Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Devolução de Venda Nota Fiscal do Cliente"

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'''Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada'''
 
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'''Tipo: '''2
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'''Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: '''digitar o CNPJ do cliente
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'''Nota Fiscal:'''informar número da Nota Fiscal do cliente
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'''Série: '''informar a série de acordo com a nota fiscal do cliente 
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Observação: se a série/subsérie da nota for 890 a série será NAE
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'''Valor:''' valor devolvido
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'''Série / Subsérie Legal:''' informar série/subsérie de acordo com a nota fiscal do cliente
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'''Entrada:''' data que estiver fazendo a entrada da nota fiscal
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'''Emissão:''' data de emissão da nota do cliente
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'''Trans. Prod: '''1202 Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc
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'''Chave Nf-e :''' digitar o número da chave se a nota do cliente for eletrônica
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'''Transportadora: '''quando a devolução vier por transportadora e possuir conhecimento de frete, informar o código da transportadora. 
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Abrir a aba '''Nota Saída 1'''
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Na tela da Nota Saída 1, informar:
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'''Série NF Saída: '''NE
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'''Nota Fiscal Saída: '''número da nota fiscal que será feita a devolução
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Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos.
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Devolução total marcar todos os itens, se for parcial marcar somente os itens devolvidos.
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Devolução parcial informar a quantidade devolvida no campo Qtde Nota Entrada.
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Clicar em '''Processar'''
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Confirme a mensagem escolhendo a opção Sim.
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Confirmar novamente a mensagem clicando em Sim. 
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Quando as datas de entrada e emissão forem diferentes o sistema mostrará uma mensagem com duas opções, escolher sempre a opção de gerar as parcelas por EMISSÃO.
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Clique no botão'' '''''Sair '''
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Clique em '''Processar'''
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Clicar em '''Fechar'''
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Clique em Sim para fechar a Nota Fiscal. 
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Clique em OK. 
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Edição atual tal como às 09h48min de 15 de julho de 2023

Os clientes com inscrição estadual, ou seja, contribuintes de ICMS devem emitir a nota de devolução. Ao receber a nota de devolução do cliente deve ser feita a entrada no sistema. 

Para fazer a entrada da nota no sistema, acessar o menu: 

Suprimentos / Gestão de Recebimento / Notas Fiscais de Entrada / Agrupada

RTENOTITLE

Tipo: 2

Cnpj / Cpf ou Código do Cliente: digitar o CNPJ do cliente

Nota Fiscal:informar número da Nota Fiscal do cliente

Série: informar a série de acordo com a nota fiscal do cliente 

Observação: se a série/subsérie da nota for 890 a série será NAE

Valor: valor devolvido

Série / Subsérie Legal: informar série/subsérie de acordo com a nota fiscal do cliente

Entrada: data que estiver fazendo a entrada da nota fiscal

Emissão: data de emissão da nota do cliente

Trans. Prod: 1202 Devolução Venda Merc Adq / Receb. de Terc

Chave Nf-e : digitar o número da chave se a nota do cliente for eletrônica

Transportadora: quando a devolução vier por transportadora e possuir conhecimento de frete, informar o código da transportadora. 

RTENOTITLE

Abrir a aba Nota Saída 1

RTENOTITLE

Na tela da Nota Saída 1, informar:

Série NF Saída: NE

Nota Fiscal Saída: número da nota fiscal que será feita a devolução

Mostrar

RTENOTITLE

Selecionar na grid superior a nota fiscal de saída, na inferior marcar os itens que serão devolvidos.

Devolução total marcar todos os itens, se for parcial marcar somente os itens devolvidos.

Devolução parcial informar a quantidade devolvida no campo Qtde Nota Entrada.

Clicar em Processar

Confirme a mensagem escolhendo a opção Sim.

RTENOTITLE

Confirmar novamente a mensagem clicando em Sim. 

RTENOTITLE

Quando as datas de entrada e emissão forem diferentes o sistema mostrará uma mensagem com duas opções, escolher sempre a opção de gerar as parcelas por EMISSÃO.

RTENOTITLE

Clique no botão Sair 

RTENOTITLE

Clique em Processar

RTENOTITLE

Clicar em Fechar

Clique em Sim para fechar a Nota Fiscal. 

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Clique em OK. 

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