Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Fornecedores"
Linha 31: | Linha 31: | ||
[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem2.png|RTENOTITLE]] | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem2.png|RTENOTITLE]] | ||
− | Deverá ser pesquisado o ultimo número cadastrado acima de 15450 e dar sequencia nesta numeração. | + | Deverá ser pesquisado o ultimo número cadastrado acima de 15450 e dar sequencia nesta numeração. Os campos a serem preenchidos serão: |
− | Os campos a serem preenchidos serão: | + | |
− | [[File:Manual cadastro de | + | '''Fornecedor:'''Pesquisar o último código, conforme faixa, e inserir número superior – digitar a RAZÃO SOCIAL. |
+ | |||
+ | '''Fantasia:''' Se tiver nome fantasia na nota, digitar, senão repetir a razão social. | ||
+ | |||
+ | '''Tipo Fornecedor:''' coloca J – para pessoa jurídica e F – para pessoa física | ||
+ | |||
+ | '''Tipo Mercado:''' sempre I | ||
+ | |||
+ | '''CPF/CNPJ:''' digitar CNPJ | ||
+ | |||
+ | '''Ramo Atividade:''' sempre será 90000 | ||
+ | |||
+ | '''Inscrição Estadual:''' digitar inscrição ou palavra ISENTO | ||
+ | |||
+ | '''Inscrição Municipal:''' quando prestador de serviço informar. | ||
+ | |||
+ | '''Cep:''' digitar o cep do fornecedor | ||
+ | |||
+ | '''Endereço:''' digitar o endereço do fornecedor | ||
+ | |||
+ | '''Número Endereço:''' digitar o número do endereço do fornecedor | ||
+ | |||
+ | '''Complemento:''' digitar complemento do endereço quando houver | ||
+ | |||
+ | '''Bairro:''' digitar o bairro do endereço do fornecedor | ||
+ | |||
+ | '''Cidade:''' digitar a cidade do fornecedor | ||
+ | |||
+ | '''Estado:''' digitar estado do fornecedor | ||
+ | |||
+ | '''Telefone 1:''' se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx | ||
+ | |||
+ | '''E-mail para documentos eletrônicos:''' se houver informar | ||
+ | |||
+ | '''Cliente / Fornecedor:''' sempre F | ||
+ | |||
+ | '''Situação:''' A | ||
+ | |||
+ | '''Recupera IPI:''' N | ||
+ | |||
+ | ''' Recupera ICMS:''' se fornecedor de outro estado = S, senão = N | ||
+ | |||
+ | '''Recupera PIS:''' Se fornecedor para estoque = S, senão = N | ||
+ | |||
+ | '''Recupera COFINS:''' Se fornecedor para estoque = S, senão = N | ||
+ | |||
+ | '''Tributa ISS:''' Se possuir iss retido na nota serviço = S, senão = N | ||
+ | |||
+ | '''Retenção IRRF:''' Se possuir IRRF retido na nota = S, senão = N | ||
+ | |||
+ | '''Tributa IPI:''' Se na nota possuir ipi destacado = S, senão = N | ||
+ | |||
+ | '''Tributa ICMS:''' Se fornecedor de outro estado = S, senão = N | ||
+ | |||
+ | '''Ind. Fornecedor:''' M | ||
+ | |||
+ | CLICAR EM INSERIR, abrirá seguinte mensagem | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem4.png|RTENOTITLE] |
Edição das 14h38min de 27 de janeiro de 2016
O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de estoque e despesas.
Sempre que receber a nota fiscal para cadastro do Fornecedor, deverão ser observadas as seguintes situações:
- Nota emitida por pessoa física com CPF: todas as Unidades estão orientadas a não receberem nota de pessoa física, pois o custo é elevado para empresa, além de ter que descontar 11% de inss do prestador de serviço, pagará mais 20% sobre valor da nota.
Neste caso, se receber nota com CPF, deverá confirmar com a unidade que solicitou cadastro, se reteve 11% referente ao INSS no ato do pagamento, e também enviar cópia da nota para Gleicy do RH, para providenciar o cálculo do inss devido pela empresa
- Nota com fornecedor de outro estado: sempre que receber uma nota, que seja de outro estado, e que não seja de combustível, deverá orientar a unidade para que lance a nota, deixe processada e envie cópia para Marcelo-VG, consultar incidência do icms diferencial alíquota.
- Nota Ativo Imobilizado: sempre que receber uma nota com produto Ativo Imobilizado, deverá orientar a unidade para enviar cópia da Nota para Nivaldo, incluir no imobilizado da empresa.
- Nota com retenção de impostos: observar se a nota recebida, possui retenção de impostos, conferir junto a contabilidade, se a nota está correta, somente depois cadastrar o fornecedor, com percentuais de retenção.
- Nota prestador serviço: sempre que receber nota prestador serviço, consultar Sintegra do estado, no site www.sintegra.gov.br para verificar se o fornecedor possui inscrição estadual a ser informada também no cadastro, ou é isento.
- Nota serviço com retenção ISS: a unidade de Sinop, a mesma é responsável pelo recolhimento do ISS, quando tomar um serviço. Assim, sempre que receber nota de prestador de serviço da unidade de sinop, deverá ser observado alíquota de iss a ser retido. Somente prestador serviço MEI, não terá retenção de ISS.
O cadastro de produtos, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.
No sistema Senior, foi deixada faixa de numeração para cadastro, sendo a de fornecedores da numeração 11.000 – 19999, está sendo cadastrado atualmente o número 15450.
O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:
Cadastro / Clientes e Fornecedores / Fornecedores /Cadastro
Abrirá seguinte tela:
Deverá ser pesquisado o ultimo número cadastrado acima de 15450 e dar sequencia nesta numeração. Os campos a serem preenchidos serão:
Fornecedor:Pesquisar o último código, conforme faixa, e inserir número superior – digitar a RAZÃO SOCIAL.
Fantasia: Se tiver nome fantasia na nota, digitar, senão repetir a razão social.
Tipo Fornecedor: coloca J – para pessoa jurídica e F – para pessoa física
Tipo Mercado: sempre I
CPF/CNPJ: digitar CNPJ
Ramo Atividade: sempre será 90000
Inscrição Estadual: digitar inscrição ou palavra ISENTO
Inscrição Municipal: quando prestador de serviço informar.
Cep: digitar o cep do fornecedor
Endereço: digitar o endereço do fornecedor
Número Endereço: digitar o número do endereço do fornecedor
Complemento: digitar complemento do endereço quando houver
Bairro: digitar o bairro do endereço do fornecedor
Cidade: digitar a cidade do fornecedor
Estado: digitar estado do fornecedor
Telefone 1: se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx
E-mail para documentos eletrônicos: se houver informar
Cliente / Fornecedor: sempre F
Situação: A
Recupera IPI: N
Recupera ICMS: se fornecedor de outro estado = S, senão = N
Recupera PIS: Se fornecedor para estoque = S, senão = N
Recupera COFINS: Se fornecedor para estoque = S, senão = N
Tributa ISS: Se possuir iss retido na nota serviço = S, senão = N
Retenção IRRF: Se possuir IRRF retido na nota = S, senão = N
Tributa IPI: Se na nota possuir ipi destacado = S, senão = N
Tributa ICMS: Se fornecedor de outro estado = S, senão = N
Ind. Fornecedor: M
CLICAR EM INSERIR, abrirá seguinte mensagem
[[File:Manual cadastro de fornecedoresImagem4.png|RTENOTITLE]