Mudanças entre as edições de "POP:Inventario de Estoque"
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | <p><b>Procedimento Operacional Padrão - Inventário de Estoque </b> | |
+ | </p><p>Data:02/09/2020 | ||
+ | </p><p><b>1. Objetivo</b> | ||
+ | </p><p>Realizar a contagem e comferência dos estoques em loco apurando as diferenças. | ||
+ | </p><p><b>2. Aplicação</b> | ||
+ | </p><p>Coordenador Administrativo e Gerente de Vendas | ||
+ | </p><p>É de responsabilidade do Valdir a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.  | ||
+ | </p><p><b>3. Documentos de Referência</b> | ||
+ | </p><p><b>4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia</b> | ||
+ | </p><p>SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos  | ||
+ | </p><p>XML - Arquivo eletrônico  | ||
+ | </p><p>Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica | ||
+ | </p><p>NF-e - Nota Fiscal Eletrônica | ||
+ | </p><p>SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos  | ||
+ | </p><p><b>5. Responsabilidades e Autoridades</b> | ||
+ | </p> | ||
+ | <table style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <td style="text-align: center;"> <b>Atividades</b><br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> <b>Responsável </b><br /> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> Execução do Check List para Contagem de Estoque  | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Encarregado de Estoque /Cooredenador Administrativo | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> Conferência dos códigos de barras dos produtos | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Encarregado de Estoque  | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> Contagem física que antecede o Inventário | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Colaboradores  | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> Abertura do Inventário  | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Coordenador Administrativo | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> Coletas  | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Colaboradores  | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> Processamento dos arquivos  | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Coordenador Administrativo | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> Geração das guias de contagens | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Coordenador Administrativo | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> Lançamento da Contagem Manual | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Coordenador Administrativo | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> Apuração do Inventário | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Coordenador Administrativo | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> Emissão das Notas Fiscais  | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Coordenador Admnistrativo | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> Apuração Consolidada do Inventário | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Gerente de Compras  | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | <p><b>6. Diretrizes</b> | ||
+ | </p><p>Realizar a preparação na semana do Inventário usando Check List.  | ||
+ | </p><p>Finalizar o Check List no dia do inventário.  | ||
+ | </p><p><b>7. Descrição das Atividades</b> | ||
+ | </p><p>7.1 - O Coordenador Administrativo gera o check list para contagem de estoque.  | ||
+ | </p><p>7.2 - O Coordenador Administrativo encaminha o check list para o Encarregado de Estoque.  | ||
+ | </p><p>7.3 - O Encarregado de Estoque executa o check list antes da contagem de estoque.  | ||
+ | </p><p>7.4 - O Encarregado de Estoque faz a conferência de todos os códigos de barras via coletor.  | ||
+ | </p><p>7.5 / 7.6 - Se a conferência dos códigos de barras está ok, o Encarregado de Estoque enacaminha para o Coordenador Administrativo. O processo encaminha-se para o item 7.8. | ||
+ | </p><p>Se na conferência dos códigos de barras houver itens com erro na leitura, o Encarregado de Estoque encaminha para o Gerente de Compras fazer os ajustes nos itens | ||
+ | </p><p>7.7 - O Gerente de Compras faz a correção no sistema e informa ao Encarregado de Estoque.  | ||
+ | </p><p>7.8 - O Coordenador Administrativo finaliza o check list que antecede o inventário.  | ||
+ | </p><p>7.9 - O Coordenador Administrativo libera a contagem física que antece o inventário.  | ||
+ | </p><p>7.10 - Os colaboradores que estão participando da contagem de estoque fazem a contagem física etiquetando os produtos.  | ||
+ | </p><p>7.11 - Os colaboradores informam ao Coordenador Administrativo a finalização da contagem física.  | ||
+ | </p><p>7.12 - O Coordenador Administrativo finaliza o check list para iniciar o inventário.  | ||
+ | </p><p>7.13 - O Coordenador Administrativo faz a conciliação de saldos.  | ||
+ | </p><p>7.14 - O Coordenador Administrativo fecha os estoques.  | ||
+ | </p><p>7.15 - O Coordenador Administrativo faz a abertura do inventário.  | ||
+ | </p><p>7.16 - O Coordenador Administrativo libera para iniciar a 1ª coleta.  | ||
+ | </p><p>7.17 - Os colaboradores fazem a 1ª coleta.  | ||
