Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Remessa Pagamento Eletrônico"
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 21: | Linha 21: | ||
'''Nº de Remessa: '''o número da remessa é gerado automaticamente | '''Nº de Remessa: '''o número da remessa é gerado automaticamente | ||
− | '''Gerar Preparação: ''' | + | '''Gerar Preparação: S (com essa opção ao gerar a remessa os títulos já são baixados do contas a pagar)''' |
Na aba '''Seleção''' marcar: | Na aba '''Seleção''' marcar: | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
[[File:Manual remessa pagamento eletronicoImagem4.png|RTENOTITLE]] | [[File:Manual remessa pagamento eletronicoImagem4.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Enviar o arquivo de remessa para o banco | ||
+ | |||
+ | Acessar o gerenciador financeiro em '''Transferências de Arquivos''' / '''Remessa''' | ||
+ | |||
+ | Clicar em <span style="background-color:#00FF00;">+</span> e pesquisar o arquivo de remessa salvo no servidor. | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual remessa pagamento eletronicoImagem5.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Selecionar o arquivo e adicionar | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual remessa pagamento eletronicoImagem6.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Clicar em enviar para enviar o arquivo de remessa para o banco | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual remessa pagamento eletronicoImagem7.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | '''Exclusão de Remessa Pagamento Eletrônico''' | ||
+ | |||
+ | Para excluir a remessa de pagamento eletrônico informar: | ||
+ | |||
+ | '''Portador:''' portador do banco que a remessa foi enviada | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual remessa pagamento eletronicoImagem8.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | '''Nome Arquivo:''' selecionar o arquivo enviado | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual remessa pagamento eletronicoImagem9.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | '''Nº Remessa:''' informar o número da remessa que será excluída | ||
+ | |||
+ | Mostrar | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual remessa pagamento eletronicoImagem10.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Desmarcar os títulos | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual remessa pagamento eletronicoImagem11.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | '''Processar''' | ||
+ | |||
+ | Confirmar o processamento | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual remessa pagamento eletronicoImagem12.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | Clicar em Ok para finalizar a exclusão da remessa | ||
+ | |||
+ | [[File:Manual remessa pagamento eletronicoImagem13.png|RTENOTITLE]] |
Edição atual tal como às 09h21min de 25 de julho de 2019
Para gerar a remessa do contas a pagar os títulos precisam ter código de barras, após a inclusão do código de barras deve ser gerada a remessa.
A remessa deve ser gerada no sistema e enviada para o banco.
Finanças / Gestão de Contas a Pagar / Pagamento Eletrônico / Remessa
Portador: Portador do Banco do Brasil
Nome do Arquivo: abrir a pasta da filial “pagamento eletrônico” [file:///\\192.168.7.30 \\192.168.7.30] no servidor e dar nome ao arquivo
EX : REM 16112013.TXT
Pagamento: informar a data do pagamento
Tipo de Pagamento: TR títulos registrados
Nº de Remessa: o número da remessa é gerado automaticamente
Gerar Preparação: S (com essa opção ao gerar a remessa os títulos já são baixados do contas a pagar)
Na aba Seleção marcar:
Sugerir Tipos de Pagto
Vencimento: informar vencimento dos títulos que serão pagos
Mostrar apenas títulos com códigos de barras
4- Títulos + Preparações
Clicar em Ok e Mostrar
Selecionar os títulos e Processar
Enviar o arquivo de remessa para o banco
Acessar o gerenciador financeiro em Transferências de Arquivos / Remessa
Clicar em + e pesquisar o arquivo de remessa salvo no servidor.
Selecionar o arquivo e adicionar
Clicar em enviar para enviar o arquivo de remessa para o banco
Exclusão de Remessa Pagamento Eletrônico
Para excluir a remessa de pagamento eletrônico informar:
Portador: portador do banco que a remessa foi enviada
Nome Arquivo: selecionar o arquivo enviado
Nº Remessa: informar o número da remessa que será excluída
Mostrar
Desmarcar os títulos
Processar
Confirmar o processamento
Clicar em Ok para finalizar a exclusão da remessa