Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Gerar Fatura Contas a Receber"

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Havendo a necessidade de efetuar agrupamento de títulos por conta de acordo com o cliente que ira efetuar compras diversas durante um período o qual sera gerado no ato da compra um titulo de ''Carteira'' a unidade deverá posteriormente efetuar o procedimento de ''Gerar Fatura'' para agrupar tais títulos em um ou mais ''boletos bancários''. A forma de execução deste procedimento é descrita no manual abaixo.
 
Havendo a necessidade de efetuar agrupamento de títulos por conta de acordo com o cliente que ira efetuar compras diversas durante um período o qual sera gerado no ato da compra um titulo de ''Carteira'' a unidade deverá posteriormente efetuar o procedimento de ''Gerar Fatura'' para agrupar tais títulos em um ou mais ''boletos bancários''. A forma de execução deste procedimento é descrita no manual abaixo.
  
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Abrir a tela ''F150GNF'' através do menu:
  
Abrir a tela ''F150GNF'' através do menu ''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada''
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''' Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada'''
  
O agrupamento é sugerido a partir das ''Notas Fiscais'' emitidas para um cliente.
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O agrupamento é sugerido a partir das Notas Fiscais emitidas para um cliente.
  
'''<ins>Informar :</ins>'''<br>
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'''<ins>Informar&nbsp;:</ins>'''<br/>'''Período:''' período de compras do cliente, data da primeira compra até a última.<br/>'''Cliente:'''<br/>'''Opções:''' Baixa por Substituição.<br/>'''Trans. Baixa:''' 90356<br/>'''Integrações:''' C/ Integração c/ fin.<br/>'''Transação:''' 90190<br/>'''Série:''' CPR<br/>'''<ins>Marcar&nbsp;:</ins>'''
'''Período:''' período de compras do cliente, data da primeira compra até a última. <br>
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'''Cliente:''' <br>
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'''Opções:''' Baixa por Substituição. <br>
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'''Trans. Baixa:''' 90356 <br>
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'''Integrações:''' C/ Integração c/ fin. <br>
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'''Transação:''' 90190 <br>
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'''Série:''' CPR <br>
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'''<ins>Marcar :</ins>''' <br>
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*Emissão de Bloquetos <br>
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*Somente N.F.S. com Portador Empresa <br>.
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[[Mostrar]]
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Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento.
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O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Essas parcelas devem ser de acordo com o valor da compra do cliente, respeitando o valor mínimo para emissão de boletos.<br>
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Para gerar fatura devemos seguir os seguintes prazos: <br>
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1 parcela – 35 dias    -  Prazo V008 <br>
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2 parcelas – 28/42 dias -  Prazo V011 <br>
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3 parcelas – 28/35/42 dias  - Prazo V007 <br>
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4 parcelas – 25/32/38/45 dias – Prazo V081 <br>
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5 parcelas – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025 <br>
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Após alterar a condição de pagamento ''Processar''
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*Emissão de Bloquetos
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*Somente N.F.S. com Portador Empresa<br/>.
Clicar no botão imprimir <br>
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Informar : <br>
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''Portador:'' Banco <br>
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''Carteira:'' 01 Cobrança Simples C/ Registro  / 02 Cobrança Simples S/ Registro <br>
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Clique em OK e imprima o boleto. <br>
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[[Mostrar|Mostrar]] Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Essas parcelas devem ser de acordo com o valor da compra do cliente, respeitando o valor mínimo para emissão de boletos.<br/><br/>Para gerar fatura devemos seguir os seguintes prazos:<br/>1 parcela – 35 dias - Prazo V008<br/>2 parcelas – 28/42 dias - Prazo V011<br/>3 parcelas – 28/35/42 dias - Prazo V007<br/>4 parcelas – 25/32/38/45 dias – Prazo V081<br/>5 parcelas – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025<br/>Após alterar a condição de pagamento ''Processar''
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Clicar no botão imprimir<br/>Informar&nbsp;:<br/>''Portador:'' Banco<br/>''Carteira:'' 01 Cobrança Simples C/ Registro / 02 Cobrança Simples S/ Registro<br/>Clique em OK e imprima o boleto.
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  Obs:
 
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  '''Período:''' período de compras do cliente, data da primeira compra até a última.  
 
  '''Período:''' período de compras do cliente, data da primeira compra até a última.  
 
  '''Cliente:'''   
 
  '''Cliente:'''   
  '''Opções :''' Baixa por Substituição
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  '''Opções&nbsp;:''' Baixa por Substituição
  '''Trans. Baixa :''' 90356
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  '''Trans. Baixa&nbsp;:''' 90356
  '''Integrações :''' C/ Integração c/ fin.
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  '''Integrações&nbsp;:''' C/ Integração c/ fin.
  '''Transação :''' 90190
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  '''Transação&nbsp;:''' 90190
  '''Série :''' CPR
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  '''Série&nbsp;:''' CPR
  '''Marcar :'''
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  '''Marcar&nbsp;:'''
 
  Somente N.F.S com Portador Empresa  
 
  Somente N.F.S com Portador Empresa  
 
  Obs: Não marcar a opção Emissão de Bloquetos  
 
  Obs: Não marcar a opção Emissão de Bloquetos  
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  '''4 parcelas''' – 25/32/38/45 dias – Prazo V081
 
  '''4 parcelas''' – 25/32/38/45 dias – Prazo V081
 
  '''5 parcelas''' – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025
 
  '''5 parcelas''' – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025
  Após alterar a condição de pagamento Processar.<br>
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  Após alterar a condição de pagamento Processar.
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  [[imagem:Manual_gerar_fatura_contas_a_receber_imagem_3.jpg]]
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  [[File:Manual gerar fatura contas a receber imagem 3.jpg|RTENOTITLE]]

Edição das 15h05min de 24 de março de 2016

Havendo a necessidade de efetuar agrupamento de títulos por conta de acordo com o cliente que ira efetuar compras diversas durante um período o qual sera gerado no ato da compra um titulo de Carteira a unidade deverá posteriormente efetuar o procedimento de Gerar Fatura para agrupar tais títulos em um ou mais boletos bancários. A forma de execução deste procedimento é descrita no manual abaixo.

Abrir a tela F150GNF através do menu:

 Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada

O agrupamento é sugerido a partir das Notas Fiscais emitidas para um cliente.

Informar :
Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última.
Cliente:
Opções: Baixa por Substituição.
Trans. Baixa: 90356
Integrações: C/ Integração c/ fin.
Transação: 90190
Série: CPR
Marcar :

  • Emissão de Bloquetos
  • Somente N.F.S. com Portador Empresa
    .

Mostrar Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Essas parcelas devem ser de acordo com o valor da compra do cliente, respeitando o valor mínimo para emissão de boletos.

Para gerar fatura devemos seguir os seguintes prazos:
1 parcela – 35 dias - Prazo V008
2 parcelas – 28/42 dias - Prazo V011
3 parcelas – 28/35/42 dias - Prazo V007
4 parcelas – 25/32/38/45 dias – Prazo V081
5 parcelas – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025
Após alterar a condição de pagamento Processar

RTENOTITLE

Clicar no botão imprimir
Informar :
Portador: Banco
Carteira: 01 Cobrança Simples C/ Registro / 02 Cobrança Simples S/ Registro
Clique em OK e imprima o boleto.

RTENOTITLE

Obs:
Gerar Fatura sem Emissão de Boletos
Para clientes que pagam em carteira durante a semana, quinzena ou mês podemos gerar fatura sem a emissão de boletos. 
Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada 
Para agrupar os pedidos 
Informar: 
Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última. 
Cliente:  
Opções : Baixa por Substituição
Trans. Baixa : 90356
Integrações : C/ Integração c/ fin.
Transação : 90190
Série : CPR
Marcar :
Somente N.F.S com Portador Empresa 
Obs: Não marcar a opção Emissão de Bloquetos 
Mostrar
Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. 
O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. 
Para gerar fatura devemos seguir os seguintes prazos: 
1 parcela – 35 dias    -  Prazo V008
2 parcelas – 28/42 dias -  Prazo V011
3 parcelas – 28/35/42 dias  - Prazo V007
4 parcelas – 25/32/38/45 dias – Prazo V081
5 parcelas – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025
Após alterar a condição de pagamento Processar.


RTENOTITLE