Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Gerar Fatura Contas a Receber"

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Havendo a necessidade de efetuar agrupamento de títulos por conta de acordo com o cliente que ira efetuar compras diversas durante um período o qual sera gerado no ato da compra um titulo de ''Carteira'' a unidade deverá posteriormente efetuar o procedimento de ''Gerar Fatura'' para agrupar tais títulos em um ou mais ''boletos bancários''. A forma de execução deste procedimento é descrita no manual abaixo.
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Geramos fatura de pedidos que são tiradas vendas em carteira com as condições de pagamento: Carts, Cartq, Cartq1, Cartm e Cartm2. Essa informação da condição de pagamento deve constar no cadastro do cliente e o vendedor deve mantê-la no pedido. 
  
[[File:Manual gerar fatura contas a receber imagem 10.jpg|RTENOTITLE]]
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Após a emissão dos pedidos o acompanhamento das faturas a gerar deve ser feito pelo relatório 118. Segue o link para geração do relatório. 
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*[[Mariano:Relatório_FRCR118|FRCR118-MARIANO -- Relatório Clientes Fatura x Cond.Pagto]]
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Com o relatório em mãos, localizar as notas promissórias assinadas e gerar as faturas
  
 
''' Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada'''
 
''' Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada'''
O agrupamento é sugerido a partir das Notas Fiscais emitidas para um cliente.
 
  
'''<ins>Informar&nbsp;:</ins>'''<br/>'''Período:''' período de compras do cliente, data da primeira compra até a última.<br/>'''Cliente:'''<br/>'''Opções:''' Baixa por Substituição.<br/>'''Trans. Baixa:''' 90356<br/>'''Integrações:''' C/ Integração c/ fin.<br/>'''Transação:''' 90190<br/>'''Série:''' CPR<br/>'''<ins>Marcar&nbsp;:</ins>'''
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[[File:Manual gerar fatura Imagem11.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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&nbsp;O agrupamento é sugerido a partir das Notas Fiscais emitidas para um cliente.
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'''Para gerar a fatura informar:'''
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'''Período:''' período de compras do cliente, data da primeira compra até a última.<br/>'''Cliente:'''<br/>'''Opções:''' Baixa por Substituição.<br/>'''Trans. Baixa:''' 90356<br/>'''Integrações:''' C/ Integração c/ fin.<br/>'''Transação:''' 90190<br/>'''Série:''' CPR<br/>'''<ins>Marcar:</ins>'''
  
 
*Emissão de Bloquetos
 
*Emissão de Bloquetos
*Somente N.F.S. com Portador Empresa<br/>.
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*Somente N.F.S. com Portador Empresa
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Clicar em Mostrar.
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Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Essas parcelas devem ser de acordo com o valor da compra do cliente, respeitando o valor mínimo para emissão de boletos.<br/>Após alterar a condição de pagamento ''Processar''
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[[File:Manual gerar fatura Imagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Clicar em Ok.&nbsp;
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Clicar no botão imprimir
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Informar&nbsp;:<br/>''Portador:'' Banco<br/>''Carteira:'' 01 Cobrança Simples c/ Registro&nbsp;
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Clique sim para enviar os boletos por e-mail ou clique não para imprimí-los.&nbsp;
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Imprimir o boleto.&nbsp;
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[[File:Manual gerar fatura Imagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Gerar Fatura sem Emissão de Boletos'''
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Para clientes que pagam em carteira durante a semana, quinzena ou mês podemos gerar fatura sem a emissão de boletos.
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'''Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada'''
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Para agrupar os pedidos informar:
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'''Período:''' período de compras do cliente, data da primeira compra até a última. '''Cliente:''' digitar código do cliente '''Opções&nbsp;:''' Baixa por Substituição '''Trans. Baixa&nbsp;:''' 90356 '''Integrações&nbsp;:''' C/ Integração c/ fin. '''Transação&nbsp;:''' 90190 '''Série&nbsp;:''' CPR '''Marcar&nbsp;:'''
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Somente N.F.S com Portador Empresa
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Obs: Não marcar a opção Emissão de Bloquetos
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Clicar em Mostrar
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[[File:Manual gerar fatura Imagem25.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
[[Mostrar|Mostrar]] Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Essas parcelas devem ser de acordo com o valor da compra do cliente, respeitando o valor mínimo para emissão de boletos.<br/><br/>Para gerar fatura devemos seguir os seguintes prazos:<br/>1 parcela – 35 dias - Prazo V008<br/>2 parcelas – 28/42 dias - Prazo V011<br/>3 parcelas – 28/35/42 dias - Prazo V007<br/>4 parcelas – 25/32/38/45 dias – Prazo V081<br/>5 parcelas – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025<br/>Após alterar a condição de pagamento ''Processar''
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Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas.
  
[[File:Manual gerar fatura contas a receber imagem 1.jpg|RTENOTITLE]]
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Após alterar a condição de pagamento Processar.
  
Clicar no botão imprimir<br/>Informar&nbsp;:<br/>''Portador:'' Banco<br/>''Carteira:'' 01 Cobrança Simples C/ Registro / 02 Cobrança Simples S/ Registro<br/>Clique em OK e imprima o boleto.
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[[File:Manual gerar fatura Imagem26.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
[[File:Manual gerar fatura contas a receber imagem 2.jpg|RTENOTITLE]]
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Clicar em Ok.
  
Obs:
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[[File:Manual gerar fatura Imagem27.png|700x400px|RTENOTITLE]]
'''<ins>Gerar Fatura sem Emissão de Boletos</ins>'''
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Para clientes que pagam em carteira durante a semana, quinzena ou mês podemos gerar fatura sem a emissão de boletos.
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Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada
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Para agrupar os pedidos
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<ins>Informar:</ins>
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'''Período:''' período de compras do cliente, data da primeira compra até a última.
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'''Cliente:''' 
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'''Opções&nbsp;:''' Baixa por Substituição
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'''Trans. Baixa&nbsp;:''' 90356
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'''Integrações&nbsp;:''' C/ Integração c/ fin.
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'''Transação&nbsp;:''' 90190
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'''Série&nbsp;:''' CPR
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'''Marcar&nbsp;:'''
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Somente N.F.S com Portador Empresa
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Obs: Não marcar a opção Emissão de Bloquetos
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<ins>Mostrar</ins>
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Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento.
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O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas.
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Para gerar fatura devemos seguir os seguintes prazos:
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'''1 parcela''' – 35 dias    -  Prazo V008
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'''2 parcelas''' – 28/42 dias -  Prazo V011
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'''3 parcelas''' – 28/35/42 dias  - Prazo V007
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'''4 parcelas''' – 25/32/38/45 dias – Prazo V081
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'''5 parcelas''' – 21/28/35/42/49 dias – Prazo V025
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Após alterar a condição de pagamento Processar.
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[[File:Manual gerar fatura contas a receber imagem 3.jpg|RTENOTITLE]]
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Edição atual tal como às 18h04min de 5 de agosto de 2020

Geramos fatura de pedidos que são tiradas vendas em carteira com as condições de pagamento: Carts, Cartq, Cartq1, Cartm e Cartm2. Essa informação da condição de pagamento deve constar no cadastro do cliente e o vendedor deve mantê-la no pedido. 

Após a emissão dos pedidos o acompanhamento das faturas a gerar deve ser feito pelo relatório 118. Segue o link para geração do relatório. 

Com o relatório em mãos, localizar as notas promissórias assinadas e gerar as faturas

 Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada

RTENOTITLE

 O agrupamento é sugerido a partir das Notas Fiscais emitidas para um cliente.

Para gerar a fatura informar:

Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última.
Cliente:
Opções: Baixa por Substituição.
Trans. Baixa: 90356
Integrações: C/ Integração c/ fin.
Transação: 90190
Série: CPR
Marcar:

  • Emissão de Bloquetos
  • Somente N.F.S. com Portador Empresa

Clicar em Mostrar.

RTENOTITLE

Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas. Essas parcelas devem ser de acordo com o valor da compra do cliente, respeitando o valor mínimo para emissão de boletos.
Após alterar a condição de pagamento Processar

RTENOTITLE

Clicar em Ok. 

RTENOTITLE

Clicar no botão imprimir

RTENOTITLE

Informar :
Portador: Banco
Carteira: 01 Cobrança Simples c/ Registro 

RTENOTITLE

Clique sim para enviar os boletos por e-mail ou clique não para imprimí-los. 

RTENOTITLE

Imprimir o boleto. 

RTENOTITLE


Gerar Fatura sem Emissão de Boletos

Para clientes que pagam em carteira durante a semana, quinzena ou mês podemos gerar fatura sem a emissão de boletos.

Mercado / Gestão de Faturamento e Outras Saídas / Notas Fiscais de Saída / Faturas / Agrupada

RTENOTITLE

Para agrupar os pedidos informar:

Período: período de compras do cliente, data da primeira compra até a última. Cliente: digitar código do cliente Opções : Baixa por Substituição Trans. Baixa : 90356 Integrações : C/ Integração c/ fin. Transação : 90190 Série : CPR Marcar :

Somente N.F.S com Portador Empresa

Obs: Não marcar a opção Emissão de Bloquetos

Clicar em Mostrar

RTENOTITLE

Selecionar as notas e alterar somente à condição de pagamento. O prazo médio para clientes gerar fatura é de 35 dias e pode ser dividido em até 5 parcelas.

Após alterar a condição de pagamento Processar.

RTENOTITLE

Clicar em Ok.

RTENOTITLE