Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Compras Uso e Consumo"

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Para emitir uma nota de devolução de uso e consumo temos que consultar a tela da entrada da nota e verificar se na entrada do item foi informado o código do produto ou se foi cadastrado item genérico. Se a entrada foi feita com item genérico, deve ser solicitado do departamento de cadastros fiscais o cadastro do produto como uso e consumo. Após o cadastro o item deve ser alterado no lançamento da nota de entrada para o código de uso e consumo. 
 
Para emitir uma nota de devolução de uso e consumo temos que consultar a tela da entrada da nota e verificar se na entrada do item foi informado o código do produto ou se foi cadastrado item genérico. Se a entrada foi feita com item genérico, deve ser solicitado do departamento de cadastros fiscais o cadastro do produto como uso e consumo. Após o cadastro o item deve ser alterado no lançamento da nota de entrada para o código de uso e consumo. 
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'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) '''
 
'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) '''
  
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Confirmar a mensagem do sistema clicando em Sim. Isso faz com que a transação seja sugerida nos itens da nota.
 
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Gerar o arquivo da '''Nota Fiscal''' escolhendo a opção '''Sim'''

Edição das 14h21min de 9 de fevereiro de 2017

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Para emitir uma nota de devolução de uso e consumo temos que consultar a tela da entrada da nota e verificar se na entrada do item foi informado o código do produto ou se foi cadastrado item genérico. Se a entrada foi feita com item genérico, deve ser solicitado do departamento de cadastros fiscais o cadastro do produto como uso e consumo. Após o cadastro o item deve ser alterado no lançamento da nota de entrada para o código de uso e consumo. 

Para emitir a nota de devolução de compras de uso e consumo no sistema acessar o menu: 

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais) 

RTENOTITLE

Preencher no campo Nota Saída

Selecionar:

Tipo: 2 - NF Devolução

Nas opções deve estar selecionado Via nota de entrada (5)

Cliente: digitar o código do fornecedor

O sistema irá buscar automaticamente o Cnpj e o número da nota de saída .

Data Emissão: data de geração da nota de saída

Data Saída: mesma data de geração da nota de saída

Desmarcar a opção: Sugerir Tns. Dados Gerais nos Itens

Transação:  informar de acordo com as situações abaixo:

5556A - Devolução se uso e consumo para compras dentro do estado

6556A - Devolução de uso e consumo para compras fora do estado

Confirmar a mensagem do sistema clicando em Sim. Isso faz com que a transação seja sugerida nos itens da nota.

RTENOTITLE

C. Pagto: informar a condição de pagamento de acordo com a nota de compra

Preencher no campo Nota Fiscal de Entrada

Fornecedor: sistema busca automaticamente da entrada

Série: sistema busca automaticamente da entrada

Nota Fiscal: informar o número da nota de entrada

Clicar em mostrar

RTENOTITLE

Clicar na aba produtos

RTENOTITLE

Selecionar o produto.

Clicar em processar

Confirmar transferência dos itens

RTENOTITLE

Fechar a Nota Fiscal

RTENOTITLE

Clicar na opção Não

RTENOTITLE

Gerar o arquivo da Nota Fiscal escolhendo a opção Sim

Após visualizar o espelho da nota clicar em Sair

RTENOTITLE

Prosseguir com a geração da nota fiscal

RTENOTITLE

Não emitir Bloquetos, escolha a opção Não

RTENOTITLE