Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa/Faturista Wmcba"
De mariano
Linha 5: | Linha 5: | ||
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="46" height="800" style="width: 139px;" | '''Atividades Diárias''' |
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Abertura de Caixa | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Abertura de Caixa | ||
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Linha 11: | Linha 11: | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Baixar Ordem de Pagamento | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||
Linha 36: | Linha 38: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Formar embalagens e informar separador | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Formar embalagens e informar separador | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar análise de embarque |
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - Relatório 114 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cadastro a vista | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Coletar dados para cadastro a prazo e enviar o formulário para Auxiliar Cadastro | ||
|- | |- | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário | | colspan="8" height="20" style="width: 1028px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário |
Edição das 17h54min de 6 de outubro de 2016
Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
Atividades Diárias | Abertura de Caixa | |||||||
Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
Baixar Ordem de Pagamento | ||||||||
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
Emitir cupom fiscal | ||||||||
Cancelar cupom fiscal | ||||||||
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo | ||||||||
Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa | ||||||||
Emitir notas fiscais de venda | ||||||||
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
Emitir boletos de cobrança | ||||||||
Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque | ||||||||
Formar embalagens e informar separador | ||||||||
Cancelar análise de embarque | ||||||||
Conferir a duplicidade de numeração de boletos, corrigir e enviar o boleto correto para o cliente - Relatório 114 | ||||||||
Alterar portador e carteira que estejam diferentes do documento emitido - relatório 114 e 204 | ||||||||
Fazer a cobrança dos cheques devolvidos, colocando as observações no folow-up | ||||||||
Cadastro a vista | ||||||||
Coletar dados para cadastro a prazo e enviar o formulário para Auxiliar Cadastro | ||||||||
Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos | ||||||||
Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | ||||||||
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes | ||||||||
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
Emitir notas fiscais de avarias e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
Emitir notas fiscais de remessa para conserto | ||||||||
Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||||||||
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
Conferir canhoto de notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia scanear e encaminhar para o financeiro | ||||||||
Solicitar ao Gerente de Vendas estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no megasul | ||||||||
Solicitar ao Departamento de TI correção das notas de consumidor quando houver erro | ||||||||
Fazer as transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia | ||||||||
Imprimir relatório 103 do caixa e passar para Gerente de Vendas juntamente com o dinheiro | ||||||||
Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para Gerente Administrativo (relatório e cheques) | ||||||||
Imprimir o relatório 204 conferir os cartões | ||||||||
Fazer a sangria do megasul deixando o troco no valor de R$ 200,00 | ||||||||
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
Responsabilidades | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | |||||||
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
Providenciar troco para caixa | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |