Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa/Faturista Wmcba"

De mariano
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Abertura de Caixa
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Baixar Ordem de Pagamento
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Formar embalagens e informar separador 
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Formar embalagens e informar separador 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar análises de embarque 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar análise de embarque
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - Relatório 114
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cadastro a vista 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Coletar dados para cadastro a prazo e enviar o formulário para Auxiliar Cadastro 
 
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| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
 
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário 

Edição das 17h54min de 6 de outubro de 2016

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
 
Atividades Diárias  Abertura de Caixa
Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Baixar Ordem de Pagamento
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de cupom fiscal 
Emitir cupom fiscal 
Cancelar cupom fiscal 
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo 
Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
Emitir notas fiscais de venda 
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir boletos de cobrança 
Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque 
Formar embalagens e informar separador 
Cancelar análise de embarque
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - Relatório 114
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up
Cadastro a vista 
Coletar dados para cadastro a prazo e enviar o formulário para Auxiliar Cadastro 
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos 
Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) 
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário 
Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes 
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque 
Emitir notas fiscais de remessa para conserto 
Emitir notas fiscais de remessa para transporte 
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato
Conferir canhoto de notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos 
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia scanear e encaminhar para o financeiro
Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa para cancelamento de notas 
Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul 
Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro
Fazer as transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia
Imprimir relatório 103 do caixa e passar para Gerente de Vendas juntamente com o dinheiro 
Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para Gerente Administrativo (relatório e cheques)
Imprimir o relatório 204 conferir os cartões 
Fazer a sangria do megasul deixando o troco no valor de R$ 200,00
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
Responsabilidades  Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês 
Providenciar troco para caixa
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho