Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Adiantamento a Fornecedores"

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'''Manual Adiantamento a Fornecedores '''
 
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São gerados adiantamentos a fornecedores quando os títulos não estão lançados ou quando o pagamento deve ser efetuado antes da emissão do documento fiscal. 
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São gerados adiantamentos a fornecedores quando os títulos não estão lançados, quando o pagamento deve ser efetuado antes da emissão do documento fiscal e quando é adiantado valor a colaborador para despesas de viagens. 
  
 
Para lançar adiantamento a fornecedor acessar o menu: 
 
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'''Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas'''
 
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Na grid inferir criar o título informando os seguintes dados:
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'''Filial:''' filial do adiantamento
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'''Título: '''criar o número do título
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'''Tipo: '''ADT
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'''Fornecedor:''' código do fornecedor ou colaborador
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'''Emissão:''' data do pagamento
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'''Entrada:''' data do pagamento 
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'''Vcto. Original:''' mesma data do pagamento 
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'''Vlr. Original: '''valor do pagamento 
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'''Conta Financeira:''' sistema busca automaticamemte pela transação
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'''Conta Contábil:''' sistema busca automaticamente pela transação
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'''Centro de Custo:''' sistema busca automaticamente pela transação
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Edição atual tal como às 09h11min de 6 de agosto de 2020

Manual Adiantamento a Fornecedores 

São gerados adiantamentos a fornecedores quando os títulos não estão lançados, quando o pagamento deve ser efetuado antes da emissão do documento fiscal e quando é adiantado valor a colaborador para despesas de viagens. 

Para lançar adiantamento a fornecedor acessar o menu: 

Finanças / Gestão de Tesouraria / Caixas e Bancos / Preparação / Entradas


RTENOTITLE


Opção: Crédito Fornecedor

Transação: 90650

Conta Interna: banco ou caixa que será realizado o pagamento

Data Previsão Pagto: data do pagamento 

Data Liberação: data do pagamento 

Sequência da Preparação: sistema busca sequência automática

Valor: valor do pagamento

RTENOTITLE

Na grid inferir criar o título informando os seguintes dados:

Filial: filial do adiantamento

Título: criar o número do título

Tipo: ADT

Fornecedor: código do fornecedor ou colaborador

Emissão: data do pagamento

Entrada: data do pagamento 

Vcto. Original: mesma data do pagamento 

Vlr. Original: valor do pagamento 

Conta Financeira: sistema busca automaticamemte pela transação

Conta Contábil: sistema busca automaticamente pela transação

Centro de Custo: sistema busca automaticamente pela transação

RTENOTITLE

Clicar em Processar

RTENOTITLE