado no relatório.

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Usando a seguinte fórmula:

   
 MVA ajustada = [( A x B) - 1] x100  
   
 A = ( 1 + MVA-ST original )  
   
 B = ( 1 - ALQ inter ) / ( 1 - ALQ intra )

MVA ajustada: É o percentual correspondente à margem de valor agregado (MVA) a ser utilizada para apuração da base de cálculo relativa à substituição tributária, decorrente de operação interestadual com as mercadorias constantes dos itens 15, 18 a 24 e 29 a 41, Parte 2 do Anexo XV.      


MVA-ST original: é o coeficiente correspondente à margem de valor agregado originalmente calculada para as operações internas. Para apuração da MVA Ajustada, a MVA ST original deve ser informada com quatro casas decimais.     


ALQ inter: é o coeficiente correspondente à alíquota interestadual aplicável à operação.      


ALQ intra: é o coeficiente correspondente à alíquota prevista neste Estado para as operações subseqüentes alcançadas pela substituição tributária. 


Lançar o valor calculado em Outras Debitos

Lançar o valor e informar a descrição.

Clicar em Processar

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Gerar o livro de apuração de ICMS 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Relatórios / Livros de Apuração

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Relatório: 006

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Para gerar o relatório preencher os campos:

Empresa: informar código da empresa 

Filial: informar código da filial 

Imposto: 100

Período de Apuração: 0 Mensal 

Mês / Ano Inicial: informar mês e ano da apuração

Mês / Ano Final: informar mês e ano da apuração

Livro: 1

Folha / Página: 1

Imprimir Folha / Página:

Quantidade Máxima de Folhas por Livro: 0

Imprimir Saídas em Páginas Diferente das Entradas: S

Considerar CFOP Zerada: N

Imprimir Frente e Verso:

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