Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Credito cliente"
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Para baixar créditos de clientes por devolução e troco de cheque no caixa acessar o menu: | Para baixar créditos de clientes por devolução e troco de cheque no caixa acessar o menu: | ||
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'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas''' | '''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas''' |
Edição das 15h30min de 11 de outubro de 2016
Manual Devolução de Crédito Cliente
A baixa por devolução de credito cliente é usada para baixar títulos gerados por créditos no caixa. Podemos baixar títulos gerados por troco de cheque (TRO), títulos gerados por Devolução (DEV) e títulos gerados por adiantamento (ADT).
Para baixar créditos de clientes por devolução e troco de cheque no caixa acessar o menu:
Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas
Opção: Dev. Crédito Cliente
Transação: 90650
Conta Interna: caixa que será baixado o crédito
Data Previsão Pagto: data da baixa do crédito
Data Liberação: data da baixa do crédito
Sequência da Preparação: informar sequência da baixa – 1 para primeira baixa, 2 – para segunda ...
Valor: valor da baixa
Observação: informar se a baixa é referente a devolução ou troco de cheque
Na aba seleção fazer a pesquisa do título, por número de título ou código do cliente.
Clicar em Ok.
Clicar em Mostrar e selecionar o título.
Alterar a transação para 90359
Processar a baixa
Baixa de Adiantamento de Clientes no Caixa
Finanças/ Gestão de Tesouraria/ Caixas e Bancos/ Preparação/ Entradas
Opção: Dev. Crédito Cliente
Transação: 90650
Conta Interna: caixa que será baixado troco
Data Previsão Pagto: data da baixa do crédito
Data Liberação: data da baixa do crédito
Sequência da Preparação: informar sequência da baixa – 1 para primeira baixa, 2 – para segunda ...
Valor: valor da baixa
Observação: informar se a baixa é referente a adiantamento
Na aba seleção fazer a pesquisa do título, por número de título ou código do cliente.
Na pesquisa por cliente caso cliente possua mais de um crédito, o sistema irá mostrar todos os créditos, na consulta por número de título o sistema seleciona somente um título.
Clicar em OK.
Clicar em Mostrar
Selecionar o título
Manter a transação 90355 para adiantamento.
Processar a baixa
Confirmar o processamento da baixa.