Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa NP"
De mariano
(Criou página com '{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" |- height="20" | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa '...') |
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| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa ''' | | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa ''' | ||
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− | + | | height="20" style="width: 155px;" | '''Versão ''' | |
− | | '''IV''' | + | | style="width: 919px;" | '''IV''' |
| colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | | colspan="7" rowspan="2" | ''' ''' | ||
− | |- height="20" | + | |- |
− | + | | height="20" style="width: 155px;" | '''Data ''' | |
− | | '''05/12/2014''' | + | | style="width: 919px;" | '''05/12/2014''' |
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− | | colspan="8" | '''Operador de Caixa ''' | + | | colspan="8" style="width: 1012px;" | '''Operador de Caixa ''' |
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| colspan="9" height="20" | ''' ''' | | colspan="9" height="20" | ''' ''' | ||
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− | | rowspan="39" height="780" | '''Atividades Diárias ''' | + | | rowspan="39" height="780" style="width: 155px;" | '''Atividades Diárias ''' |
− | | colspan="8" | Abertura do Caixa | + | | colspan="8" style="width: 1012px;" | Abertura do Caixa |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220 |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir cupom fiscal |
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− | | colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cancelar cupom fiscal |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Emitir nota fiscal de venda | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir nota fiscal de venda |
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− | | colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Emitir boleto | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir boleto |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Formar embalagens e informar separador | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Formar embalagens e informar separador |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Cancelar análises de embarque | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cancelar análises de embarque |
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− | | colspan="8" height="20" | Emitir etiquetas de volumes | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir etiquetas de volumes |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Fazer Devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer Devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário |
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− | | colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário |
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− | | colspan="8" height="20" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de avarias de tranportadora e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir notas fiscais de avarias de tranportadora e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir notas fiscais de remessa para conserto |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Coordenador Administrativo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Coordenador Administrativo |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Fechamento de Caixa ECF01 | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Fechamento de Caixa ECF01 |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail arquivo txt | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Encaminhar por e-mail arquivo txt |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Entregar ao Coordenador Administrativo - Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa (ECF01) | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Entregar ao Coordenador Administrativo - Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa (ECF01) |
− | |- | + | |- |
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
− | |- | + | |- |
− | | rowspan="3" height="60" | '''Atividades Mensais ''' | + | | rowspan="3" height="60" style="width: 155px;" | '''Atividades Mensais ''' |
− | | colspan="8" | Gerar Fatura - Contas a Receber | + | | colspan="8" style="width: 1012px;" | Gerar Fatura - Contas a Receber |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas |
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− | | colspan="8" height="20" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado |
− | |- | + | |- |
| colspan="9" height="20" | | | colspan="9" height="20" | | ||
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− | | rowspan="8" height="160" | '''Responsabilidades''' | + | | rowspan="8" height="160" style="width: 155px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo | + | | colspan="8" style="width: 1012px;" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo |
− | |- | + | |- |
− | | height="20" colspan="8" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | + | | height="20" colspan="8" style="width: 1012px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês |
− | |- | + | |- |
− | | colspan="8" height="20" | Providenciar troco para o caixa | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Providenciar troco para o caixa |
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− | | colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
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− | | colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1012px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
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Edição das 17h48min de 8 de fevereiro de 2016
Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
Versão | IV | |||||||
Data | 05/12/2014 | |||||||
Cargo | Operador de Caixa | |||||||
Atividades Diárias | Abertura do Caixa | |||||||
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
Conferir relatório de notas fiscais 220 | ||||||||
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
Emitir cupom fiscal | ||||||||
Cancelar cupom fiscal | ||||||||
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul | ||||||||
Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | ||||||||
Emitir nota fiscal de venda | ||||||||
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
Emitir boleto | ||||||||
Gerar e imprimir duas vias das análises de embarque | ||||||||
Formar embalagens e informar separador | ||||||||
Cancelar análises de embarque | ||||||||
Emitir etiquetas de volumes | ||||||||
Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora | ||||||||
Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
Fazer Devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo | ||||||||
Pré acerto com motoristas (canhotos, cancelamentos e devolução ) | ||||||||
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
Emitir notas de brinde com controle da planilha de brindes | ||||||||
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
Emitir notas fiscais de avarias de tranportadora e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
Emitir notas fiscais de remessa para conserto | ||||||||
Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||||||||
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
Separar notas fiscais diferente de vendas e encaminhar para Coordenador Administrativo | ||||||||
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||||||||
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia | ||||||||
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas | ||||||||
Conferir canhoto de notas fiscais à prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
Fechamento de Caixa ECF01 | ||||||||
Encaminhar por e-mail arquivo txt | ||||||||
Entregar ao Coordenador Administrativo - Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa (ECF01) | ||||||||
Atividades Mensais | Gerar Fatura - Contas a Receber | |||||||
Imprimir relatório 204 - por data de emissão conferir e entregar ao boy todas as faturas geradas | ||||||||
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinado | ||||||||
Responsabilidades | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque o número do protocolo | |||||||
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
Providenciar troco para o caixa | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |