Mudanças entre as edições de "POP:Contratação de Fornecedores"
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− | | <br/> | + | | style="width: 438px;" | Responsável por buscar cotações, negociar e formalizar a contratação e garantir pagamento e lançamento.<br/> |
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− | | <br/> | + | | style="width: 438px;" | Aprovar contratações acima de R$ 3.000,00, sendo o valor total da contratação.<br/> |
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− | | <br/> | + | | style="width: 438px;" | Aprovar adiantamentos e pagamentos em atraso<br/> |
− | | <br/> | + | | style="width: 207px;" | '''Gerente Financeiro'''<br/> |
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− | | <br/> | + | | style="width: 438px;" | Gerenciar contratações de Pessoa Física<br/> |
− | | <br/> | + | | style="width: 207px;" | '''Departamento Pessoal''' |
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+ | | style="width: 438px;" | Validação de contratos de valores superiores a R$ 10.000,00, sendo o valor total da contratação<br/> | ||
+ | | style="width: 207px;" | '''Departamento Jurídico'''<br/> | ||
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'''6. Diretrizes''' | '''6. Diretrizes''' | ||
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+ | [http://ajuda.comercialmariano.com.br/index.php/Mariano:Política_de_Contratação Politica_de_Contratação_de_Fornecedores] | ||
'''7. Descrição das Atividades''' | '''7. Descrição das Atividades''' | ||
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+ | '''7.1 Identificação e Seleção de Fornecedores''' | ||
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+ | '''7.1.1 Contratações até R$ 3.000,00''' | ||
+ | <ul style="list-style-type:circle;"> | ||
+ | <li><u>Identificação do Fornecedor</u><u>:</u> O solicitante deve identificar potenciais fornecedores, comparando preços, prazos e qualidade dos produtos/serviços oferecidos.</li> | ||
+ | <li><u>Avaliação de Custo-Benefício</u><u>:</u> Considerar o custo-benefício ao escolher o fornecedor.</li> | ||
+ | <li><u>Formalização Inicial</u>: Formalizar a intenção de contratação através de e-mail ou documento escrito, destacando termos básicos como valor, prazo de entrega e condições de pagamento.</li> | ||
+ | </ul> | ||
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+ | '''7.1.2 Contratações acima de R$ 3.000,00''': | ||
+ | <ul style="list-style-type:circle;"> | ||
+ | <li><u>Levantamento de Cotações</u><u>:</u> O solicitante deve obter no mínimo três cotações de fornecedores diferentes.</li> | ||
+ | <li><u>Submissão para Aprovação</u><u>:</u> Enviar as cotações ao Coordenador de Operações para aprovação via Bitrix. A aprovação deve ocorrer em até 03 dias úteis.</li> | ||
+ | <li><u>Comparação de Propostas</u><u>:</u> Comparar as cotações recebidas, considerando preço, prazo, qualidade e condições de pagamento.</li> | ||
+ | </ul> | ||
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+ | '''7.2. Formalização da Contratação''' | ||
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+ | '''7.2.1 Pessoa Jurídica''': | ||
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+ | *<u>Formulário de qualificação:</u> enviar ao contratado o formulário para preenchimento antes da contratação. [[File:Formulário de Qualificação.docx|Cadastro Qualificação]] | ||
+ | *<u>Documentação Legal</u><u>:</u> | ||
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+ | <u>'''Contratações acima de R$ 10.000,00''':</u> | ||
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+ | *<u>Elaboração de Contrato</u>: Elaboração de um contrato escrito pela contratada, detalhando todas as responsabilidades, prazos, condições de pagamento e cláusulas de conformidade legal. | ||
+ | *<u>Validação Jurídica</u>: Submeter o contrato para validação do departamento jurídico. | ||
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+ | '''7.2.2 Pessoa Física''': | ||
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+ | *<u>Formulário</u><u>:</u> O fornecedor deve preencher o Formulário “Cadastro Prestador de Serviço”. [[File:Formulário de Cadastro Prestador de Serviço.docx|Cadastro de Cadastro Prestador de Serviço]] | ||
+ | *<u>Envio ao RH</u><u>:</u> O RH deve incluir o contratado na folha de pagamento. | ||
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+ | '''7.3 Gestão e Documentação''' | ||
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+ | '''7.3.1 Gestão do Contrato''': | ||
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+ | *<u>Designação de Solicitante</u><u>:</u> O solicitante ou outro designado será responsável pela gestão do contrato, garantindo o cumprimento dos termos acordados. | ||
+ | *<u>Encaminhamento de Documentos</u><u>:</u> Enviar boletos e notas fiscais para o responsável pelo lançamento com o rateio com antecedência, devendo este lançar o documento com no mínimo três dias de antes do vencimento, para garantir a programação do pagamento. | ||
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+ | '''Documentação''': | ||
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+ | *<u>Arquivo</u><u>:</u> Manter toda a documentação (aprovações, contratos, notas fiscais) organizada e acessível. | ||
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+ | <br/>'''7.4 Verificação''': | ||
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+ | *<u>Conferência</u><u>:</u> Verificar a nota fiscal e o boleto, garantindo que estejam de acordo com o contratado (prazo, valor, dados cadastrais). | ||
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+ | '''Adiantamentos e Pagamentos em Atraso''': | ||
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+ | *<u>Autorização Necessária</u>: Adiantamentos e pagamentos em atraso requerem autorização do Gerente Financeiro, acompanhados de justificativa. | ||
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+ | '''Negociação de Prazos''': | ||
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+ | *<u>Negociação de Prazos</u>: Negociar prazos ou parcelamentos para melhorar o fluxo de caixa. Exigir descontos em caso de pagamento à vista ou antecipado. | ||
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+ | '''7.5 Pagamento''' | ||
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+ | '''7.5.1 Via Boleto''': | ||
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+ | *<u>Preferência por Boleto</u><u>:</u> Preferir pagamentos via boleto bancário, que seguem o fluxo de remessa automatizada, facilitando a execução. | ||
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+ | '''Via Caixa''': | ||
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+ | *<u>Limite de Pagamento</u>: Pagamentos via caixa estão limitados a R$ 1.500,00. Valores superiores devem ser pagos via banco. | ||
+ | *<u>DDA</u><u>:</u> Não utilizar DDA (Débito Direto Autorizado) como base para pagamento, apenas como consulta. | ||
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'''8. Registros''' | '''8. Registros''' | ||
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− | | Nº de Registro <br/> | + | | '''Nº de Registro '''<br/> |
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| <br/> | | <br/> | ||
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− | | Indicador | + | | '''Indicador''' |
− | | Fórmula<br/> | + | | '''Fórmula'''<br/> |
− | | Periodicidade<br/> | + | | '''Periodicidade'''<br/> |
− | | Meta | + | | '''Meta''' |
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| <br/> | | <br/> | ||
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'''10. Plano de Comunicação do Processo''' | '''10. Plano de Comunicação do Processo''' | ||
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− | | style="text-align: center;" | O que comunicar<br/> | + | | style="text-align: center; width: 121px;" | '''O que comunicar'''<br/> |
− | | style="text-align: center;" | Quem Comunica | + | | style="text-align: center; width: 55px;" | '''Quem Comunica''' |
− | | style="text-align: center;" | Pra quem comunica<br/> | + | | style="text-align: center;" | '''Pra quem comunica'''<br/> |
− | | style="text-align: center;" | Quando Comunica<br/> | + | | style="text-align: center; width: 134px;" | '''Quando Comunica'''<br/> |
− | | style="text-align: center;" | Como Comunica<br/> | + | | style="text-align: center; width: 29px;" | '''Como Comunica'''<br/> |
− | | style="text-align: center;" | Objetivo Específico | + | | style="text-align: center; width: 119px;" | '''Objetivo Específico''' |
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− | | <br/> | + | | style="width: 121px;" | Pagamento Fora do Prazo<br/> |
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− | | <br/> | + | | Ao Gerente Financeiro<br/> |
− | | <br/> | + | | style="width: 134px;" | Sempre que realizar o pagamento fora do prazo<br/> |
− | | <br/> | + | | style="width: 29px;" | Via Bitrix<br/> |
− | | <br/> | + | | style="width: 119px;" | Autorizar o pagamento fora do prazo<br/> |
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− | | <br/> | + | | style="width: 121px;" | Contratação acima de 10.000 sem contrato <br/> |
− | | <br/> | + | | style="width: 55px;" | Coordenador de Operações<br/> |
− | | <br/> | + | | Ao Solicitante<br/> |
− | | <br/> | + | | style="width: 134px;" | Sempre que não houver contrato em contratações acima de 10.000<br/> |
− | | <br/> | + | | style="width: 29px;" | Via Bitrix<br/> |
− | | <br/> | + | | style="width: 119px;" | Levantar Contrato<br/> |
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+ | | style="width: 121px;" | Contratação acima de 3.000 sem apresentação de 3 cotações<br/> | ||
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| '''Aprovado por:'''<br/> | | '''Aprovado por:'''<br/> | ||
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| style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/> | | style="text-align: center;" | '''Data da Revalidação'''<br/> | ||
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Edição atual tal como às 15h12min de 27 de junho de 2024
Procedimento Operacional Padrão
Data: 07/06/2024
1. Objetivo
Estabelecer um procedimento claro e eficiente para a contratação de fornecedores, assegurando competitividade, transparência e conformidade legal em todas as etapas, desde a seleção até o pagamento.
2. Aplicação
Este procedimento se aplica a todas as empresas do grupo Comercial Mariano para a contratação de despesas em geral. Não se aplica à revenda de mercadorias.
3. Documentos de Referência
4. Siglas, Abreviaturas e Terminologia
5. Responsabilidades e Autoridades
Atividades |
Responsável |
Responsável por buscar cotações, negociar e formalizar a contratação e garantir pagamento e lançamento. |
Solicitante da Contratação |
Aprovar contratações acima de R$ 3.000,00, sendo o valor total da contratação. |
Coordenador de Operações |
Aprovar adiantamentos e pagamentos em atraso |
Gerente Financeiro |
Gerenciar contratações de Pessoa Física |
Departamento Pessoal |
Validação de contratos de valores superiores a R$ 10.000,00, sendo o valor total da contratação |
Departamento Jurídico |
6. Diretrizes
Politica_de_Contratação_de_Fornecedores
7. Descrição das Atividades
7.1 Identificação e Seleção de Fornecedores
7.1.1 Contratações até R$ 3.000,00
- Identificação do Fornecedor: O solicitante deve identificar potenciais fornecedores, comparando preços, prazos e qualidade dos produtos/serviços oferecidos.
- Avaliação de Custo-Benefício: Considerar o custo-benefício ao escolher o fornecedor.
- Formalização Inicial: Formalizar a intenção de contratação através de e-mail ou documento escrito, destacando termos básicos como valor, prazo de entrega e condições de pagamento.
7.1.2 Contratações acima de R$ 3.000,00:
- Levantamento de Cotações: O solicitante deve obter no mínimo três cotações de fornecedores diferentes.
- Submissão para Aprovação: Enviar as cotações ao Coordenador de Operações para aprovação via Bitrix. A aprovação deve ocorrer em até 03 dias úteis.
- Comparação de Propostas: Comparar as cotações recebidas, considerando preço, prazo, qualidade e condições de pagamento.
7.2. Formalização da Contratação
7.2.1 Pessoa Jurídica:
- Formulário de qualificação: enviar ao contratado o formulário para preenchimento antes da contratação. Arquivo:Formulário de Qualificação.docx
- Documentação Legal:
Contratações acima de R$ 10.000,00:
- Elaboração de Contrato: Elaboração de um contrato escrito pela contratada, detalhando todas as responsabilidades, prazos, condições de pagamento e cláusulas de conformidade legal.
- Validação Jurídica: Submeter o contrato para validação do departamento jurídico.
7.2.2 Pessoa Física:
- Formulário: O fornecedor deve preencher o Formulário “Cadastro Prestador de Serviço”. Arquivo:Formulário de Cadastro Prestador de Serviço.docx
- Envio ao RH: O RH deve incluir o contratado na folha de pagamento.
7.3 Gestão e Documentação
7.3.1 Gestão do Contrato:
- Designação de Solicitante: O solicitante ou outro designado será responsável pela gestão do contrato, garantindo o cumprimento dos termos acordados.
- Encaminhamento de Documentos: Enviar boletos e notas fiscais para o responsável pelo lançamento com o rateio com antecedência, devendo este lançar o documento com no mínimo três dias de antes do vencimento, para garantir a programação do pagamento.
Documentação:
- Arquivo: Manter toda a documentação (aprovações, contratos, notas fiscais) organizada e acessível.
7.4 Verificação:
- Conferência: Verificar a nota fiscal e o boleto, garantindo que estejam de acordo com o contratado (prazo, valor, dados cadastrais).
Adiantamentos e Pagamentos em Atraso:
- Autorização Necessária: Adiantamentos e pagamentos em atraso requerem autorização do Gerente Financeiro, acompanhados de justificativa.
Negociação de Prazos:
- Negociação de Prazos: Negociar prazos ou parcelamentos para melhorar o fluxo de caixa. Exigir descontos em caso de pagamento à vista ou antecipado.
7.5 Pagamento
7.5.1 Via Boleto:
- Preferência por Boleto: Preferir pagamentos via boleto bancário, que seguem o fluxo de remessa automatizada, facilitando a execução.
Via Caixa:
- Limite de Pagamento: Pagamentos via caixa estão limitados a R$ 1.500,00. Valores superiores devem ser pagos via banco.
- DDA: Não utilizar DDA (Débito Direto Autorizado) como base para pagamento, apenas como consulta.
8. Registros
Nº de Registro |
Nome do Registro |
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9. Indicadores
Indicador | Fórmula |
Periodicidade |
Meta |
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10. Plano de Comunicação do Processo
O que comunicar |
Quem Comunica | Pra quem comunica |
Quando Comunica |
Como Comunica |
Objetivo Específico |
Pagamento Fora do Prazo |
Solicitante |
Ao Gerente Financeiro |
Sempre que realizar o pagamento fora do prazo |
Via Bitrix |
Autorizar o pagamento fora do prazo |
Contratação acima de 10.000 sem contrato |
Coordenador de Operações |
Ao Solicitante |
Sempre que não houver contrato em contratações acima de 10.000 |
Via Bitrix |
Levantar Contrato |
Contratação acima de 3.000 sem apresentação de 3 cotações |
Coordenador de Operações |
Ao Solicitante |
Sempre que não houver cotações em contratações acima de 3.000 |
Via Bitrix |
Levantar Cotações |
11. Anexos:
01 – Fluxograma do Processo
Elaborado por: |
Aprovado por: |
Livio Munarim | Patricia Mariano | Jucir Richter |
Controle de Revisões |
Revisão |
Data |
Descrição |
Data da Revalidação |
Rev. 1 | 27/06/2024 | Criação do POP | 12/07/2024 |