Mudanças entre as edições de "Auxiliar Administrativo WM"

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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Baixar Ordem de Pagamento
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
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| colspan="8" style="width: 1013px;" | Separar as carteiras para próxima semana - Sábado
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer o agendamento por telefone para recebimento das carteiras, colocando as observações no folow-up - Segunda - Feira&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens)&nbsp;
 
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| rowspan="3" height="60" style="width: 154px;" | '''Atividades Mensais&nbsp;'''
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| colspan="8" style="width: 1013px;" | Gerar relatório, separar e colocar prazo para recebimento dos títulos gerar fatura e encaminhar para Operador de Caixa&nbsp;
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| colspan="8" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados&nbsp;</span>
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| colspan="8" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10</span>
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| colspan="8" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria</span>
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Baixar os adiantamentos no caixa 10</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Baixar carteira de pedidos de funcionários e repassar para coordenador administrativo lançar os vales&nbsp;
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | <span style="background-color:#FFFF00;">Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH</span>
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1013px;" | Conferir e gerar fatura dos fretes&nbsp;

Edição das 17h21min de 28 de março de 2016

Descrição das Atividades Auxiliar Administrativo
Versão  IV  
Data  28/03/2016
Cargo Auxiliar Administrativo 
 
Atividades Diárias Baixar Ordem de Pagamento
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatórios 114 e 204
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Analisar e liberar pedidos no horário de almoço da Auxiliar Crédito - Cobrança BO - VG
Cadastro à vista 
Coletar dados para cadastro à prazo e enviar formulário para Auxiliar Cadastro 
Baixar devoluções por crédito - contas a receber - relatório 119 - assinar Formulário Autorização Devolução
Solicitar a Analista de Crédito e Cobrança a baixa no banco dos boletos recebidos na empresa 
Enviar canhoto de nota fiscal assinado por e-mail quando solicitado pela cobrança BO 
Informar código de barras nos boletos - contas a pagar 
Manter contas a pagar atualizado no sistema (pagamentos projetados e pagamentos efetivados) e as provisões 
Cobrir horário de almoço do operador de caixa 
Conferir o caixa ao receber e entregar para o operador de caixa 
Emitir carta de anuência 
Solicitar ao Coordenador Administrativo - exclusão de títulos substituídos e faturas do contas a receber 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa contas a receber banco 
Se fizer recebimento de títulos, emitir recibo e encaminhar uma via para o Operador de Caixa, juntamente com os valores recebidos
Informar ao Coordenador Administrativo quando houver recebimento de clientes com inclusão no Serasa
 
Atividades Semanais  Fazer acerto com os motoristas (despesas , diárias de viagens) 
Enviar planilha da emissão de nota de brinde para faturamento 
 
Atividades Mensais 
Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber
Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy/entregador todas as faturas geradas
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados 
Baixar carteira de pedidos de funcionários no caixa 10
Lançar os adiantamentos referente compras de mercadoria
Baixar os adiantamentos no caixa 10
Imprimir o relatório do caixa 10 com as baixas dos adiantamentos e passar para Coordenador Administrativo enviar para RH
Conferir e gerar fatura dos fretes 
 
Responsabilidades Manter atualizado o contas a receber 
Cobrir férias e falta do caixa 
Arquivar na unidade : apólice de seguro 
Enviar documentos para o BO Fiscal : notas fiscais, fretes sobre compras e relatório do caixa 50
Enviar documentos para BO Financeiro : mútuo, leasing, financiamento e procuração
Enviar Carta de Anuência por AR 
Arquivar os comprovantes de AR 
Protocolar e coletar assinatura das Cartas de Anuências retiradas na loja 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho