Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Gerar Fatura Contas a Receber"

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O agrupamento é sugerido a partir das ''Notas Fiscais'' emitidas para um cliente.
 
O agrupamento é sugerido a partir das ''Notas Fiscais'' emitidas para um cliente.
  
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*Emissão de Bloquetos <br>
 
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*Somente N.F.S. com Portador Empresa <br.
 
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Edição das 20h40min de 23 de junho de 2015

Havendo a necessidade de efetuar agrupamento de títulos por conta de acordo com o cliente que ira efetuar compras diversas durante um período o qual sera gerado no ato da compra um titulo de Carteira a unidade deverá posteriormente efetuar o procedimento de Gerar Fatura para agrupar tais títulos em um ou mais boletos bancários. A forma de execução deste procedimento é descrita no manual abaixo.


Abrir a tela F150GNF através do menu Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada

O agrupamento é sugerido a partir das Notas Fiscais emitidas para um cliente.

Informar:
Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última.
Cliente:
Opções: Baixa por Substituição.
Trans. Baixa: 90356
Integrações: C/ Integração c/ fin.
Transação: 90190
Série: CPR
Marcar

  • Emissão de Bloquetos
  • Somente N.F.S. com Portador Empresa <br.

Mostrar Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Essas parcelas devem ser de acordo com o valor da compra do cliente, respeitando o valor mínimo para emissão de boletos.
Para gerar fatura devemos seguir os seguintes prazos: 1 parcela – 35 dias - Prazo V008
2 parcelas – 28/42 dias - Prazo V011
3 parcelas – 28/35/42 dias - Prazo V007
4 parcelas – 25/32/38/45 dias – Prazo V081
5 parcelas – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025
Após alterar a condição de pagamento Processar.

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