Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Fornecedores"
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Edição das 17h58min de 27 de janeiro de 2016
O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de estoque e despesas.
Sempre que receber a nota fiscal para cadastro do Fornecedor, deverão ser observadas as seguintes situações:
- Nota emitida por pessoa física com CPF: todas as Unidades estão orientadas a não receberem nota de pessoa física, pois o custo é elevado para empresa, além de ter que descontar 11% de inss do prestador de serviço, pagará mais 20% sobre valor da nota.
Neste caso, se receber nota com CPF, deverá confirmar com a unidade que solicitou cadastro, se reteve 11% referente ao INSS no ato do pagamento, e também enviar cópia da nota para Gleicy do RH, para providenciar o cálculo do inss devido pela empresa
- Nota com fornecedor de outro estado: sempre que receber uma nota, que seja de outro estado, e que não seja de combustível, deverá orientar a unidade para que lance a nota, deixe processada e envie cópia para Marcelo-VG, consultar incidência do icms diferencial alíquota.
- Nota Ativo Imobilizado: sempre que receber uma nota com produto Ativo Imobilizado, deverá orientar a unidade para enviar cópia da Nota para Nivaldo, incluir no imobilizado da empresa.
- Nota com retenção de impostos: observar se a nota recebida, possui retenção de impostos, conferir junto a contabilidade, se a nota está correta, somente depois cadastrar o fornecedor, com percentuais de retenção.
- Nota prestador serviço: sempre que receber nota prestador serviço, consultar Sintegra do estado, no site www.sintegra.gov.br para verificar se o fornecedor possui inscrição estadual a ser informada também no cadastro, ou é isento.
- Nota serviço com retenção ISS: a unidade de Sinop, a mesma é responsável pelo recolhimento do ISS, quando tomar um serviço. Assim, sempre que receber nota de prestador de serviço da unidade de sinop, deverá ser observado alíquota de iss a ser retido. Somente prestador serviço MEI, não terá retenção de ISS.
O cadastro de produtos, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.
No sistema Senior, foi deixada faixa de numeração para cadastro, sendo a de fornecedores da numeração 11.000 – 19999, está sendo cadastrado atualmente o número 15450.
O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:
Cadastro / Clientes e Fornecedores / Fornecedores /Cadastro
Abrirá seguinte tela:
Deverá ser pesquisado o ultimo número cadastrado acima de 15450 e dar sequencia nesta numeração. Os campos a serem preenchidos serão:
Fornecedor:Pesquisar o último código, conforme faixa, e inserir número superior – digitar a RAZÃO SOCIAL.
Fantasia: Se tiver nome fantasia na nota, digitar, senão repetir a razão social.
Tipo Fornecedor: coloca J – para pessoa jurídica e F – para pessoa física
Tipo Mercado: sempre I
CPF/CNPJ: digitar CNPJ
Ramo Atividade: sempre será 90000
Inscrição Estadual: digitar inscrição ou palavra ISENTO
Inscrição Municipal: quando prestador de serviço informar.
Cep: digitar o cep do fornecedor
Endereço: digitar o endereço do fornecedor
Número Endereço: digitar o número do endereço do fornecedor
Complemento: digitar complemento do endereço quando houver
Bairro: digitar o bairro do endereço do fornecedor
Cidade: digitar a cidade do fornecedor
Estado: digitar estado do fornecedor
Telefone 1: se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx
E-mail para documentos eletrônicos: se houver informar
Cliente / Fornecedor: sempre F
Situação: A
Recupera IPI: N
Recupera ICMS: se fornecedor de outro estado = S, senão = N
Recupera PIS: Se fornecedor para estoque = S, senão = N
Recupera COFINS: Se fornecedor para estoque = S, senão = N
Tributa ISS: Se possuir iss retido na nota serviço = S, senão = N
Retenção IRRF: Se possuir IRRF retido na nota = S, senão = N
Tributa IPI: Se na nota possuir ipi destacado = S, senão = N
Tributa ICMS: Se fornecedor de outro estado = S, senão = N
Ind. Fornecedor: M
CLICAR EM INSERIR, abrirá seguinte mensagem
Clicar em OK
Abrirá seguinte mensagem:
colocar letra A e clicar em OK
Abrirá seguinte mensagem:
Clicar em SIM
Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
Empresa: Colocar o código da empresa que solicitou cadastro do fornecedor
Filial: Colocar o código da filial, que solicitou cadastro do fornecedor
É Indústria:se tiver IPI na nota compra, sempre será = S, senão = N
%ISS: caso tenha Iss retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00
%IRRF: caso tenha IRRF retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00
%INSS Empresa: caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 20%, senão deixar 0,00
%INSS: caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 11%, senão deixar 0,00
Condição de Pagamento Padrão: observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.
