Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa VI"
De mariano
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− | | colspan="9" height="20 | + | | width="1173" colspan="9" height="20" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa '''<br/> |
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− | | | + | | height="820" rowspan="34" style="width: 148px;" | '''Atividades Diárias''' |
− | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220 | |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir cupom fiscal <br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar cupom fiscal |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar nota promissória dos pedidos ch parc<br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa<br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir as notas fiscais de venda <br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir os boletos de cobrança<br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir etiquetas de volumes |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora <br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente </span><br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos </span><br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário <br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço<br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. <br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque <br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa para transporte <br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo<br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no SDE<br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia <br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | <span style="background-color:#ffff00;">Imprimir o relatório 304 conferir conferir o movimento do dia (cheques, cartões, ch parc, carteiras)</span><br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Passar para o Coordenador Administrativo o relatório 127 após fazer as baixas no caixa<br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Fazer a sangria no PDV deixando troco no valor de R$ 200,00<br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores |
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− | | colspan=" | + | | colspan="9" height="20" | <br/> |
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− | | colspan=" | + | | colspan="9" height="20" | '''Atividades Mensais '''<span style="background-color:#ffff00;">Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber </span><br/> |
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− | | colspan=" | + | | colspan="9" height="20" | <span style="background-color:#ffff00;">Imprimir relatório 204 por data de emissão conferir e entregar para o boy/entregador todas as faturas geradas</span><br/> |
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− | | colspan=" | + | | colspan="9" height="20" | I<span style="background-color:#ffff00;">mprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados. </span><br/> |
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− | | colspan=" | + | | colspan="9" height="20" | Baixar as carteiras de funcionários <br/> |
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− | | colspan="9" height="20" | | + | | colspan="9" height="20" | <br/> |
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− | | | + | | height="160" rowspan="8" style="width: 148px;" | '''Responsabilidades''' |
− | | colspan="8" style="width: | + | | colspan="8" style="width: 1019px;" | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal <br/> |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Providenciar troco para caixa |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho |
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− | | colspan="8" height="20" style="width: | + | | colspan="8" height="20" style="width: 1019px;" | Manter a organização do seu local de trabalho |
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Edição atual tal como às 09h49min de 5 de novembro de 2019
Descrição das Atividades Operador de Caixa | ||||||||
Atividades Diárias | Conferir relatório de notas fiscais 220 | |||||||
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores | ||||||||
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento | ||||||||
Baixar os pedidos de cupom fiscal | ||||||||
Emitir cupom fiscal | ||||||||
Cancelar cupom fiscal | ||||||||
Gerar nota promissória dos pedidos ch parc | ||||||||
Gerar nota promissória dos pedidos em carteira | ||||||||
Baixar os títulos recebidos à prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma | ||||||||
Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa | ||||||||
Emitir as notas fiscais de venda | ||||||||
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema | ||||||||
Emitir os boletos de cobrança | ||||||||
Emitir etiquetas de volumes | ||||||||
Emitir e arquivar Comprovante de Entrega de Mercadoria via sistema, assinado pela transportadora | ||||||||
Enviar nota fiscal e boleto quando solicitado pelo cliente | ||||||||
Conferir canhoto das notas fiscais a prazo com relatório 110, após a conferência organizar e arquivar - relatório e canhotos | ||||||||
Cancelar nota fiscal de venda com formulário | ||||||||
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço | ||||||||
Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. | ||||||||
Emitir e lançar notas fiscais de devolução com formulário | ||||||||
Emitir notas fiscais de uso da empresa e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
Emitir notas de baixa por perda e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
Emitir notas fiscais de avarias de transportadoras e encaminhar formulário e nota fiscal ao Encarregado de Estoque | ||||||||
Emitir notas fiscais de remessa para transporte | ||||||||
Emitir notas fiscais de remessa de bem por comodato | ||||||||
Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo | ||||||||
Verificar se todas as notas de consumidor eletrônicas foram autorizadas no SDE | ||||||||
Fazer transferências em dinheiro para o caixa 50 durante o dia | ||||||||
Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro | ||||||||
Imprimir o relatório 304 conferir conferir o movimento do dia (cheques, cartões, ch parc, carteiras) | ||||||||
Passar para o Coordenador Administrativo o relatório 127 após fazer as baixas no caixa | ||||||||
Fazer a sangria no PDV deixando troco no valor de R$ 200,00 | ||||||||
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores | ||||||||
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Atividades Mensais Gerar relatório 118 - separar as carteiras colocar prazo de vencimento e gerar as faturas do contas a receber | ||||||||
Imprimir relatório 204 por data de emissão conferir e entregar para o boy/entregador todas as faturas geradas | ||||||||
Imprimir duas vias do relatório 111 - 1ª via entregar ao cliente - 2ª via retornar para empresa com os canhotos de notas assinados. | ||||||||
Baixar as carteiras de funcionários | ||||||||
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Responsabilidades | Consultar Serasa e anotar no verso do cheque número do protocolo | |||||||
Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente - Pedido Impresso - 1ª via caixa - Cliente - Documento Fiscal | ||||||||
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento | ||||||||
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa | ||||||||
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail , dois dias antes de terminar o mês | ||||||||
Providenciar troco para caixa | ||||||||
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho | ||||||||
Manter a organização do seu local de trabalho |