Mudanças entre as edições de "Operador de Caixa CG"

De mariano
Ir para: navegação, pesquisa
(Criou página com '{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173" |- height="20" | colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '...')
 
 
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
 
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
 
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1173"
|- height="20"
+
|-
 
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '''
 
| colspan="9" height="20" width="1173" | '''Descrição das Atividades Operador de Caixa  '''
|- height="20"
+
|-
| height="20" | '''Versão '''
+
| '''IV'''
+
| colspan="7" rowspan="2" | ''' '''
+
|- height="20"
+
| height="20" | '''Data '''
+
| '''05/12/2014'''
+
|- height="20"
+
| height="20" | '''Cargo'''
+
| colspan="8" | '''Operador de Caixa '''
+
|- height="20"
+
 
| colspan="9" height="20" |  
 
| colspan="9" height="20" |  
|- height="20"
+
|-
| rowspan="23" height="460" | '''Atividades Diárias''' 
+
| rowspan="28" height="460" style="width: 141px;" | '''Atividades Diárias''' 
| colspan="8" | Abertura do Caixa 
+
| colspan="8" style="width: 1026px;" | Abertura do Caixa 
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Conferir relatório de notas fiscais 220
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Conferir relatório de notas fiscais 220
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Baixar os pedidos de cupom fiscal 
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Emitir cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Emitir cupom fiscal 
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Cancelar cupom fiscal 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Cancelar cupom fiscal 
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Emitir nota fiscal de venda 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Gerar nota promissória dos pedidos em carteira 
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Emitir boleto 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Emitir nota fiscal de venda 
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos.&nbsp;<br/>
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema&nbsp;
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Emitir boleto&nbsp;
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Gerar relatório dos cartões recebidos no dia na máquina da cielo
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Cancelar nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário&nbsp;
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Fazer o Fechamento de Caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo&nbsp;
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Encaminhar por e-mail arquivo txt&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas&nbsp;<br/>
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Entregar ao Coordenador Administrativo: Formulário Fechamento de caixa, dinheiro, cheques e notas fiscais de devolução que envolvem caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia&nbsp;
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro
|- height="20"
+
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques)
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões&nbsp;
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 300,00
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Enviar por e-mail o arquivo txt
 +
|-
 +
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 +
|-
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
 
| colspan="9" height="20" | &nbsp;
|- height="20"
+
|-
| rowspan="8" height="160" | '''Responsabilidades'''
+
| rowspan="8" height="160" style="width: 141px;" | '''Responsabilidades'''
| colspan="8" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
+
| colspan="8" style="width: 1026px;" | Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -&nbsp; Pedido Impresso - 1ª via caixa&nbsp; - Cliente -&nbsp; Documento Fiscal&nbsp;
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa&nbsp;
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o&nbsp; mês&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o&nbsp; mês&nbsp;
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Cobrir faturamento no horário de almoço&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Cobrir faturamento no horário de almoço&nbsp;
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Providenciar troco para caixa&nbsp;
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Providenciar troco para caixa&nbsp;
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
|- height="20"
+
|-
| colspan="8" height="20" | Manter a organização do seu local de trabalho
+
| colspan="8" height="20" style="width: 1026px;" | Manter a organização do seu local de trabalho
 
|}
 
|}

Edição atual tal como às 18h09min de 25 de maio de 2018

Descrição das Atividades Operador de Caixa  
 
Atividades Diárias  Abertura do Caixa 
Encaminhar os pedidos fechados em carteira ao Auxiliar Administrativo
Conferir relatório de notas fiscais 220
Gerar relatório 110 e conferir pedidos em aberto com vendedores 
Conferir antes de fechar o pedido condição e forma de pagamento 
Baixar os pedidos de cupom fiscal 
Emitir cupom fiscal 
Cancelar cupom fiscal 
Cancelar pedidos de Cupom Fiscal no megasul 
Gerar nota promissória dos pedidos em carteira 
Baixar os títulos recebidos a prazo e emitir recibo ou solicitar a Auxiliar Administrativo a emissão quando o acerto for feito pela mesma
Baixar devoluções e troco de cheques que envolvem caixa
Emitir nota fiscal de venda 
Coletar assinatura por extenso nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo. Solicitar que seja informado no canhoto da nota fiscal RG e CPF de quem retirou os produtos. 
Receber valores e fazer a baixa dos títulos com nota fiscal no sistema 
Emitir boleto 
Cancelar nota fiscal de venda com formulário 
Fazer devolução de cupom / nota fiscal de venda com formulário 
Conferir o caixa ao sair e retornar do almoço
Coletar assinatura nos canhotos das notas fiscais das vendas a prazo 
Solicitar ao Coordenador Administrativo estorno de baixa para cancelamento de notas 
Fazer transferências em dinheiro para caixa 50 durante o dia 
Imprimir relatório 103 do caixa e passar para o Coordenador Administrativo juntamente com o dinheiro
Imprimir o relatório 204 conferir os cheques e passar para o Coordenador Administrativo (relatório e cheques)
Imprimir o relatório 204 e conferir os cartões 
Fazer a sangria no megasul deixando troco no valor de R$ 300,00
Enviar por e-mail o arquivo txt
Prestar atendimento cordial por telefone, pessoalmente ou através de mensagem eletrônica (e-mail e skype) aos clientes e colaboradores
 
Responsabilidades Receber no caixa somente com pedido, manual ou impresso - Pedido Manual - 1ª via caixa, 2ª via cliente -  Pedido Impresso - 1ª via caixa  - Cliente -  Documento Fiscal 
Reter uma via do pedido no caixa quando for manual, e assim que voltar o sistema pesquisar número do pedido no bloco para fazer o fechamento
Passar a caneta testa notas em todas as notas recebidas no caixa 
Solicitar Licença Megasul quando não receber por e-mail, dois dias antes de terminar o  mês 
Cobrir faturamento no horário de almoço 
Providenciar troco para caixa 
Zelar pelos materiais e equipamentos de trabalho
Manter a organização do seu local de trabalho