Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cheque Devolvido"

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'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas'''
 
'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas'''
  
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'''Opção''': Inclusão de Contas a Receber
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'''Transação:''' 90652
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'''Conta Interna:''' Conta do banco que o cheque foi depositado e devolvido
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'''Data Previsão Pagto:''' Data da devolução do cheque no banco
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'''Data Liberação:''' Data da devolução do cheque no banco
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'''Sequência da preparação:'''
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'''Valor''': valor do cheque devolvido
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'''Histórico:''' CHEQUE DEVOLVIDO (nº do banco + nº do cheque)
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'''Título:''' o número do título é composto pelo número do banco + número do cheque, traço 01 para primeira devolução e traço 02 para segunda. Ex: 0018563-01 ou 0018563-02
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'''Tipo:''' CHQ
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'''Cód. Cliente:''' cód. do cliente que foi devolvido o cheque. Se o cliente do cheque for consumidor, o cód. do cliente será 5 consumidor final cheque.
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'''Emissão:''' data de emissão do cheque
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'''Entrada:''' data da devolução do cheque
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'''Vencimento''': data de devolução do cheque ou quando for reapresentar informar data de reapresentação
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'''Valor:''' Valor do cheque
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'''Carteira:''' 96 – para primeira devolução – cheque recebido no ato da compra
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                     97 - para segunda devolução do cheque – cheque recebido no ato da compra
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                    94 – para primeira devolução – cheque negociação - contas a receber
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                    95 – para segunda devolução – cheque negociação – contas a receber
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                    92 – Cheque Sustado
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 '''Sacado:''' informar o cnpj do cheque
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'''Banco:''' banco do cheque
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'''Agência:''' agencia do cheque
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'''Conta:''' número da conta do cheque
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'''Cheque:''' número do cheque
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'''Conta financeira''': 10910
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'''Conta Contábil:''' 10460
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'''Centro de Custo''': 1101003
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[[File:Manual cheque devolvidoImagem2.png|RTENOTITLE]]

Edição das 13h29min de 21 de dezembro de 2015

Quando os cheques são devolvidos pela primeira ou segunda vez, é necessário fazer o processo na Tesouraria e criar novamente o título no contas a receber do cliente. 

Para fazer a o procedimento acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas

RTENOTITLE

Opção: Inclusão de Contas a Receber

Transação: 90652

Conta Interna: Conta do banco que o cheque foi depositado e devolvido

Data Previsão Pagto: Data da devolução do cheque no banco

Data Liberação: Data da devolução do cheque no banco

Sequência da preparação:

Valor: valor do cheque devolvido

Histórico: CHEQUE DEVOLVIDO (nº do banco + nº do cheque)

Filial:

Título: o número do título é composto pelo número do banco + número do cheque, traço 01 para primeira devolução e traço 02 para segunda. Ex: 0018563-01 ou 0018563-02

Tipo: CHQ

Cód. Cliente: cód. do cliente que foi devolvido o cheque. Se o cliente do cheque for consumidor, o cód. do cliente será 5 consumidor final cheque.

Emissão: data de emissão do cheque

Entrada: data da devolução do cheque

Vencimento: data de devolução do cheque ou quando for reapresentar informar data de reapresentação

Valor: Valor do cheque

Carteira: 96 – para primeira devolução – cheque recebido no ato da compra

                     97 - para segunda devolução do cheque – cheque recebido no ato da compra

                    94 – para primeira devolução – cheque negociação - contas a receber

                    95 – para segunda devolução – cheque negociação – contas a receber

                    92 – Cheque Sustado

 Sacado: informar o cnpj do cheque

Banco: banco do cheque

Agência: agencia do cheque

Conta: número da conta do cheque

Cheque: número do cheque

Conta financeira: 10910

Conta Contábil: 10460

Centro de Custo: 1101003

RTENOTITLE