Mudanças entre as edições de "Manual:Manual Preparação para o Inventário Comercial Mariano"

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7 - Os produtos do depósito avaria e segregado devem ser contato contados com um coletor específico, cada um com um coletor. 
 
7 - Os produtos do depósito avaria e segregado devem ser contato contados com um coletor específico, cada um com um coletor. 
  
8 - Avaliar as condições do estoque, produtos que estão em aberto, produtos que devem ser descartados, separar e fazer o procedimento de baixa ou transferência de depósito 
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8 - Separar os produtos do depósito garantia, esses produtos não devem ser contados. 
  
9 - Verificar se todas as notas fiscais de Entrada em que os produtos estão disponíveis no estoque da empresa já foram lançadas.
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9 - Avaliar as condições do estoque, produtos que estão em aberto, produtos que devem ser descartados, separar e fazer o procedimento de baixa ou transferência de depósito 
  
10 - Verificar se tem pedidos fechados, porém os produtos não saíram do estoque
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10 - Verificar se todas as notas fiscais de Entrada em que os produtos estão disponíveis no estoque da empresa já foram lançadas.
  
11 -  Fechar todos os pedidos de uso e consumo dos veículos da empresa.  
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11 - Verificar se tem pedidos fechados, porém os produtos não saíram do estoque
  
12 - Dar entrada em todas as devoluções de venda no sistema.
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12 -  Fechar todos os pedidos de uso e consumo dos veículos da empresa.  
  
13 - Verificar os pedidos em aberto (cancelar ou faturar). 
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13 - Dar entrada em todas as devoluções de venda no sistema.
  
14 - Cancelar todas as pré faturas em aberto
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14 - Verificar os pedidos em aberto (cancelar ou faturar). 
  
15 - Gerar o relatório 220 e verificar se tem notas com erro de retorno para o sapiens, para abertura do inventário não pode constar notas com erro no sistema
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15 - Cancelar todas as pré faturas em aberto
  
16 - Verificar se todos as notas de consumidor eletrônicas foram autorizados e retornaram para o sapiens.
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16 - Gerar o relatório 220 e verificar se tem notas com erro de retorno para o sapiens, para abertura do inventário não pode constar notas com erro no sistema
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17 - Verificar se todos as notas de consumidor eletrônicas foram autorizados e retornaram para o sapiens.

Edição das 15h02min de 18 de janeiro de 2018

1 - Na semana da contagem, o encarregado de estoque deve verificar os produtos que não tem código de barras em sua embalagem. Relacionar os produtos sem código de barras e imprimir as etiquetas de código de barras, desta forma no dia da contagem todos os produtos possuirão código.

2 - Enquanto organiza estoque para contagem, o encarregado deve usar o coletor e confirmar se está lendo as etiquetas. Quando o coletor não ler a etiqueta passar o código do produto para o Departamento Fiscal verificar o cadastro.

3 - Organizar o estoque para que a contagem seja rápida e correta. 

4 - Não deixar o mesmo produto em vários lugares diferentes, colocar todos em um mesmo lugar para não esquecer de contar.

5 - Verificar se os produtos avariados estão no depósito avaria (99), deixar esses produtos separados do estoque principal.

6 - Verificar se os produtos segregados estão no depósito segregado (88), deixar esses produtos separados do estoque principal. O ideal é que o estoque segregado esteja zerado no dia da contagem. 

7 - Os produtos do depósito avaria e segregado devem ser contato contados com um coletor específico, cada um com um coletor. 

8 - Separar os produtos do depósito garantia, esses produtos não devem ser contados. 

9 - Avaliar as condições do estoque, produtos que estão em aberto, produtos que devem ser descartados, separar e fazer o procedimento de baixa ou transferência de depósito 

10 - Verificar se todas as notas fiscais de Entrada em que os produtos estão disponíveis no estoque da empresa já foram lançadas.

11 - Verificar se tem pedidos fechados, porém os produtos não saíram do estoque

12 -  Fechar todos os pedidos de uso e consumo dos veículos da empresa.  

13 - Dar entrada em todas as devoluções de venda no sistema.

14 - Verificar os pedidos em aberto (cancelar ou faturar). 

15 - Cancelar todas as pré faturas em aberto

16 - Gerar o relatório 220 e verificar se tem notas com erro de retorno para o sapiens, para abertura do inventário não pode constar notas com erro no sistema

17 - Verificar se todos as notas de consumidor eletrônicas foram autorizados e retornaram para o sapiens.