Mudanças entre as edições de "POP:Contratação de Fornecedores"
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− | | style="width: 438px;" | Aprovar contratações acima de R$ 3.000,00<br/> | + | | style="width: 438px;" | Aprovar contratações acima de R$ 3.000,00, sendo o valor total da contratação.<br/> |
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'''6. Diretrizes''' | '''6. Diretrizes''' | ||
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+ | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Política_de_Contratação Politica_de_Contratação_de_Fornecedores] | ||
'''7. Descrição das Atividades''' | '''7. Descrição das Atividades''' | ||
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<ul style="list-style-type:circle;"> | <ul style="list-style-type:circle;"> | ||
<li><u>Levantamento de Cotações</u><u>:</u> O solicitante deve obter no mínimo três cotações de fornecedores diferentes.</li> | <li><u>Levantamento de Cotações</u><u>:</u> O solicitante deve obter no mínimo três cotações de fornecedores diferentes.</li> | ||
− | <li><u>Submissão para Aprovação</u><u>:</u> Enviar as cotações ao Coordenador de Operações para aprovação via | + | <li><u>Submissão para Aprovação</u><u>:</u> Enviar as cotações ao Coordenador de Operações para aprovação via Bitrix. A aprovação deve ocorrer em até 03 dias úteis.</li> |
<li><u>Comparação de Propostas</u><u>:</u> Comparar as cotações recebidas, considerando preço, prazo, qualidade e condições de pagamento.</li> | <li><u>Comparação de Propostas</u><u>:</u> Comparar as cotações recebidas, considerando preço, prazo, qualidade e condições de pagamento.</li> | ||
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− | | + | '''7.2. Formalização da Contratação''' |
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'''7.2.1 Pessoa Jurídica''': | '''7.2.1 Pessoa Jurídica''': | ||
− | *<u>Formulário de qualificação:</u> enviar ao contratado o formulário para preenchimento antes da contratação. | + | *<u>Formulário de qualificação:</u> enviar ao contratado o formulário para preenchimento antes da contratação. [[File:Formulário de Qualificação.docx|Cadastro Qualificação]] |
− | *<u>Documentação Legal</u><u>:</u> | + | *<u>Documentação Legal</u><u>:</u> |
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*<u>Elaboração de Contrato</u>: Elaboração de um contrato escrito pela contratada, detalhando todas as responsabilidades, prazos, condições de pagamento e cláusulas de conformidade legal. | *<u>Elaboração de Contrato</u>: Elaboração de um contrato escrito pela contratada, detalhando todas as responsabilidades, prazos, condições de pagamento e cláusulas de conformidade legal. | ||
*<u>Validação Jurídica</u>: Submeter o contrato para validação do departamento jurídico. | *<u>Validação Jurídica</u>: Submeter o contrato para validação do departamento jurídico. | ||
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'''7.2.2 Pessoa Física''': | '''7.2.2 Pessoa Física''': | ||
− | *<u>Formulário</u><u>:</u> O fornecedor deve preencher o Formulário “Cadastro Prestador de Serviço”. | + | *<u>Formulário</u><u>:</u> O fornecedor deve preencher o Formulário “Cadastro Prestador de Serviço”. [[File:Formulário de Cadastro Prestador de Serviço.docx|Cadastro de Cadastro Prestador de Serviço]] |
*<u>Envio ao RH</u><u>:</u> O RH deve incluir o contratado na folha de pagamento. | *<u>Envio ao RH</u><u>:</u> O RH deve incluir o contratado na folha de pagamento. | ||
'''7.3 Gestão e Documentação''' | '''7.3 Gestão e Documentação''' | ||
− | + | '''7.3.1 Gestão do Contrato''': | |
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− | *<u>Designação de | + | *<u>Designação de Solicitante</u><u>:</u> O solicitante ou outro designado será responsável pela gestão do contrato, garantindo o cumprimento dos termos acordados. |
*<u>Encaminhamento de Documentos</u><u>:</u> Enviar boletos e notas fiscais para o responsável pelo lançamento com o rateio com antecedência, devendo este lançar o documento com no mínimo três dias de antes do vencimento, para garantir a programação do pagamento. | *<u>Encaminhamento de Documentos</u><u>:</u> Enviar boletos e notas fiscais para o responsável pelo lançamento com o rateio com antecedência, devendo este lançar o documento com no mínimo três dias de antes do vencimento, para garantir a programação do pagamento. | ||
− | + | '''Documentação''': | |
