Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Venda"

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'''Devolução de Venda '''
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'''''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada'''''
No Manual de Devolução de Vendas temos três tipos de devoluções: devolução com Nota Fiscal do Cliente (cliente emite a nota de devolução), Devolução com emissão de nota fiscal interna (clientes pessoa física, empresa emite Nota Fiscal para o cliente) e Devolução de vendas Clientes Consumidor Final ( clientes que compram com cupom fiscal ou nota de consumidor eletrônica). 
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Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar:
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Tipo: 2
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Digitar Cnpj ou o Código do Cliente:
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Nota Fiscal: número da nota fiscal
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Série: verificar a série na Nota Fiscal do Cliente: NE ( Nota Fiscal Eletrônica) , NF ( Nota Fiscal), NFP ( Nota Fiscal Produtor Rural ).
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Valor Líquido Informado: valor da devolução
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Série / Subsérie Legal: de acordo com a nota fiscal
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Entrada: data da entrada da devolução
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Emissão: data que o cliente emitiu a nota
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Trans. Prod: 1202 ''''' Devolução Venda Merc. Adq / Receb. De Terc.'''''
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Marcar a opção '''Nota Saída 1'''
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Na tela Nota Fiscal Saída, informar:
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'''Série NF Saída''': '''NE'''
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'''Nota Fiscal Saída''': número da nota fiscal referente a devolução
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'''''Mostrar                           '''''
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Marcar a nota que será feita devolução, e marcar na grid inferior os itens que serão devolvidos.
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Escolha a opção SIM 
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Novamente marcar a opção'''''SIM.'''''
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Quando a data de entrada for diferente da data de emissão, gerar parcelas por '''''EMISSÃO'''''.
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Processar 
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Para verificar os produtos que foram devolvidos clique na aba Produtos
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'''''Processar '''''
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'''''Clique no botão fechar e confirme o fechamento da nota fiscal '''''
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Se a nota fiscal emitida pelo cliente for eletrônica informar o número da Chave da Nfe. 
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Edição atual tal como às 17h46min de 14 de junho de 2016

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais Entrada / Agrupada

RTENOTITLE

Quando o cliente emite a nota de devolução devemos informar:

Tipo: 2

Digitar Cnpj ou o Código do Cliente:

Nota Fiscal: número da nota fiscal

Série: verificar a série na Nota Fiscal do Cliente: NE ( Nota Fiscal Eletrônica) , NF ( Nota Fiscal), NFP ( Nota Fiscal Produtor Rural ).

Valor Líquido Informado: valor da devolução

Série / Subsérie Legal: de acordo com a nota fiscal

Entrada: data da entrada da devolução

Emissão: data que o cliente emitiu a nota

Trans. Prod: 1202  Devolução Venda Merc. Adq / Receb. De Terc.

RTENOTITLE

Marcar a opção Nota Saída 1

RTENOTITLE

Na tela Nota Fiscal Saída, informar:

Série NF Saída: NE

Nota Fiscal Saída: número da nota fiscal referente a devolução

Mostrar                           

Marcar a nota que será feita devolução, e marcar na grid inferior os itens que serão devolvidos.

Escolha a opção SIM 

RTENOTITLE

Novamente marcar a opçãoSIM.

RTENOTITLE

Quando a data de entrada for diferente da data de emissão, gerar parcelas por EMISSÃO.

Processar 

RTENOTITLE

Para verificar os produtos que foram devolvidos clique na aba Produtos

Processar 

RTENOTITLE

Clique no botão fechar e confirme o fechamento da nota fiscal 

RTENOTITLE

Se a nota fiscal emitida pelo cliente for eletrônica informar o número da Chave da Nfe. 

RTENOTITLE