Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Remessa para Garantia"

De mariano
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'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)'''
 
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Para gerar a nota de remessa para garantia escolher a opção: 
 
Para gerar a nota de remessa para garantia escolher a opção: 
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Via nota de Entrada 
 
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Confirme a mensagem escolhendo a opção SIM, 
 
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Clicar em Processar. 
 
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Confirmar a transferência dos itens, clicando na opção sim. 
 
Confirmar a transferência dos itens, clicando na opção sim. 
  
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Quando a numeração de nota já foi usada, aparecerá uma mensagem com a informação.
 
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 Devemos escolher a opção de inseir os itens em Nova Nota. 
 
 Devemos escolher a opção de inseir os itens em Nova Nota. 
  
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Quando não o cadastro de fornecedor como cliente não estiver com o campo indicativo presencial informado, acessar a tela de cadastro de clientes e informar indicativo presencial 9. 
 
Quando não o cadastro de fornecedor como cliente não estiver com o campo indicativo presencial informado, acessar a tela de cadastro de clientes e informar indicativo presencial 9. 
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'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e Cancelamento / Nota Fiscal '''
 
'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e Cancelamento / Nota Fiscal '''
  
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Clicar em ok e aguardar a impressão da nota fiscal. 

Edição atual tal como às 08h43min de 31 de agosto de 2020

É emitida nota de remessa para garantia quando devolvemos ao fornecedor produtos com defeito. 

Para emitir nota de remessa para garantia acessar o menu: 

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Individual (Via Pedidos e Notas Fiscais)

RTENOTITLE

Para gerar a nota de remessa para garantia escolher a opção: 

Via nota de Entrada 

RTENOTITLE

Cliente: código do fornecedor que será enviado o produto em garantia 

Transação: 5949R - remessa em garantia para fornecedor dentro do estado 

                    6949R - remessa em garantia para fornecedor fora do estado

Confirme a mensagem escolhendo a opção SIM, 

RTENOTITLE

C.Pgto: AV 

Fornecedor: código do fornecedor que foi adquirido o produto

Série: série da nota do fornecedor 

Nº Nota Fiscal: informar número da nota fiscal de entrada

Clicar em mostrar 

Ao carregar os itens da nota fiscal abrir a aba produtos. 

Selecionar o item que será enviado para garantia e informar a quantidade. 

RTENOTITLE

Clicar em Processar. 

Confirmar a transferência dos itens, clicando na opção sim. 

RTENOTITLE

Quando a numeração de nota já foi usada, aparecerá uma mensagem com a informação.

 Devemos escolher a opção de inseir os itens em Nova Nota. 

RTENOTITLE

Fechar a nota fiscal. 

RTENOTITLE

Quando não o cadastro de fornecedor como cliente não estiver com o campo indicativo presencial informado, acessar a tela de cadastro de clientes e informar indicativo presencial 9. 

Para continuar com a emissão da nota fiscal consultar qual a situação da nf. 

Se estiver digitada acessa a tela de emissão de notas fiscais de saída para fechar e enviar a nota. 

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Emissão e Cancelamento / Nota Fiscal 

RTENOTITLE

Informar o número da nota fiscal. 

Clicar em mostrar. 

Selecionar a opção fechamento. 

RTENOTITLE

Clicar em Processar. 

Confirmar o fechamento da nota fiscal 

RTENOTITLE

Se não aceitar fechar a nota por erro de Sit. Trib. IPI, informar a mesma situação tributária da nota de entrada. 

Alterar o campo de distuação tributária do IPI na tela de emissão de notas. 

Selecionar a opção consultar nota, informar o número da nota fiscal gerada e clicar na aba N.F para fazer a alteração da Sit. Trib. IPI. 

RTENOTITLE 

Alterar a situação tributaria PIS de acordo com a nota de entrada

RTENOTITLE 

Dar seta para cima no teclado para habilitar o botão fechar. 

Fechar a nota fiscal. 

RTENOTITLE 

Confirmar fechamento da Nota Fiscal 

RTENOTITLE 

Gerar o arquivo da nota fiscal eletrônica escolhendo a opção SIM. 

RTENOTITLE 

Visualizar o espelho e conferir cfop. Clicar em fechar. 

RTENOTITLE 

Prosseguir com a geração do do arquivo. 

RTENOTITLE 

Clicar em ok e aguardar a impressão da nota fiscal.