Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Venda Nota Fiscal do Cliente"
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− | Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: digitar o CNPJ do cliente | + | '''Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: '''digitar o CNPJ do cliente |
− | Nota Fiscal:informar número da Nota Fiscal do cliente | + | '''Nota Fiscal:'''informar número da Nota Fiscal do cliente |
− | Série: informar a série de acordo com a nota fiscal do cliente | + | '''Série: '''informar a série de acordo com a nota fiscal do cliente |
− | Valor: valor devolvido | + | '''Valor:''' valor devolvido |
− | Série / Subsérie Legal: informar série/subsérie de acordo com a nota fiscal do cliente | + | '''Série / Subsérie Legal:''' informar série/subsérie de acordo com a nota fiscal do cliente |
− | Entrada: data que estiver fazendo a entrada da nota fiscal | + | '''Entrada:''' data que estiver fazendo a entrada da nota fiscal |
− | Emissão: data de emissão da nota do cliente | + | '''Emissão:''' data de emissão da nota do cliente |
− | Trans. Prod: 1202 Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc | + | '''Trans. Prod: '''1202 Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc |
Edição das 18h19min de 14 de junho de 2016
Os clientes com inscrição estadual, ou seja, contribuintes de ICMS devem emitir a nota de devolução. Ao receber a nota de devolução do cliente deve ser feita a entrada no sistema.
Para fazer a entrada da nota no sistema, acessar o menu:
Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada
Tipo: 2
Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: digitar o CNPJ do cliente
Nota Fiscal:informar número da Nota Fiscal do cliente
Série: informar a série de acordo com a nota fiscal do cliente
Valor: valor devolvido
Série / Subsérie Legal: informar série/subsérie de acordo com a nota fiscal do cliente
Entrada: data que estiver fazendo a entrada da nota fiscal
Emissão: data de emissão da nota do cliente
Trans. Prod: 1202 Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc