Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Liberação de Fornecedores"

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'''''LIBERAÇÃO FORNECEDOR'''''
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Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Este procedimento, é utilizado para liberação de fornecedor para devolução, para despesa e para funcionários (todos precisam ser cadastrados como fornecedores para integração folha). Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja informe o número da nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:
  
Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Este procedimento, é utilizado para liberação de fornecedor para devolução, para despesa e para funcionários (todos precisam ser cadastrados como fornecedores para integração folha). Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja encaminhe a nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:
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'''Liberação de fornecedor para Devolução:'''
  
- Liberação de fornecedor para Devolução:
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'''Cliente e/ou Fornecedor:''' A (ambos)
 
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'''Cliente e/ou Fornecedor:''' quando a liberação é para devolução, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos), pois neste momento cliente vira fornecedor também.
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'''Situação:''' A
 
'''Situação:''' A
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'''Tributa ICMS:''' S
 
'''Tributa ICMS:''' S
  
'''Ind. Fornecedor:''' M
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Clicar em SIM
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Se em seguida, o sistema abrir a tela:
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Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba'''Definições:'''
 
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Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
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Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
 
Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
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'''%INSS Empresa:'''deixar o que consta na tela
 
'''%INSS Empresa:'''deixar o que consta na tela
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'''Condição de Pagamento Padrão:''' AV
 
'''Condição de Pagamento Padrão:''' AV
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'''Portador Padrão:''' 9999
 
'''Portador Padrão:''' 9999
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'''Critério Dia Vencimento:''' S
 
'''Critério Dia Vencimento:''' S
  
'''Conta Contábil 1:''' 20050 - caso seja cadastro de funcionário, colocar código 20150
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'''Conta Contábil 1:''' 20050 
  
 
'''Conta Contábil 2:''' 10270
 
'''Conta Contábil 2:''' 10270
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Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564
 
Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564
  
- Liberação de funcionário como fornecedor:
 
  
'''Cliente e/ou Fornecedor:''' quando a liberação é de funcionário que já está cadastrado como cliente, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos).
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'''Liberação de funcionário como fornecedor:'''
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'''Cliente e/ou Fornecedor: A (ambos)'''
  
 
'''Situação:''' A
 
'''Situação:''' A
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'''Recupera IPI:''' N
 
'''Recupera IPI:''' N
  
'''Recupera ICMS:''' S
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'''Recupera ICMS:''' N
  
'''Recupera PIS:''' S
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'''Recupera PIS:''' N
  
'''Recupera COFINS:''' S
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'''Recupera COFINS:''' N
  
 
'''Tributa ISS:''' N
 
'''Tributa ISS:''' N
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'''Tributa IPI:''' N
 
'''Tributa IPI:''' N
  
'''Tributa ICMS:''' S
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'''Tributa ICMS:''' N
  
'''Ind. Fornecedor:''' M
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'''Ind. Fornecedor:''' A
  
 
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[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem10.png|RTENOTITLE]]
 
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Clicar em SIM
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Clicar em NÃO
  
Se em seguida, o sistema abrir a tela:
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Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba'''Definições:'''
 
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Clicar em Não.
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Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
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Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
 
Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
  
'''Empresa: c'''
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'''Empresa: '''colocar o código da empresa que solicitou o cadastro do fornecedor
  
'''Filial: c'''
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'''Filial: '''colocar o código da filial que solicitou o cadastro do fornecedor
  
'''É indústria: '''N '''%ISS: '''
+
'''É indústria: '''N '''%ISS: N'''
  
'''%IRRF: '''
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'''%IRRF: N'''
  
'''% INSS Empresa: '''
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'''% INSS Empresa: N'''
  
'''% INSS:''' deixar o que consta na tela.
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'''% INSS:''' N
  
'''Condição Pagamento Padrão: '''
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'''Condição Pagamento Padrão: AV'''
  
 
'''Portador Padrão''': 9999
 
'''Portador Padrão''': 9999
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'''Critério dia vencimento:''' S
 
'''Critério dia vencimento:''' S
  
'''Conta Contábil 1:''' 20050 – caso seja cadastro de funcionário, colocar código 20150
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'''Conta Contábil 1:'''  20150
  
'''Conta Contábil 2: '''
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'''Conta Contábil 2: '''31890
  
'''Finalidade: '''
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'''Finalidade:  '''deixar em branco
  
 
'''Usa em Tab. Preços: '''N
 
'''Usa em Tab. Preços: '''N
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Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564
 
Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564
  
'''<u>- Liberação de funcionário como fornecedor:</u>'''
 
 
'''''''''Cliente e/ou Fornecedor: &nbsp;'''''
 
 
'''Situação:''' A
 
 
'''Recupera IPI''': N
 
 
'''Recupera ICMS:''' S
 
 
'''Recupera PIS''': S
 
 
'''Recupera COFINS: '''S '''Tributa ISS: '''N
 
 
'''Retenção IRRF''': N
 
 
'''Tributa IPI: '''N
 
 
'''Tributa ICMS: '''S
 
 
'''Ind. Fornecedor: '''M
 
 
O sistema abrirá seguinte mensagem:
 
 
[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem13.png|RTENOTITLE]]
 
 
Clicar em SIM
 
 
Se em seguida, o sistema abrir a tela:
 
 
[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem14.png|RTENOTITLE]]
 
 
Clicar em Ok.
 
 
Sistema repetirá a mensagem:
 
 
[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem15.png|RTENOTITLE]]
 
 
Clicar em Não.
 
 
Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
 
 
Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
 
 
'''Empresa:''' colocar o código da empresa que solicitou liberação do fornecedor
 
 
'''Filial:''' Colocar o código da filial que solicitou liberação do fornecedor
 
 
'''É Industria:''' N
 
 
'''%ISS:''' deixar o que consta na tela.
 
 
'''%IRRF:''' deixar o que consta na tela.
 
 
'''%INSS Empresa:''' deixar o que consta na tela.
 
 
'''%INSS:''' deixar o que consta na tela.
 
 
'''Condição Pagamento Padrão:''' AV
 
 
'''Portador Padrão:''' 9999
 
 
'''Carteira Padrão:''' 99
 
 
'''Código Forma Pagamento:''' 1
 
 
'''Tipo Juros:''' S
 
 
'''Critério Dia Vencimento:''' S
 
 
'''Conta Contábil 1:''' 20150
 
 
'''Conta Contábil 2:''' 10270
 
 
'''Finalidade:''' não preencher este campo
 
 
'''Usa em Tab. Preços:''' N
 
  
Liberado o funcionário como fornecedor.
 
  
 
'''- Liberação de fornecedor para nota despesa/estoque:'''
 
'''- Liberação de fornecedor para nota despesa/estoque:'''

Edição atual tal como às 11h36min de 22 de junho de 2016

Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Este procedimento, é utilizado para liberação de fornecedor para devolução, para despesa e para funcionários (todos precisam ser cadastrados como fornecedores para integração folha). Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja informe o número da nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:

Liberação de fornecedor para Devolução:

Cliente e/ou Fornecedor: A (ambos)

Situação: A

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: S

Recupera PIS: S

Recupera Cofins: S

Tributa ISS: N

Retenção IRRF: N

Tributa IPI: N

Tributa ICMS: S

Ind. Fornecedor: A

O sistema abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em NÃO

Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para abaDefinições:

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: colocar o código da empresa que solicitou a liberação do fornecedor

Filial: colocar o código da filial que solicitou a liberação do fornecedor

É Industria: N

%ISS: deixar o que consta na tela

%IRFF: deixar o que consta na tela

%INSS Empresa:deixar o que consta na tela

Prazo Entrega: 0

Condição de Pagamento Padrão: AV

Frete CIF ou FOB: X sem frete

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: 1

Tipo Juros: S

Critério Dia Vencimento: S

Conta Contábil 1: 20050 

Conta Contábil 2: 10270

Finalidade: não preencher este campo

Usa em Tab. Preços: N

Liberado o fornecedor para nota devolução.

Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564



Liberação de funcionário como fornecedor:

Cliente e/ou Fornecedor: A (ambos)

Situação: A

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: N

Recupera PIS: N

Recupera COFINS: N

Tributa ISS: N

Retenção IRRF: N

Tributa IPI: N

Tributa ICMS: N

Ind. Fornecedor: A

O sistema abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em NÃO

Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para abaDefinições:

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: colocar o código da empresa que solicitou o cadastro do fornecedor

Filial: colocar o código da filial que solicitou o cadastro do fornecedor

É indústria: N %ISS: N

%IRRF: N

% INSS Empresa: N

% INSS: N

Condição Pagamento Padrão: AV

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: 1

Tipo Juros: S

Critério dia vencimento: S

Conta Contábil 1:  20150

Conta Contábil 2: 31890

Finalidade:  deixar em branco

Usa em Tab. Preços: N

Liberado o fornecedor para nota devolução.

Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564


- Liberação de fornecedor para nota despesa/estoque:

Cliente e/ou Fornecedor: quando a liberação é de empresa que já está cadastrado como cliente, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos), caso não esteja com letra C, deixar somente a letra F.

Situação: A

Recupera IPI: N

Recupera ICMS: se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S Caso seja fornecedor de outro estado, sempre será = S

Recupera PIS: se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S

Recupera COFINS: se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S

Tributa ISS: N

Retenção IRRF: N

Tributa IPI: N

Tributa ICMS: se no campo Cliente e/ou Fornecedor for somente F (Fornecedor) = N, se estiver com A (Ambos) =S Caso seja fornecedor de outro estado, sempre será = S

Ind. Fornecedor: M

O sistema abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em SIM

Se em seguida, o sistema abrir a tela:

RTENOTITLE

Clicar em Ok.

Sistema repetirá a mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em Não.

Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: colocar o código da empresa que solicitou liberação do fornecedor

Filial: colocar o código da filial, que solicitou liberação do fornecedor

É indústria: N

%ISS:  deixar o que consta na tela.

%IRRF: deixar o que consta na tela.

% INSS Empresa:  deixar o que consta na tela.

% INSS: deixar o que consta na tela.

Condição Pagamento Padrão:  observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.

Tipo Juros: S

Critério dia vencimento: S

Conta Contábil 1: 20050

Conta Contábil 2:  10270

Finalidade:  caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. As finalidades existentes, são R e C, e Marcelo deverá definir qual utilizar, observando tabela parâmetros por transação e tributação SGI, de acordo com o cfop, que deverá ser dado entrada na mercadoria no lançamento da nota. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo

Usa em Tab. Preços: N

Liberado o fornecedor para entrada nota despesa/estoque.