Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Integração Contábil"
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'''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis''' | '''Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis''' | ||
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Período Sugerido: mês de integração | Período Sugerido: mês de integração | ||
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Qdte. Movimentos por processamento: 0 | Qdte. Movimentos por processamento: 0 | ||
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Lote por filial | Lote por filial | ||
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Desativar depuração de regras | Desativar depuração de regras | ||
− | Selecionar os módulos de acordo com a sequência abaixo: | + | Selecionar os módulos de acordo com a sequência abaixo: |
1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas | 1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas | ||
− | 2º - Contas a Pagar e Contas a Receber | + | 2º - Contas a Pagar e Contas a Receber |
3º - Tesouraria | 3º - Tesouraria |
Edição das 21h23min de 26 de setembro de 2016
Copiar do manual de patrimonio a verificação de contas auxiliares
Integração Contábil
Para iniciar a inegração contábil seguir o check list abaixo.
Para fazer a integração contábil acessar o menu:
Controladoria / Gestão de Contabilidade / Contabilidade / Integrações Contábeis
Para iniciar a integração informar:
Filial:
Período Sugerido: mês de integração
Tipo de Atualização: Período Completo
Quantidade Dias: 0
Quantidade Vezes: 1
Qdte. Movimentos por processamento: 0
Selecionar as opções:
Lote por filial
Lote Diário - exceto para estoque e patrimônio
Desativar depuração de regras
Selecionar os módulos de acordo com a sequência abaixo:
1º - Notas Fiscais Saídas e Notas Fiscais Entradas
2º - Contas a Pagar e Contas a Receber
3º - Tesouraria
4º - Patrimônio (fazer lotes programados manual conforme check-list
5º - Estoque (integrar somente após todas as conferências/conciliações