+ | </p><p>7.18 - Os colaboradores transmitem os dados do coletor.  | ||
+ | </p><p>7.19 - O Coordenador Administrativo processa os arquivos.  | ||
+ | </p><p>7.20 - O Coordenador Administrativo gera o relatório de guias de contagens.  | ||
+ | </p><p>7.21 /7.22 - Se ao gerar o relatório não constam itens o Coordenador Administrativo finaliza a contagem física. O Processo encaminha-se para o item 7.39.  | ||
+ | </p><p>Se ao gerar o relatório constam itens o Coordenador Administrativo envia o relatório aos colaboradores para 2ª contagem no coletor.  | ||
+ | </p><p>7.23 - Os colaboradores fazem a 2ª contagem via coletor.  | ||
+ | </p><p>7.24 - Os colaboradores transmitem os dados.  | ||
+ | </p><p>7.25 - O Coordenador Administrativo processa o arquivo.  | ||
+ | </p><p>7.26 - O Coordenador Administrativo gera o relatório guia de contagens.  | ||
+ | </p><p>7.27 /7.28 - Se ao gerar o relatório não constam itens o Coordenador Administrativo finaliza a contagem física. O Processo encaminha-se para o item 7.39.  | ||
+ | </p><p>Se ao gerar o relatório constam itens o Coordenador Administrativo envia o relatório aos colaboradores para 3ª contagem no coletor.  | ||
+ | </p><p>7.29 - Os colaboradores fazem a 3ª contagem via coletor.  | ||
+ | </p><p>7.30 - Os colaboradores transmitem os dados.  | ||
+ | </p><p>7.31 -  O Coordenador Administrativo processa o arquivo.  | ||
+ | </p><p>7.32 - O Coordenador Administrativo gera o relatório guia de contagens.  | ||
+ | </p><p>7.33 /7.34 - Se ao gerar o relatório não constam itens o Coordenador Administrativo finaliza a contagem física. O Processo encaminha-se para o item 7.39.  | ||
+ | </p><p>Se ao gerar o relatório constam itens o Coordenador Administrativo envia o relatório aos colaboradores para 4ª contagem.  | ||
+ | </p><p>7.35 - Os colaboradores fazem a 4ª contagem manual, ou seja nessa contagem não é utilizado o coletor.  | ||
+ | </p><p>Os colaboradores anotam no relatório as quantidades da quarta contagem.  | ||
+ | </p><p>7.36 - Os colaboradores enviam a contagem dos itens para o Coordenador Administrativo.  | ||
+ | </p><p>7.37 - O Coordenador Administrativo faz o lançamento manual da 4ª contagem.  | ||
+ | </p><p>7.38 /7.39 -  Se ao gerar o relatório não constam itens o Coordenador Administrativo gera a apuração do inventário. O processo encaminha-se para o item 7.42 | ||
+ | </p><p>7.40 - Se ao gerar o relatório constam itens o Coordenador Administrativo confere novamente a quantidade.  | ||
+ | </p><p>7.41 - O Coordenador Administrativo faz o lançamento manual da contagem seguinte.  | ||
+ | </p><p>7.42 - O Coordenador Administrativo finaliza o processo do inventário.  | ||
+ | </p><p>7.43 - O Coordenador administrativo acessa a tela do sistema para geração da Nf-e.  | ||
+ | </p><p>7.44 - O Coordenador Administrativo gera a nota de entrada e saída.  | ||
+ | </p><p>7.45 - O Coordenador Administrativo verifica se as notas fiscais foram autorizadas.  | ||
+ | </p><p>7.46 /7.47 - Se as notas foram autorizadas o Coordenador Administrativo assina o relatório apuração do inventário.  | ||
+ | </p><p>Se as notas não foram autorizadas o Coordenador Administrativo corrige ou encaminha para o setor responsável.  | ||
+ | </p><p>7.48 - O Coordenador Administrativo coleta a assinatura do Gerente de Vendas.  | ||
+ | </p><p>7.49 - O Coordenador Administrativo envia por e-mail o relatório apuração do inventário ao Gerente de Compras.  | ||
+ | </p><p>7.50 - O Gerente de Compras recebe o e-mail com a apuração assinada.  | ||
+ | </p><p>7.51 - O Gerente de Compras faz a apuração das entradas e saídas manuais no período. | ||
+ | </p><p><span style="background-color:#FFFF00;">Data do último inventário até a data do inventário realizado. </span> | ||
+ | </p><p>7.52 - O Gerente de Compras faz a apuração do tempo gasto para a realização do inventário.  | ||
+ | </p><p>7.53 - O Gerente de Compras envia por e-mail as apurações consolidadas para unidade e diretoria.  | ||
+ | </p><p> | ||
+ | </p><p> <b>8. Registros</b> | ||
+ | </p> | ||
+ | <table style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <td> Nº de Registro <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Nome do Registro | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> R15 -01 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> ajuda.comercialmariano.com.br | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> R15-02  | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> E-mail  | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> R15 -03 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Skype  | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> R15 -04 | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> SDE/e-Docs - Senior Documentos Eletrônicos  | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | <p><b>9. Indicadores</b> | ||
+ | </p> | ||
+ | <table style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <td> Indicador | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Fórmula<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Periodicidade<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Meta | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | <p><b>10. Plano de Comunicação do Processo</b> | ||
+ | </p> | ||
+ | <table style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <td style="text-align: center;"> O que comunicar<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> Quem Comunica | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> Pra quem comunica<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> Quando Comunica<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> Como Comunica<br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td style="text-align: center;"> Objetivo Específico | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <br /> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | <p><b>11. Anexos:</b> | ||
+ | </p><p>01 – Fluxograma do Processo | ||
+ | </p><p><a href="https://cawemo.com/share/5a054655-06f0-496f-a29b-9cbbf24bab93" alt="https://cawemo.com/share/5a054655-06f0-496f-a29b-9cbbf24bab93" title="https://cawemo.com/share/5a054655-06f0-496f-a29b-9cbbf24bab93">https://cawemo.com/share/5a054655-06f0-496f-a29b-9cbbf24bab93</a> | ||
+ | </p><p> | ||
+ | </p><p> | ||
+ | </p> | ||
+ | <table style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <td> <b>Elaborado por: </b><br /> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> <b>Aprovado por:</b><br /> | ||
+ | </td></tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> Nome: | ||
+ | </td> | ||
+ | <td> Nome:<br /> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | <table style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"> | ||
− | + | <tr> | |
+ | <td style="text-align: center;"> <b>Controle de Revisões </b><br /> | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | <table style="width: 500px;" cellpadding="1" cellspacing="1" border="1"> | ||
− | + | <tr> | |
− | + | <td style="text-align: center;"> <b>Revisão</b><br /> | |
− | + | </td> | |
− | + | <td style="text-align: center;"> <b>Data</b><br /> | |
− | + | </td> | |
− | + | <td style="text-align: center;"> <b>Descrição</b><br /> | |
− | + | </td> | |
− | + | <td style="text-align: center;"> <b>Data da Revalidação</b><br /> | |
− | + | </td></tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td> <br /> | |
− | + | </td> | |
− | + | <td> <br /> | |
− | + | </td> | |
− | + | <td> <br /> | |
− | + | </td> | |
− | + | <td> <br /> | |
− | + | </td></tr> | |
− | + | <tr> | |
− | + | <td> <br /> | |
− | + | </td> | |
− | + | <td> <br /> | |
− | + | </td> | |
− | + | <td> <br /> | |
− | + | </td> | |
− | + | <td> <br /> | |
− | + | </td></tr></table> | |
− | + | ||
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− | + | ||
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− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
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− | + | ||
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− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
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− | < | + | |
− | + | ||
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Edição das 09h05min de 3 de setembro de 2020
Procedimento Operacional Padrão - Inventário de Estoque
Data:02/09/2020
1. Objetivo
Realizar a contagem e comferência dos estoques em loco apurando as diferenças.
2. Aplicação
Coordenador Administrativo e Gerente de Vendas
É de responsabilidade do Valdir a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos
XML - Arquivo eletrônico
Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica
SDE /eDocs - Senior Documentos Eletrônicos
5. Responsabilidades e Autoridades
Atividades |
Responsável |
Execução do Check List para Contagem de Estoque | Encarregado de Estoque /Cooredenador Administrativo |
Conferência dos códigos de barras dos produtos | Encarregado de Estoque |
Contagem física que antecede o Inventário | Colaboradores |
Abertura do Inventário | Coordenador Administrativo |
Coletas | Colaboradores |
Processamento dos arquivos | Coordenador Administrativo |
Geração das guias de contagens | Coordenador Administrativo |
Lançamento da Contagem Manual | Coordenador Administrativo |
Apuração do Inventário | Coordenador Administrativo |
Emissão das Notas Fiscais | Coordenador Admnistrativo |
Apuração Consolidada do Inventário | Gerente de Compras |
6. Diretrizes
Realizar a preparação na semana do Inventário usando Check List.
Finalizar o Check List no dia do inventário.
7. Descrição das Atividades
7.1 - O Coordenador Administrativo gera o check list para contagem de estoque.
7.2 - O Coordenador Administrativo encaminha o check list para o Encarregado de Estoque.
7.3 - O Encarregado de Estoque executa o check list antes da contagem de estoque.
7.4 - O Encarregado de Estoque faz a conferência de todos os códigos de barras via coletor.
7.5 / 7.6 - Se a conferência dos códigos de barras está ok, o Encarregado de Estoque enacaminha para o Coordenador Administrativo. O processo encaminha-se para o item 7.8.
Se na conferência dos códigos de barras houver itens com erro na leitura, o Encarregado de Estoque encaminha para o Gerente de Compras fazer os ajustes nos itens
7.7 - O Gerente de Compras faz a correção no sistema e informa ao Encarregado de Estoque.
7.8 - O Coordenador Administrativo finaliza o check list que antecede o inventário.
7.9 - O Coordenador Administrativo libera a contagem física que antece o inventário.
7.10 - Os colaboradores que estão participando da contagem de estoque fazem a contagem física etiquetando os produtos.
7.11 - Os colaboradores informam ao Coordenador Administrativo a finalização da contagem física.
7.12 - O Coordenador Administrativo finaliza o check list para iniciar o inventário.
7.13 - O Coordenador Administrativo faz a conciliação de saldos.
7.14 - O Coordenador Administrativo fecha os estoques.
7.15 - O Coordenador Administrativo faz a abertura do inventário.
7.16 - O Coordenador Administrativo libera para iniciar a 1ª coleta.
7.17 - Os colaboradores fazem a 1ª coleta.
7.18 - Os colaboradores transmitem os dados do coletor.
7.19 - O Coordenador Administrativo processa os arquivos.
7.20 - O Coordenador Administrativo gera o relatório de guias de contagens.
7.21 /7.22 - Se ao gerar o relatório não constam itens o Coordenador Administrativo finaliza a contagem física. O Processo encaminha-se para o item 7.39.
Se ao gerar o relatório constam itens o Coordenador Administrativo envia o relatório aos colaboradores para 2ª contagem no coletor.
7.23 - Os colaboradores fazem a 2ª contagem via coletor.
7.24 - Os colaboradores transmitem os dados.
7.25 - O Coordenador Administrativo processa o arquivo.
7.26 - O Coordenador Administrativo gera o relatório guia de contagens.
7.27 /7.28 - Se ao gerar o relatório não constam itens o Coordenador Administrativo finaliza a contagem física. O Processo encaminha-se para o item 7.39.
Se ao gerar o relatório constam itens o Coordenador Administrativo envia o relatório aos colaboradores para 3ª contagem no coletor.
7.29 - Os colaboradores fazem a 3ª contagem via coletor.
7.30 - Os colaboradores transmitem os dados.
7.31 - O Coordenador Administrativo processa o arquivo.
7.32 - O Coordenador Administrativo gera o relatório guia de contagens.
7.33 /7.34 - Se ao gerar o relatório não constam itens o Coordenador Administrativo finaliza a contagem física. O Processo encaminha-se para o item 7.39.
Se ao gerar o relatório constam itens o Coordenador Administrativo envia o relatório aos colaboradores para 4ª contagem.
7.35 - Os colaboradores fazem a 4ª contagem manual, ou seja nessa contagem não é utilizado o coletor.
Os colaboradores anotam no relatório as quantidades da quarta contagem.
7.36 - Os colaboradores enviam a contagem dos itens para o Coordenador Administrativo.
7.37 - O Coordenador Administrativo faz o lançamento manual da 4ª contagem.
7.38 /7.39 - Se ao gerar o relatório não constam itens o Coordenador Administrativo gera a apuração do inventário. O processo encaminha-se para o item 7.42
7.40 - Se ao gerar o relatório constam itens o Coordenador Administrativo confere novamente a quantidade.
7.41 - O Coordenador Administrativo faz o lançamento manual da contagem seguinte.
7.42 - O Coordenador Administrativo finaliza o processo do inventário.
7.43 - O Coordenador administrativo acessa a tela do sistema para geração da Nf-e.
7.44 - O Coordenador Administrativo gera a nota de entrada e saída.
7.45 - O Coordenador Administrativo verifica se as notas fiscais foram autorizadas.
7.46 /7.47 - Se as notas foram autorizadas o Coordenador Administrativo assina o relatório apuração do inventário.
Se as notas não foram autorizadas o Coordenador Administrativo corrige ou encaminha para o setor responsável.
7.48 - O Coordenador Administrativo coleta a assinatura do Gerente de Vendas.
7.49 - O Coordenador Administrativo envia por e-mail o relatório apuração do inventário ao Gerente de Compras.
7.50 - O Gerente de Compras recebe o e-mail com a apuração assinada.
7.51 - O Gerente de Compras faz a apuração das entradas e saídas manuais no período.
Data do último inventário até a data do inventário realizado.
7.52 - O Gerente de Compras faz a apuração do tempo gasto para a realização do inventário.
7.53 - O Gerente de Compras envia por e-mail as apurações consolidadas para unidade e diretoria.
8. Registros
Nº de Registro |
Nome do Registro |
R15 -01 | ajuda.comercialmariano.com.br |
R15-02 | |
R15 -03 | Skype |
R15 -04 | SDE/e-Docs - Senior Documentos Eletrônicos |
9. Indicadores
Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
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10. Plano de Comunicação do Processo
O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
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11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
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Elaborado por: |
Aprovado por: |
Nome: | Nome: |
Controle de Revisões |
Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
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