Mudanças entre as edições de "POP:Emisso de Nota Fiscal Cliente Retira"
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− | | | + | | A correção a ser feita no pedido |
− | | | + | | Operador de Caixa |
− | | | + | | Ao Vendedor |
− | | | + | | Sempre que tiver erro no lançamento /divergência no pedido |
− | | | + | | Via Skype ou telefone |
− | | | + | | Alterar o pedido para correta emissão da Nota Fiscal |
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+ | | O erro | ||
+ | | Operador de Caixa | ||
+ | | Back Office | ||
+ | | Sempre que ocorrer erro | ||
+ | | Via skype ou telefone | ||
+ | | Correção do erro e emissão da Nota Fiscal | ||
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− | | | + | | Correção do erro |
− | | | + | | Back Office |
− | | | + | | Operador de Caixa |
− | | | + | | Após a correção do erro |
− | | | + | | Via skype ou telefone |
− | | | + | | Informar a correção |
+ | |- | ||
+ | | Problemas na situação cadastral do cliente | ||
+ | | Operador de Caixa | ||
+ | | Cliente | ||
+ | | Sempre houver problemas | ||
+ | | Via telefone | ||
+ | | Informar ao cliente que não será possível emissão do documento fiscal devido problemas em sua situação cadastral | ||
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+ | | Erro no reenvio do retorno | ||
+ | | Operador de Caixa | ||
+ | | Departamento de TI | ||
+ | | Sempre que ocorrer erro | ||
+ | | Via skype | ||
+ | | Correção do erro e retorno da Nota Fiscal ao ERP | ||
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01 – Fluxograma do Processo | 01 – Fluxograma do Processo | ||
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Edição das 09h56min de 30 de julho de 2020
Procedimento Operacional Padrão - Modelo Padrão
Data: 29/07/2020
1. Objetivo
2. Aplicação
Operador de Caixa
É de responsabilidade do Pedro a implantação deste processo assegurando os melhores resultados.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
NFe - Nota fiscal Eletrônica
XML - Arquivo eletrônico
Danfe - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
5. Responsabilidades e Autoridades
Atividades |
Responsável |
Fechamento de Pedido | Operador de Caixa / Faturista |
Autorização da NFe | Secretaria da Fazenda |
Emissão do Danfe | SDE/eDocs |
6. Diretrizes
7. Descrição das Atividades
7.1 - O Operador de Caixa solicita o pedido ao cliente.
7.2 - O Operador de Caixa confere a condição de pagamento do pedido com o recebimento do cliente.
7.3 /7.4 - O Operador de Caixa verifica se está correto e acessa o sistema ERP.
Caso não esteja o Operador de Caixa encaminha para o vendedor refazer o pedido de acordo com o recebimento.
7.5 - O Operador de Caixa emite a Nota Fiscal.
7.6 /7.7 - Se a nota foi autorizada o Operador de Caixa destaca o canhoto da Nota FIscal, o processo encaminha-se para o item 7.8 e 7.9.
Caso a Nota Fiscal não seja autorizada o Operador de Caixa / Faturista consulta a mensagem de erro no ajuda.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Rejeicoes
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Criticas_Integracao_SDE
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Erro_de_Retorno_SDE
7.8 - O Operador de Caixa coleta a assinatura do cliente.
7.9 - O Operador de Caixa arquiva o canhoto da nota fiscal.
7.10 /7.11 - Se a mensagem de erro está cadastrada no ajuda o Operador de Caixa verifica se é possível solucionar.
Caso não consiga solucionar o Operador de Caixa encaminha ao Back Office (encaminha ao responsável de acordo com o erro), o processo encaminha-se para o item 7.20, 7.21 e 7.22
7.12 - Se o Operador de Caixa consegue solucionar faz a correção.
7.13 - O Operador de Caixa reenvia a Nota FIscal.
7.14 - Se o Operador de Caixa constatar que o erro na Nota Fiscal refere-se a problemas na situação cadastral do cliente, inutiliza a Nota Fiscal.
7.15 - O Operador de Caixa informa o cliente sobre o problema na situação cadastral.
7.16 - Se a Nota Fiscal retornar com status Denegada O Operador de Caixa verifica o retorno da Nfe no SDE.
7.17 - Retorno correto no ERP (descrição = Cancelada / descrição situação Nfe = denegada)
7.18 - Quando a Nota Denegada estiver com erro de retorno, o Operador de Caixa faz o reenvio do retorno.
http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Manual_Erro_de_Retorno_SDE
7.19 - Caso após reenvio do retorno o erro permaneça o Operador de Caixa entra em contato com o Departamento de TI e solicita a correção.
7.20 - O Back Office consulta o erro no sistema.
7.21 - O Back Office corrige e cadastra a solução no ajuda.
7.22 - O Back Office informa o Operador de Caixa.
8. Registros
Nº de Registro |
Nome do Registro |
R06-01 | ajuda.comercialmariano.com.br |
R06-02 | Skype |
R06-03 | Telefone |
R06-04 | SDE/e-Docs - Senior Documentos Eletrônicos |
9. Indicadores
Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
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10. Plano de Comunicação do Processo
O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
A correção a ser feita no pedido | Operador de Caixa | Ao Vendedor | Sempre que tiver erro no lançamento /divergência no pedido | Via Skype ou telefone | Alterar o pedido para correta emissão da Nota Fiscal |
O erro | Operador de Caixa | Back Office | Sempre que ocorrer erro | Via skype ou telefone | Correção do erro e emissão da Nota Fiscal |
Correção do erro | Back Office | Operador de Caixa | Após a correção do erro | Via skype ou telefone | Informar a correção |
Problemas na situação cadastral do cliente | Operador de Caixa | Cliente | Sempre houver problemas | Via telefone | Informar ao cliente que não será possível emissão do documento fiscal devido problemas em sua situação cadastral |
Erro no reenvio do retorno | Operador de Caixa | Departamento de TI | Sempre que ocorrer erro | Via skype | Correção do erro e retorno da Nota Fiscal ao ERP |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
https://cawemo.com/share/1bbfcf3f-df93-45a0-9e50-e1d612036bb5
Elaborado por: |
Aprovado por: |
Nome: | Nome: |
Controle de Revisões |
Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
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