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− | + | *<u>Arquivo</u><u>:</u> Manter toda a documentação (aprovações, contratos, notas fiscais) organizada e acessível. | |
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− | + | *<u>Conferência</u><u>:</u> Verificar a nota fiscal e o boleto, garantindo que estejam de acordo com o contratado (prazo, valor, dados cadastrais). | |
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− | + | '''Adiantamentos e Pagamentos em Atraso''': | |
− | * | + | *<u>Autorização Necessária</u>: Adiantamentos e pagamentos em atraso requerem autorização do Gerente Financeiro, acompanhados de justificativa. |
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− | + | *<u>Negociação de Prazos</u>: Negociar prazos ou parcelamentos para melhorar o fluxo de caixa. Exigir descontos em caso de pagamento à vista ou antecipado. | |
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+ | *<u>Limite de Pagamento</u>: Pagamentos via caixa estão limitados a R$ 1.500,00. Valores superiores devem ser pagos via banco. | ||
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'''10. Plano de Comunicação do Processo''' | '''10. Plano de Comunicação do Processo''' | ||
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− | | style="text-align: center;" | O que comunicar<br/> | + | | style="text-align: center; width: 121px;" | '''O que comunicar'''<br/> |
− | | style="text-align: center;" | Quem Comunica | + | | style="text-align: center; width: 55px;" | '''Quem Comunica''' |
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− | | style="text-align: center;" | Como Comunica<br/> | + | | style="text-align: center; width: 29px;" | '''Como Comunica'''<br/> |
− | | style="text-align: center;" | Objetivo Específico | + | | style="text-align: center; width: 119px;" | '''Objetivo Específico''' |
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− | | <br/> | + | | style="width: 121px;" | Contratação acima de 10.000 sem contrato <br/> |
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− | | <br/> | + | | style="width: 134px;" | Sempre que não houver contrato em contratações acima de 10.000<br/> |
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+ | | style="width: 121px;" | Contratação acima de 3.000 sem apresentação de 3 cotações<br/> | ||
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+ | | Ao Solicitante<br/> | ||
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| '''Aprovado por:'''<br/> | | '''Aprovado por:'''<br/> | ||
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− | | | + | | Livio Munarim |
− | | | + | | Patricia Mariano | Jucir Richter |
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| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/> | | style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/> | ||
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− | | | + | | Rev. 1 |
− | | | + | | 27/06/2024 |
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− | | | + | | 12/07/2024 |
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Edição atual tal como às 15h12min de 27 de junho de 2024
Procedimento Operacional Padrão
Data: 07/06/2024
1. Objetivo
Estabelecer um procedimento claro e eficiente para a contratação de fornecedores, assegurando competitividade, transparência e conformidade legal em todas as etapas, desde a seleção até o pagamento.
2. Aplicação
Este procedimento se aplica a todas as empresas do grupo Comercial Mariano para a contratação de despesas em geral. Não se aplica à revenda de mercadorias.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
5. Responsabilidades e Autoridades
Atividades |
Responsável |
Responsável por buscar cotações, negociar e formalizar a contratação e garantir pagamento e lançamento. |
Solicitante da Contratação |
Aprovar contratações acima de R$ 3.000,00, sendo o valor total da contratação. |
Coordenador de Operações |
Aprovar adiantamentos e pagamentos em atraso |
Gerente Financeiro |
Gerenciar contratações de Pessoa Física |
Departamento Pessoal |
Validação de contratos de valores superiores a R$ 10.000,00, sendo o valor total da contratação |
Departamento Jurídico |
6. Diretrizes
Politica_de_Contratação_de_Fornecedores
7. Descrição das Atividades
7.1 Identificação e Seleção de Fornecedores
7.1.1 Contratações até R$ 3.000,00
- Identificação do Fornecedor: O solicitante deve identificar potenciais fornecedores, comparando preços, prazos e qualidade dos produtos/serviços oferecidos.