Portador Padrão: 9999
Carteira Padrão: 99
Código Forma Pagamento: se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.
Tipo Juros: S
Critério dia Vencimento: S
Conta Contábil 1: 20050 – caso seja cadastro de funcionário, colocar código 20150
Conta Contábil 2: 10270
Finalidade: caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, Obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. As finalidades existentes, são R e C, e Marcelo deverá definir qual utilizar, observando tabela parâmetros por transação e tributação SGI, de acordo com o cfop, que deverá ser dado entrada na mercadoria no lançamento da nota. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo
Usa em Tab. Preços: N
Está finalizado o cadastro do Fornecedor, só informar a unidade que solicitou, o código cadastrado.
LIBERAÇÃO FORNECEDOR
Em muitas situações, já existe o cadastro do fornecedor, porém o mesmo não está ligado na empresa. Este procedimento, é utilizado para liberação de fornecedor para devolução, para despesa e para funcionários (todos precisam ser cadastrados como fornecedores para integração folha). Existem, muitos cadastros de fornecedores antigos, que foram importados da OM, e que não estão completos, assim quando solicitada a liberação do fornecedor, sempre olhar campos inscrição estadual se está preenchido, se endereço está padronizado, ou possui pontos e vírgulas, neste caso, solicite que a loja encaminhe a nota que tem para lançar e atualize todos os campos do cadastro de acordo com a nota. Para liberação de fornecedor, observar seguintes critérios:
- Liberação de fornecedor para Devolução:
Cliente e/ou Fornecedor: quando a liberação é para devolução, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos), pois neste momento cliente vira fornecedor também.
Situação: A
Recupera IPI: N
Recupera ICMS: S
Recupera PIS: S
Recupera Cofins: S
Tributa ISS: N
Retenção IRRF: N
Tributa IPI: N
Tributa ICMS: S
Ind. Fornecedor: M
O sistema abrirá seguinte mensagem:
Clicar em SIM
Se em seguida, o sistema abrir a tela:
Clicar em Ok. Sistema repetirá a mensagem:
Clicar em Não.
Após ajuste da Aba, Cadastro, é necessário ir para aba Definições:
Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
Empresa: colocar o código da empresa que solicitou a liberação do fornecedor
Filial: colocar o código da filial que solicitou a liberação do fornecedor
É Industria: N
%ISS: deixar o que consta na tela
%IRFF: deixar o que consta na tela
%INSS Empresa:deixar o que consta na tela
Condição de Pagamento Padrão: AV
Portador Padrão: 9999
Carteira Padrão: 99
Código Forma Pagamento: 1
Tipo Juros: S
Critério Dia Vencimento: S
Conta Contábil 1: 20050 - caso seja cadastro de funcionário, colocar código 20150
Conta Contábil 2: 10270
Finalidade: não preencher este campo
Usa em Tab. Preços: N
Liberado o fornecedor para nota devolução.
Exemplo de cliente cadastrado também como fornecedor: 280564
- Liberação de funcionário como fornecedor:
Cliente e/ou Fornecedor: quando a liberação é de funcionário que já está cadastrado como cliente, este campo estará preenchido com letra C, e deverá ser alterada para letra A (ambos).
Situação: A
Recupera IPI: N
Recupera ICMS: S
Recupera PIS: S
Recupera COFINS: S
Tributa ISS: N
Retenção IRRF: N
Tributa IPI: N
Tributa ICMS: S
Ind. Fornecedor: M
O sistema abrirá seguinte mensagem:
Clicar em SIM
Se em seguida, o sistema abrir a tela:
Clicar em Ok. Sistema repetirá a mensagem: