Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Venda"

De mariano
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'''Devolução de Venda '''- No Manual de Devolução de Vendas temos três tipos de devoluções:
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'''''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada'''''
  
Devolução com Nota Fiscal do Cliente - cliente emite a nota de devolução
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[[File:Manual devolução venda nf do clienteImagem21.png|600x300px|RTENOTITLE]]
 
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Devolução com emissão de nota fiscal interna - clientes pessoa física, empresa emite Nota Fiscal para o cliente 
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Devolução de vendas Clientes Consumidor Final  - clientes que compram com cupom fiscal ou nota de consumidor eletrônica 
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'''DEVOLUÇÃO NF DE SAÍDA'''
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 '''Devolução NF Saída - (empresa emite Nota Fiscal para o cliente)''' ''''''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada'''''
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 '''''Tipo: 3'''''
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'''''Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: ''digitar o CPF ou CNPJ do cliente'''
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'''''Nota Fiscal:'''''não informar número
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'''Série'':''''' NE
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'''Valor'':''''' valor devolvido
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'''''Série / Subsérie Legal: '''''1
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'''''Entrada:''''' data que estiver gerando a devolução
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'''''Emissão:'''''data que estiver gerando a devolução
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'''''Trans. Prod:'''''1202 ''Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc.''
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[[File:Manual devolução venda Imagem1.png|RTENOTITLE]]
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''Abrir a aba '''''Nota Saída 1'''
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[[File:Manual devolução venda Imagem2.png|RTENOTITLE]]
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Na tela da '''Nota Saída 1, '''informar:
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'''''Série NF Saída:'''''NE
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'''''Nota Fiscal Saída:'''''número da nota fiscal que será feita a devolução
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'''''Mostrar'''''
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[[File:Manual devolução venda Imagem3.png|RTENOTITLE]]
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Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos.
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Devolução total marcar todos os itens, se for parcial marcar somente os itens devolvidos.
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Devolução parcial informar a quantidade devolvida no campo Qtde Nota Entrada.
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'''''Processar'''''
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Confirme a mensagem escolhendo a opção Sim.
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Clique no botão '''''Sair '''''
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[[File:Manual devolução venda Imagem4.png|RTENOTITLE]]
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Para conferir os produtos que foram devolvidos clique na aba '''Produtos'''
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[[File:Manual devolução venda Imagem5.png|RTENOTITLE]]
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Processar a Nota fiscal 
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[[File:Manual devolução venda Imagem6.png|RTENOTITLE]]
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 '''Fechar a nota fiscal'''
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[[File:Manual devolução venda Imagem7.png|RTENOTITLE]]
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'''''Transmitir e Imprimir Nota Fiscal de Devolução'''''
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 '''''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais Saída / Emissão Cancelamento'''''
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'''''Notas Fiscais:'''''Número da Nota Fiscal
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Marcar a opção '''''Emitir Notas'''''
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'''''Mostrar'''''
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'''Selecionar a nota e Processsar'''
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[[File:Manual devolução venda Imagem8.png|RTENOTITLE]]
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 Confirmar a geração do arquivo de Nota Eletrônica 
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[[File:Manual devolução venda Imagem9.png|RTENOTITLE]]
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Prosseguir com a geração do arquivo de Nota Fiscal
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Fechar o espelho da nota.
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Clique em sair
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[[File:Manual devolução venda Imagem10.png|RTENOTITLE]]
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Após a nota ser autorizada, copiar o número da chave no Sapiens Monitor.
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[[File:Manual devolução venda Imagem11.png|RTENOTITLE]]
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 Em seguida colar a chave no campo Chave Nfe e Processar
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'''''DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL DO CLIENTE'''''
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'''''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada'''''
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Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar:
 
Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar:
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[[File:Manual devolução venda Imagem20.png|RTENOTITLE]]
 
[[File:Manual devolução venda Imagem20.png|RTENOTITLE]]
 
 
 
'''DEVOLUÇÃO - CUPOM / NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA'''
 
 
 '''CLIENTE CONSUMIDOR'''
 
 
'''''Para emitir nota fiscal de devolução cliente consumidor:'''''
 
 
 Anotar os dados do cliente para fazer o cadastro
 
 
Consultar o número da nota através do pedido
 
 
 ''''' Consulta de nota / cupom'''''
 
 
 '''''Mercado / Pedidos/ Consultas/ Dados Gerais'''''
 
 
Apagar a data de emissão e informar o número do pedido.
 
 
'''''Mostrar'''''
 
 
[[File:Manual devolução venda Imagem21.png|RTENOTITLE]]
 
 
Clique na aba '''''Nota Fiscal '''''
 
 
[[File:Manual devolução venda Imagem22.png|RTENOTITLE]]
 
 
Anote o número da Nota
 
 
[[File:Manual devolução venda Imagem23.png|RTENOTITLE]]
 
 
 
 
'''''Nota fiscal de Devolução para Cliente Consumidor / Cupom / Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica'''''
 
 
'''''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada''''' 
 
 
'''''Empresa emite Nota fiscal de Devolução para o cliente'''''
 
 
 Tipo: 3 Devolução
 
 
Cpf/ cód . do Cliente :
 
 
Nota Fiscal: não informar número
 
 
Série: NE
 
 
Valor Liquido Informado: valor da Devolução
 
 
Série / Subsérie Legal: 1
 
 
Entrada: data que estiver gerando a devolução
 
 
Emissão: data que estiver gerando a devolução
 
 
Trans. Prod: 1202 '''''Devolução Venda Merc. Adq / Receb. de Terc'''''
 
 
[[File:Manual devolução venda Imagem24.png|RTENOTITLE]]
 
 
Na aba Nota Saída, informar:
 
 
[[File:Manual devolução venda Imagem25.png|RTENOTITLE]]
 
 
Série NF Saída:
 
 
'''Cupom Fiscal''': C01 ou C02
 
 
'''Nota fiscal de consumidor eletrônica:''' NCE
 
 
'''Nota Fiscal Saída''': C01 ou C02 = número da nota consultado
 
 
                             NCE: número da nota de consumidor eletrônica
 
 
Mostrar
 
 
Na grid inferior selecionar os itens que serão devolvidos. A quantidade devolvida deve ser informada no campo Qtde Nota Entrada
 
 
 
 
 
[[File:Manual devolução venda Imagem26.png|RTENOTITLE]]
 
 
Processar
 
 
Confirmar a mensagem 
 
 
[[File:Manual devolução venda Imagem27.png|RTENOTITLE]]
 
 
Clicar em Sair 
 
 
[[File:Manual devolução venda Imagem28.png|RTENOTITLE]]
 
 
Os valores nos campos Valor Líquido Informado e Total devem ser iguais, se forem diferentes a nota não fecha. 
 
 
[[File:Manual devolução venda Imagem29.png|RTENOTITLE]]
 
 
Para conferir os valores devolvidos clicar na aba produtos
 
 
 Processar a nota 
 

Edição atual tal como às 17h46min de 14 de junho de 2016

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada

RTENOTITLE

Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar:

Tipo: 2

Digitar Cnpj ou o Código do Cliente:

Nota Fiscal: número da nota fiscal

Série: verificar a série na Nota Fiscal do Cliente: NE ( Nota Fiscal Eletrônica) , NF ( Nota Fiscal), NFP ( Nota Fiscal Produtor Rural ).

Valor Líquido Informado: valor da devolução

Série / Subsérie Legal: de acordo com a nota fiscal

Entrada: data da entrada da devolução

Emissão: data que o cliente emitiu a nota

Trans. Prod: 1202  Devolução Venda Merc. Adq / Receb. De Terc.

RTENOTITLE

Marcar a opção Nota Saída 1

RTENOTITLE

Na tela Nota Fiscal Saída, informar:

Série NF Saída: NE

Nota Fiscal Saída: número da nota fiscal referente a devolução

Mostrar                           

Marcar a nota que será feita devolução, e marcar na grid inferior os itens que serão devolvidos.

Escolha a opção SIM 

RTENOTITLE

Novamente marcar a opçãoSIM.

RTENOTITLE

Quando a data de entrada for diferente da data de emissão, gerar parcelas por EMISSÃO.

Processar 

RTENOTITLE

Para verificar os produtos que foram devolvidos clique na aba Produtos

Processar 

RTENOTITLE

Clique no botão fechar e confirme o fechamento da nota fiscal 

RTENOTITLE

Se a nota fiscal emitida pelo cliente for eletrônica informar o número da Chave da Nfe. 

RTENOTITLE