- Avaliação de Custo-Benefício: Considerar o custo-benefício ao escolher o fornecedor.
- Formalização Inicial: Formalizar a intenção de contratação através de e-mail ou documento escrito, destacando termos básicos como valor, prazo de entrega e condições de pagamento.
7.1.2 Contratações acima de R$ 3.000,00:
- Levantamento de Cotações: O solicitante deve obter no mínimo três cotações de fornecedores diferentes.
- Submissão para Aprovação: Enviar as cotações ao Coordenador de Operações para aprovação via Bitrix. A aprovação deve ocorrer em até 03 dias úteis.
- Comparação de Propostas: Comparar as cotações recebidas, considerando preço, prazo, qualidade e condições de pagamento.
7.2. Formalização da Contratação
7.2.1 Pessoa Jurídica:
- Formulário de qualificação: enviar ao contratado o formulário para preenchimento antes da contratação. Arquivo:Formulário de Qualificação.docx
- Documentação Legal:
Contratações acima de R$ 10.000,00:
- Elaboração de Contrato: Elaboração de um contrato escrito pela contratada, detalhando todas as responsabilidades, prazos, condições de pagamento e cláusulas de conformidade legal.
- Validação Jurídica: Submeter o contrato para validação do departamento jurídico.
7.2.2 Pessoa Física:
- Formulário: O fornecedor deve preencher o Formulário “Cadastro Prestador de Serviço”. Arquivo:Formulário de Cadastro Prestador de Serviço.docx
- Envio ao RH: O RH deve incluir o contratado na folha de pagamento.
7.3 Gestão e Documentação
7.3.1 Gestão do Contrato:
- Designação de Solicitante: O solicitante ou outro designado será responsável pela gestão do contrato, garantindo o cumprimento dos termos acordados.
- Encaminhamento de Documentos: Enviar boletos e notas fiscais para o responsável pelo lançamento com o rateio com antecedência, devendo este lançar o documento com no mínimo três dias de antes do vencimento, para garantir a programação do pagamento.
Documentação:
- Arquivo: Manter toda a documentação (aprovações, contratos, notas fiscais) organizada e acessível.
7.4 Verificação:
- Conferência: Verificar a nota fiscal e o boleto, garantindo que estejam de acordo com o contratado (prazo, valor, dados cadastrais).
Adiantamentos e Pagamentos em Atraso:
- Autorização Necessária: Adiantamentos e pagamentos em atraso requerem autorização do Gerente Financeiro, acompanhados de justificativa.
Negociação de Prazos:
- Negociação de Prazos: Negociar prazos ou parcelamentos para melhorar o fluxo de caixa. Exigir descontos em caso de pagamento à vista ou antecipado.
7.5 Pagamento
7.5.1 Via Boleto:
- Preferência por Boleto: Preferir pagamentos via boleto bancário, que seguem o fluxo de remessa automatizada, facilitando a execução.
Via Caixa:
- Limite de Pagamento: Pagamentos via caixa estão limitados a R$ 1.500,00. Valores superiores devem ser pagos via banco.
- DDA: Não utilizar DDA (Débito Direto Autorizado) como base para pagamento, apenas como consulta.
8. Registros
Nº de Registro |
Nome do Registro |
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9. Indicadores
Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
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10. Plano de Comunicação do Processo
O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
Pagamento Fora do Prazo |
Solicitante |
Ao Gerente Financeiro |
Sempre que realizar o pagamento fora do prazo |
Via Bitrix |
Autorizar o pagamento fora do prazo |
Contratação acima de 10.000 sem contrato |
Coordenador de Operações |
Ao Solicitante |
Sempre que não houver contrato em contratações acima de 10.000 |
Via Bitrix |
Levantar Contrato |
Contratação acima de 3.000 sem apresentação de 3 cotações |
Coordenador de Operações |
Ao Solicitante |
Sempre que não houver cotações em contratações acima de 3.000 |
Via Bitrix |
Levantar Cotações |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
Elaborado por: |
Aprovado por: |
Livio Munarim | Patricia Mariano | Jucir Richter |
Controle de Revisões |
Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
Rev. 1 | 27/06/2024 | Criação do POP | 12/07/2024 |