Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Venda de Imobilizado"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 1: Linha 1:
 
+
[[File:Fluxo venda de imobilizadoimagem2.jpg|thumb|clique para ampliar]]
[[File:Fluxo_venda_de_imobilizadoimagem1.jpg|thumb|clique para ampliar]]
+
 
+
  
 
A venda de Imobilizado ocorre quando emitimos a nota de venda de um bem que consta no Imobilizado da empresa. Por exemplo, veículos, computadores, impressoras, nobreak, etc...)
 
A venda de Imobilizado ocorre quando emitimos a nota de venda de um bem que consta no Imobilizado da empresa. Por exemplo, veículos, computadores, impressoras, nobreak, etc...)

Edição das 11h24min de 12 de julho de 2016

clique para ampliar

A venda de Imobilizado ocorre quando emitimos a nota de venda de um bem que consta no Imobilizado da empresa. Por exemplo, veículos, computadores, impressoras, nobreak, etc...)

Para emitir uma nota de venda de imobilizado, acessar o menu: 

Mercado/ Gestão de Faturamento e Outras Saídas/ Notas Fiscais de Saída/ Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)

RTENOTITLE

Para emitir a nota de venda de imobilizado, selecionar a opção manual. 

RTENOTITLE

Para emitir a nota informar : 

Cliente: código do cliente que será vendido o bem imobilizado

Transação Produto: informar a transação de acordo com as situações abaixo: 

6551- venda de ativo imobilizado fora do estado 

5551 - venda de ativo imobilizado dentro do estado

Manter a transação sugerida para os itens clicando na opção Sim. 

RTENOTITLE

Clicar em processar. 

Informar o código do bem do ativo imobilizado no campo produto. 

Para não sugerir nova transação, clicar na opção N. 

RTENOTITLE

Passar para os próximos campos e não manter a sugestão de alteração de transação.

Para esta mensagem clique em Não.

RTENOTITLE

Qtde. Fatur. : informar a quantidade para venda do imobilizado

Clicar em ok. 

RTENOTITLE

Apagar a tabela de preço.

Preço Unitário Liq.: informar o preço unitário conforme valor depreciado no patrimônio

No teclado dar seta pra cima para gravar o item, e se houver mais itens seta para baixa para incluir.

Clicar na aba Diversos.

RTENOTITLE

Na aba Diversos informar:

Transportadora: informar transportadora cliente retira ou transportadora terceirizada

Observação da Nota: colocar dados referentes ao bem

RTENOTITLE

Clicar em Processar na aba Diversos.

Clicar no botão fechar para fechar a nota fiscal. 

RTENOTITLE

Confirmar o fechamento da nota, clicando em Sim. 

RTENOTITLE

Gerar o arquivo da nota fiscal, clicando em Sim. 

RTENOTITLE

No espelho da nota conferir a cfop. Fechar o espelho da nota clicando em sair. 

RTENOTITLE

Prosseguir com a geração da nota clicando na opção Sim.

RTENOTITLE

Clicar em Ok. 

RTENOTITLE