Mudanças entre as edições de "Mariano:Relatorio FRCR204CH"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
 
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 13: Linha 13:
 
Para gerar o relatório, preencher os campos: 
 
Para gerar o relatório, preencher os campos: 
  
Empresa: 
+
'''Empresa:''' informar número da empresa 
  
Filial: 
+
'''Filial:''' informar código da filial
  
Cliente: 
+
'''Cliente:''' não preencher
  
Cidade Cliente: 
+
'''Cidade Cliente: '''não preencher
  
Considerar Data por: 
+
'''Considerar Data por:''' 2 vencimento nornal 
  
Vencimento Inicial: 
+
'''Vencimento Inicial:''' não preencher
  
Vencimento Final: 
+
'''Vencimento Final:''' não preencher
  
Considerar Float Bancário: 
+
'''Considerar Float Bancário: '''N
  
Considerar Média de Atraso do Cliente: 
+
'''Considerar Média de Atraso do Cliente:''' N
  
Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): 
+
'''Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização):''' N
  
Emissão (de - até): 
+
'''Emissão (de - até):''' não preencher
  
Modalidade: 
+
'''Modalidade:''' 3 
  
Data Base: 
+
'''Data Base:''' data de emissão do relatório
  
Nosso Número: 
+
'''Nosso Número:''' S - sem nosso número
  
Forma Pagamento: 
+
'''Forma Pagamento: '''não preencher
  
Portador: 
+
'''Portador:''' preencher somente se deseja pesquisar os cheques devolvidos de um portador específico
  
Carteira: 
+
'''Carteira:'''
  
Contrato: 
+
94 - cheques devolvidos negociação - 1ª devolução 
  
Representante: 
+
95 - cheques devolvidos negociação - 2ª devolução
  
Transação: 
+
96 - cheques devolvidos - 1ª devolução
  
Série N.F: 
+
97 - cheques devolvidos - 2ª devolução
  
N.F. Saída: 
+
'''Contrato:''' não preencher 
  
Situação: 
+
'''Representante:''' não preencher
  
Grupo: não preencher
+
'''Transação:''' não preencher
  
Título: não preencher
+
'''Série N.F:''' não preencher
  
Tipo: não preencher
+
'''N.F. Saída:''' não preencher
  
Tipo Soma: P - duplicatas e outros 
+
'''Situação:''' não preencher
  
Sintético / Análitíco: A
+
'''Grupo:''' não preencher
  
Mostrar Usuário: S
+
'''Título:''' não preencher
 +
 
 +
'''Tipo:''' não preencher
 +
 
 +
'''Tipo Soma:''' P - duplicatas e outros 
 +
 
 +
'''Sintético / Análitíco:''' A
 +
 
 +
'''Mostrar Usuário: '''S
 +
 
 +
[[File:Manual cheques devolvidosImagem3.png|700x400px|RTENOTITLE]]
 +
 
 +
Imprimir o relatório para conferir com os cheques.
 +
 
 +
[[File:Manual cheques devolvidosImagem4.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Edição atual tal como às 11h25min de 27 de outubro de 2016

O relatório de cheques devolvidos deve ser gerado por carteira, temos as carteiras de cheques com primeira e segunda devolução. 

Para gerar o relatório acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Relatórios 

RTENOTITLE

Relatório: 204

RTENOTITLE

Para gerar o relatório, preencher os campos: 

Empresa: informar número da empresa 

Filial: informar código da filial

Cliente: não preencher

Cidade Cliente: não preencher

Considerar Data por: 2 vencimento nornal 

Vencimento Inicial: não preencher

Vencimento Final: não preencher

Considerar Float Bancário: N

Considerar Média de Atraso do Cliente: N

Mostrar Dados Cartão (INSUTEF - Autorização): N

Emissão (de - até): não preencher

Modalidade:

Data Base: data de emissão do relatório

Nosso Número: S - sem nosso número

Forma Pagamento: não preencher

Portador: preencher somente se deseja pesquisar os cheques devolvidos de um portador específico

Carteira:

94 - cheques devolvidos negociação - 1ª devolução 

95 - cheques devolvidos negociação - 2ª devolução

96 - cheques devolvidos - 1ª devolução

97 - cheques devolvidos - 2ª devolução

Contrato: não preencher 

Representante: não preencher

Transação: não preencher

Série N.F: não preencher

N.F. Saída: não preencher

Situação: não preencher

Grupo: não preencher

Título: não preencher

Tipo: não preencher

Tipo Soma: P - duplicatas e outros 

Sintético / Análitíco: A

Mostrar Usuário: S

RTENOTITLE

Imprimir o relatório para conferir com os cheques.

RTENOTITLE