Mudanças entre as edições de "Mariano:Rejeicao 737"
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+ | Caso, o pagamento deva ser em cartão, então deverá informar o tpIntegra = 1 e identificar a transação com a Operadora do Cartão. Veja um exemplo de como ficaria. | ||
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+ | <!-- Tipo de Pagamento em Cartão (04) --> | ||
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+ | <!-- Dados do Cartão --> | ||
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+ | <!-- Integrado com o Sistema --> | ||
+ | <tpIntegra>1</tpIntegra> | ||
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Edição atual tal como às 19h13min de 5 de junho de 2018
Índice
Pagamento não integrado com o sistema de automação da empresa
Causa
Foi emitida uma NF-e com Tipo de Integração como Pagamento não integrado (tag: tpIntegra = 2) em Estado (UF) que não permite essa forma de integração. Nessas condições, a NF-e foi rejeitada pelo motivo 737.
Trecho de XML:
<!-- Grupo de Pagamentos --> <pag> <tPag>04</tPag> <vPag>17.90</vPag> <card> <!-- Tipo de Integração --> <tpIntegra>2</tpIntegra> </card> </pag>
Como Resolver
Para o Tipo de Integração há apenas duas formas, 1 - Integrado (TEF) ou 2 - Não integrado (POS). Como a opção de "Não Integrado" não pode ser utilizado, seria necessário alterar o campo tpIntegra para 1.
O problema é que essa mudança na integração pode ocasionar outas rejeições. Para sistemas integrados, exige que a transação com a Operadora do Cartão seja identificada na emissão da NF-e, sendo necessário informar também o CNPJ da Credenciadora do Cartão (tag: card / CNPJ), a Bandeira do Cartão (Visa, Mastercard, etc.) (tag: card / tBand) e Número de Autorização (tag: card / cAut).
Primeiro verifique se o tipo de pagamento está correto. Talvez tenha sido informado o pagamento em cartão indevidamente. Se for esse o caso, então a correção será mais simples. Se o correto fosse o pagamento em dinheiro, por exemplo, veja a seguir como ficaria na NF-e.
Trecho de XML que deverá ser alterado:
<!-- Grupo de Pagamentos --> <pag> <!-- Tipo de Pagamento em Dinheiro (01) --> <tPag>01</tPag> <vPag>17.90</vPag> </pag>
Caso, o pagamento deva ser em cartão, então deverá informar o tpIntegra = 1 e identificar a transação com a Operadora do Cartão. Veja um exemplo de como ficaria.
Trecho de XML que deverá ser alterado:
<!-- Grupo de Pagamentos --> <pag> <!-- Tipo de Pagamento em Cartão (04) --> <tPag>04</tPag> <vPag>17.90</vPag> <!-- Dados do Cartão --> <card> <!-- Integrado com o Sistema --> <tpIntegra>1</tpIntegra> <!-- Dados da Credenciadora do Cartão --> <CNPJ>99999999000191</CNPJ> <tBand>01</tBand> <cAut>180003</cAut> </card> </pag>
Após a correção da NF-e, faça o reenvio do documento.
Setor responsável
Própia Unidade / Fiscal