Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa CG"
De mariano
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa ''' | | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa ''' | ||
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− | | rowspan=" | + | | rowspan="28" height="460" style="width: 141px;" | '''Atividades Diárias''' |
| colspan="8" style="width: 1026px;" | Abertura do Caixa | | colspan="8" style="width: 1026px;" | Abertura do Caixa | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||
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− | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Emitir nota fiscal de venda | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Emitir nota fiscal de venda | ||
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+ | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. <br/> | ||
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| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||
Linha 58: | Linha 50: | ||
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||
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− | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques) |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 300,00 |
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| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Enviar por e-mail o arquivo txt | | colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Enviar por e-mail o arquivo txt |
Edição atual tal como às 18h09min de 25 de maio de 2018
Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo | ||||||||
Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
Emitir cupom fiscal | ||||||||
Cancelar cupom fiscal | ||||||||
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
Gerar nota promissória dos pedidos em carteira | ||||||||
Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma | ||||||||
Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa | ||||||||
Emitir nota fiscal de venda | ||||||||
Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. | ||||||||
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
Emitir boleto | ||||||||
Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||||||||
Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro | ||||||||
Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques) | ||||||||
Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões | ||||||||
Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 300,00 | ||||||||
Enviar por e-mail o arquivo txt | ||||||||
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
Responsabilidades | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | |||||||
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
Cobrir faturamento no horário de almoço | ||||||||
Providenciar troco para caixa | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |