Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa VG"
De mariano
(Criou página com '{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" |- height="20" | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa '...') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" | {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa ''' | | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa ''' | ||
− | |- | + | |- |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
| colspan="9" height="20" | ''' ''' | | colspan="9" height="20" | ''' ''' | ||
− | |- | + | |- |
| rowspan="25" height="500" | '''Atividades Diárias ''' | | rowspan="25" height="500" | '''Atividades Diárias ''' | ||
| colspan="8" | Abertura do Caixa | | colspan="8" | Abertura do Caixa | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo | | colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220 | | colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | | colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal | | colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal | | colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal | | colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | | colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | | colspan="8" height="20" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Emitir nota fiscal de venda | | colspan="8" height="20" | Emitir nota fiscal de venda | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | | colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Emitir boleto | | colspan="8" height="20" | Emitir boleto | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário | | colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | | colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | | colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | | colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | | colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | | colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos ( cliente retira) | | colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos ( cliente retira) | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Fazer o Fechamento de Caixa | | colspan="8" height="20" | Fazer o Fechamento de Caixa | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail relatório de caixa | | colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail relatório de caixa | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Entregar ao Coordenador Administrativo - Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa | | colspan="8" height="20" | Entregar ao Coordenador Administrativo - Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | | colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
− | |- | + | |- |
| rowspan="9" height="180" | '''Responsabilidades ''' | | rowspan="9" height="180" | '''Responsabilidades ''' | ||
| colspan="8" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo | | colspan="8" | Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | | colspan="8" height="20" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | | colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | | colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o mês | | colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o mês | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Cobrir faturamento no horário de almoço | | colspan="8" height="20" | Cobrir faturamento no horário de almoço | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa | | colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||
− | |- | + | |- |
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | ||
|} | |} |
Edição das 14h11min de 29 de março de 2016
Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo | ||||||||
Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
Emitir cupom fiscal | ||||||||
Cancelar cupom fiscal | ||||||||
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | ||||||||
Emitir nota fiscal de venda | ||||||||
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
Emitir boleto | ||||||||
Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | ||||||||
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||||||||
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos ( cliente retira) | ||||||||
Fazer o Fechamento de Caixa | ||||||||
Encaminhar por e-mail relatório de caixa | ||||||||
Entregar ao Coordenador Administrativo - Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa | ||||||||
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
Responsabilidades | Consultar serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo | |||||||
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
Cobrir faturamento no horário de almoço | ||||||||
Providenciar troco para caixa | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |