Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Baixas Contas a Receber Ordem de Pagamento"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
(Criou página com 'O Manual Baixas Contas a Receber - Ordem de Pagamento, mostra como baixar os valores depositados pelos clientes. Nesse manual terão as baixas com mesmo valor, depositos com v...')
 
 
(12 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 4: Linha 4:
  
 
'''''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos'''''
 
'''''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos'''''
 +
 +
[[File:Manual baixas contas a receber ordem de pagamentoImagem0.png|700x400px|RTENOTITLE]]
  
 
Para baixas por ordem de pagamento devemos informar:
 
Para baixas por ordem de pagamento devemos informar:
Linha 23: Linha 25:
 
'''Histórico:''' nome do cliente ou razão social
 
'''Histórico:''' nome do cliente ou razão social
  
Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária
+
'''Transação: '''90610 Crédito Cobrança Bancária
  
A data da baixa a Data mov. Data lib. Data contábil devem ser iguais.
+
A '''data da baixa''',''' Data mov., Data lib. e''' '''Data contábil''' devem ser iguais.
  
 
Processar a baixa
 
Processar a baixa
 +
 +
[[File:Manual baixas contas a receber ordem de pagamentoImagem1.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
'''Baixa com valor maior que o título no contas a receber'''
 +
 +
'''''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos'''''
 +
 +
Para baixar depósitos efetuados pelos clientes com '''''valor maior '''''que o título a receber
 +
 +
'''Data Baixa''': deve ser a mesma data do depósito, ou seja a data que está no extrato bancário.
 +
 +
'''Cliente''': cliente que efetuou o depósito
 +
 +
'''''Mostrar'''''
 +
 +
Selecionar o título que será baixado.
 +
 +
'''Conta Interna''': conta que o cliente depositou o dinheiro
 +
 +
'''Valor''': valor do depósito
 +
 +
'''Histórico''': nome do cliente ou razão social e número da nota fiscal
 +
 +
'''Transação:''' 90610 Crédito Cobrança Bancária
 +
 +
[[File:Manual baixas contas a receber ordem de pagamentoImagem2.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Se a diferença paga a maior no título for referente a juros, informar o valor no campo Vlr. Juros. 
 +
 +
Se o cliente pagou valor a maior e essa diferença não é juros, esse valor deve ser lançado na aba '''Gerar Créditos'''
 +
 +
Em seguida para gerar o crédito para o cliente, selecione a aba '''''Gerar Créditos''''', nesta tela devemos informar:
 +
 +
'''Filial:'''
 +
 +
'''Título: '''informe o mesmo número de título que foi baixado
 +
 +
'''Tipo: '''ADT (adiantamento)
 +
 +
'''Valor Original: '''Valor que ficará como crédito ao cliente
 +
 +
'''Transação:''' 90330 
 +
 +
'''Portador:''' 9999
 +
 +
'''Carteira: '''99
 +
 +
[[File:Manual baixas contas a receber ordem de pagamentoImagem3.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Processar a baixa.
 +
 +
'''Baixa com valor menor que o título no contas a receber'''
 +
 +
'''''Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos'''''
 +
 +
Para baixar títulos com '''''valor menor '''''que o título a receber informar:
 +
 +
'''Data Baixa''': data do recebimento do título
 +
 +
'''Cliente:'''
 +
 +
'''''Mostrar'''''
 +
 +
Marcar o título que será baixado.
 +
 +
Selecionar
 +
 +
'''Conta Interna''': conta que será baixado o título
 +
 +
'''Valor''': valor recebido
 +
 +
'''Histórico:''' nome do cliente ou razão social
 +
 +
'''Transação:''' 90610 Crédito Cobrança Bancária
 +
 +
Colocar o valor do depósito em '''''VLR a BAIXAR,'''''neste caso a baixa será parcial.
 +
 +
[[File:Manual baixas contas a receber ordem de pagamentoImagem4.png|RTENOTITLE]]
 +
 +
Processar a baixa do título.
 +
 +
<span style="background-color:#ffff00;">Obs: as Ordens de Pagamento&nbsp;devem ser baixadas até o primeiro dia útil de cada mês.&nbsp;</span>

Edição atual tal como às 19h01min de 14 de fevereiro de 2023

O Manual Baixas Contas a Receber - Ordem de Pagamento, mostra como baixar os valores depositados pelos clientes. Nesse manual terão as baixas com mesmo valor, depositos com valor maior que o título a baixar e baixas de depósitos com recebimento parcial do título. 

Para fazer a baixa acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos

RTENOTITLE

Para baixas por ordem de pagamento devemos informar:

Data Baixa: deve ser a mesma data do depósito, ou seja, a data que está no extrato bancário.

Cliente: cliente que efetuou o depósito

Mostrar

Marcar o título que será baixado.

Selecionar

Conta Interna: banco que o cliente depositou o dinheiro

Valor: valor do depósito

Histórico: nome do cliente ou razão social

Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária

A data da baixa, Data mov., Data lib. e Data contábil devem ser iguais.

Processar a baixa

RTENOTITLE

Baixa com valor maior que o título no contas a receber

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos

Para baixar depósitos efetuados pelos clientes com valor maior que o título a receber

Data Baixa: deve ser a mesma data do depósito, ou seja a data que está no extrato bancário.

Cliente: cliente que efetuou o depósito

Mostrar

Selecionar o título que será baixado.

Conta Interna: conta que o cliente depositou o dinheiro

Valor: valor do depósito

Histórico: nome do cliente ou razão social e número da nota fiscal

Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária

RTENOTITLE

Se a diferença paga a maior no título for referente a juros, informar o valor no campo Vlr. Juros. 

Se o cliente pagou valor a maior e essa diferença não é juros, esse valor deve ser lançado na aba Gerar Créditos

Em seguida para gerar o crédito para o cliente, selecione a aba Gerar Créditos, nesta tela devemos informar:

Filial:

Título: informe o mesmo número de título que foi baixado

Tipo: ADT (adiantamento)

Valor Original: Valor que ficará como crédito ao cliente

Transação: 90330 

Portador: 9999

Carteira: 99

RTENOTITLE

Processar a baixa.

Baixa com valor menor que o título no contas a receber

Finanças / Gestão de Contas a Receber / Contas a Receber / Baixas de Títulos / Por Recebimento Cheque/Diversos

Para baixar títulos com valor menor que o título a receber informar:

Data Baixa: data do recebimento do título

Cliente:

Mostrar

Marcar o título que será baixado.

Selecionar

Conta Interna: conta que será baixado o título

Valor: valor recebido

Histórico: nome do cliente ou razão social

Transação: 90610 Crédito Cobrança Bancária

Colocar o valor do depósito em VLR a BAIXAR,neste caso a baixa será parcial.

RTENOTITLE

Processar a baixa do título.

Obs: as Ordens de Pagamento devem ser baixadas até o primeiro dia útil de cada mês.