Mudanças entre as edições de "Mariano:Manual Cadastro de Transações para Pedidos"

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'''Natureza da Operação:''' Informar a cfop que saíra na nota através do pedido com a transação que está sendo cadastrada
 
'''Natureza da Operação:''' Informar a cfop que saíra na nota através do pedido com a transação que está sendo cadastrada
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'''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - Dados Gerais</span>'''
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'''Detalhes da Transação:''' Digitar a descrição da transação&nbsp;
 
'''Detalhes da Transação:''' Digitar a descrição da transação&nbsp;
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'''Dispositivo fiscal: '''0
 
'''Dispositivo fiscal: '''0
  
'''Gerar receituário:''' não preencher
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'''Gerar receituário: S'''
  
'''Zerar valor contábil / mercadoria:''' S
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'''Zerar valor contábil / mercadoria: '''não preencher
  
 
'''Situação:''' A&nbsp;
 
'''Situação:''' A&nbsp;
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'''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - ICMS</span>'''
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[[File:Manual cadastro de transações para pedidos Imagem5.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Isenta ICMS:''' S
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'''Considera ICMS no preço/valor:''' 5
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'''Considera no índice CIAP:''' N
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'''Considerar a redução de ICMS no preço:''' N&nbsp;
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'''Considera desoneração de ICMS: '''não preencher
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'''Modalidade do ICMS: '''não preencher
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'''Percentual de diferimento:''' 0,00
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'''ICMS especial:''' não preencher&nbsp;
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'''ICMS substituído:''' não preencher
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'''Código de redução de impostos:''' não preencher
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'''Situação Tributária de ICMS:''' não preencher
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'''IPI na base de ICMS:''' N
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'''Frete na base de ICMS:''' N
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'''Seguro na base de ICMS:''' N
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'''Embalagem na base de ICMS:''' N
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'''Encargos na base de ICMS:''' N&nbsp;
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'''Outras despesas na base de ICMS:''' N
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'''Arredondamento na base de ICMS:''' N
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'''Frete destacado na base de ICMS:''' N
 +
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'''Outras despesas destacadas na base de ICMS:''' N
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'''COFINS faturamento na base de ICMS:''' N
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'''PIS faturamento na base de ICMS:''' N
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'''Prazo retorno mercadorias suspensão ICMS (dias):''' 0
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'''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - IPI&nbsp;</span>'''
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'''Isenta IPI:''' S
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'''Situação Tributária do IPI:''' 53
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'''Código de Enquadramento do IPI:''' 0
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'''IPI como despesa acessória em devoluções:''' N
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'''Frete na base de IPI:''' N&nbsp;
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'''Seguro na base de IPI:''' N&nbsp;
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'''Embalagem na base de IPI:''' N
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'''Encargos na base de IPI:''' N
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'''Outras despesas na base de IPI:''' N
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'''Arredondamento na base de IPI:''' N
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'''Frete destacado na base de IPI:''' N
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'''Outras despesas destacadas na base de IPI:''' N
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'''Considerar descontos na base de IPI:''' N
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'''ICMS desonerado na base de IPI:'''&nbsp;N
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'''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - IRRF&nbsp;</span>'''
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'''Valor mínimo de IRRF''': 0,00
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'''IRRF na nota fiscal de saída:''' N
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'''Encargos na base de IRRF:''' N
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'''Outras Despesas na base de IRRF:''' N
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'''Outras despesas destacadas na base do IRRF''': N
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'''Arredondamento na base de IRRF:''' N
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'''ISS na base do IRRF:''' N
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'''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - INSS / FUNRURAL</span>'''
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'''Calcula Funrural:''' N
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'''INSS/Funrural na nota de saída:''' N
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'''Valor mínimo de INSS: '''0,00
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'''Outras despesas destacadas na base de INSS/Funrural:''' N
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'''Encargos na base de INSS: '''N
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'''Outras despesas na base de INSS/Funrural:''' N
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'''Arredondamento na base de INSS/Funrural:''' N
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'''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - Financeiro</span>'''
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[[File:Manual cadastro de transações para pedidos Imagem13.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Tipo de título gerado no contas a receber:''' não preencher
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'''Moeda do título gerado no contas a receber: '''01
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'''Soma para financeiro: '''N
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'''Critério de rateio: '''não preencher
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'''Conta financeira a classificar:''' 0
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'''Conta contábil a classificar:''' 0
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'''Centro de custo a classificar:&nbsp;''' não preencher
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[[File:Manual cadastro de transações para pedidos Imagem14.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - PIS (2)</span>'''
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[[File:Manual cadastro de transações para pedidos Imagem15.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''Tributa Pis Faturamento: '''N
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'''Valor mínimo do PIS retido: '''0,00
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'''PIS retido na nota fiscal de saída:''' N
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'''Situação tributária do PIS: '''49
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'''Natureza da receita do PIS: '''0
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'''Encargos na base do PIS: '''N
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'''Outras despesas na base do PIS: '''N
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'''Arredondamento na base do PIS: '''N
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'''Outras despesas destacadas na base do PIS: '''N
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'''IPI na base do PIS: '''N
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'''Frete na base do PIS: '''N
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'''Seguro na base do PIS: '''N
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'''Embalagem na base do PIS: '''N
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'''ICMS substituto na base do PIS:''' N
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'''Subtrai IPI presumido na base do PIS:''' N
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'''ICMS desonerado na base do PIS:''' N
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'''PIS como despesa acessória em devoluções: '''S
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'''Desconta ICMS da base do PIS: '''N
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'''Desconta ISS da base do PIS: '''N
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'''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - COFINS (3)&nbsp;</span>'''
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'''Natureza da receita do COFINS: '''0
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'''Situação tributária do COFINS: '''49
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'''Tributa COFINS faturamento: '''N
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'''COFINS retido na nota fiscal de saída:''' N
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'''Valor mínimo do COFINS retido: '''0,00
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'''Outras despesas destacadas na base do COFINS:''' N
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'''Arredondamento na base do COFINS:''' N
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'''Outras despesas na base do COFINS:''' N
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'''Encargos na base do COFINS:''' N
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'''Subtrai IPI presumido na base do COFINS:''' N
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'''ICMS desonerado na base do COFINS: '''N
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'''ICMS substituto na base do COFINS: '''N
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'''Embalagem na base do COFINS: '''N
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'''Seguro na base do COFINS:''' N
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'''Frete na base do COFINS: '''N
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'''IPI na base do COFINS:''' N
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'''COFINS como despesa acessória em devoluções:''' S
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'''Desconta ICMS da base do COFINS:''' N
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'''Desconta ISS da base do COFINS: '''N
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'''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - ISS</span>'''
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'''Arredondamento na base de ISS:''' N
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'''Outras despesas na base de ISS:''' N
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'''Encargos na base de ISS:''' N
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'''Outras despesas destacadas na base de ISS:''' N
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'''ISS na nota fiscal de saída: '''N
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'''Valor mínimo do ISS: '''0,00
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'''Código de tributação do ISSQN:''' não preencher
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'''Descontar dedução da base de ISS:''' não preencher
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'''Exigibilidade de ISS:''' 0
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[[File:Manual cadastro de transações para pedidos Imagem20.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - Senar / Senat&nbsp;</span>'''
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'''Calcula SENAR/SENAT: '''N
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'''Arredondamento na base do SENAR/SENAT: '''N
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'''Outras despesas na base do SENAR/SENAT:''' N
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'''Encargos na base do SENAR/SENAT:''' N
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'''Outras despesas destacadas na base do SENAR/SENAT:''' N
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'''SENAR/SENAT na nota de saída: '''N
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[[File:Manual cadastro de transações para pedidos Imagem21.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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'''<span style="background-color:#FFFF00;">Aba - Integrações&nbsp;</span>'''
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'''Trans. Integrada:''' não preencher
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'''Ligação Transação do Pedido x CFOP'''
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Após cadastrar a transação ligar a transação a CFOP da nota.&nbsp;
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Para cadastrar acesssar o menu:&nbsp;
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'''Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Transação e Estado'''
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[[File:Manual cadastro de transações para pedidos Imagem22.png|700x400px|RTENOTITLE]]
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Para cadastrar clicar preencher os campos:&nbsp;
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'''Sequência: '''pesquisar a última sequência cadastrada e digitar o número da próxima
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'''Trans. Ped/OC:''' informar a transação do pedido que foi cadastrada
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'''Estado:''' informar o estado&nbsp;
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'''Filial: '''não preencher
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'''Trans. Produto:''' informar a cfop referente a transação cadastrada, essa é a transação que saírá na nota fiscal
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'''Trans. Serviço:''' não preencher
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[[File:Manual cadastro de transações para pedidos Imagem23.png|700x400px|RTENOTITLE]]

Edição atual tal como às 09h43min de 4 de janeiro de 2018

Cadastramos transações para emissão de pedidos sempre que movimentamos estoque de produtos. 

Para cadastrar a transação acessar o menu: 

Cadastros / Transações / Parâmetros por Gestão / Vendas

RTENOTITLE

Para cadastrar a transação preencher os campos: 

Transação: informar código da transação, seguir a sequência de cadastros do sistema e digitar a descrição da transação. 

Módulo: selecionar o módulo de acordo com o tipo de transação

VEP - Vendas - Pedidos Normais 

VEO - Vendas - Pedidos de Orçamento

VEC - Vendas - Pedidos de Previsão Produção

VEF - Vendas - NF Saída Produtos 

VES - Vendas - NF Saída Serviços 

VEN - Vendas - Emissão de Fatura

Natureza da Operação: Informar a cfop que saíra na nota através do pedido com a transação que está sendo cadastrada

Aba - Dados Gerais

RTENOTITLE

Detalhes da Transação: Digitar a descrição da transação 

Aceita Manual: S

Forma de Contabilização: não preencher

Forma de rateio: 2 pré definido s/ confirmação

Atualiza Projeto:

Natureza de gasto: 0

Código Regra: 0

Conta Contábil -1: 0

Conta Contábil -2: 0

Conta Contábil -3: 0

Conta Contábil -4: 0

Item Negativo: N

Nova natureza operação: informar a cfop que saíra na nota 

Considera apenas impostos no movimento de estoque: N

Soma seguro no frete: S

Atualiza último pedido: S

Aplicação da operação: X

Nota fiscal de saída de devolução: N

Considera faturamento: N

Nota fiscal de saída exige pedido: S

Forma de escrituração para não tributadas: O

Depósito padrão: não preencher

Embalagem padrão: 0

Mensagem para nota fiscal de saída 1: 0

Mensagem para nota fiscal de saída 2: 0

Mensagem para nota fiscal de saída 3: 0

Mensagem para nota fiscal de saída 4: 0

Forma de venda: 999

Liberação Crescente: não preencher

Libera a guia de tráfego automaticamente: N

Tipo de Venda: N

Gerar nota fiscal de entrada ao fechar o pedido: N

Nota fiscal de saída herda o rateio da origem: S

Operação de venda:

Cancela ou reabilita pedido com títulos movimentados: N

Tributa CIDE: N

Natureza da Operação do Serviço: 0

Nota fiscal de saída exige nota fiscal de entrada: N

Retorno automático de componentes da industrialização: N

Obrigar código produto/serviço: N

Obrigar ligação família / produto / serviço x transação: N

Gerar pendências de montagem: não preencher

Gerar pendências de entregas: não preencher

Obrigar ligação transação x conta financeira: N

Pedido aceita lote vencido: N

Intermediação de serviços: N

Indicativo presencial do consumidor: não preencher

Tipo de cálculo para devolução: R

Devolução de taxa: não prencher

Dispositivo fiscal: 0

Gerar receituário: S

Zerar valor contábil / mercadoria: não preencher

Situação:

RTENOTITLE

Aba - ICMS

RTENOTITLE

Isenta ICMS: S

Considera ICMS no preço/valor: 5

Considera no índice CIAP: N

Considerar a redução de ICMS no preço:

Considera desoneração de ICMS: não preencher

Modalidade do ICMS: não preencher

Percentual de diferimento: 0,00

ICMS especial: não preencher 

ICMS substituído: não preencher

Código de redução de impostos: não preencher

Situação Tributária de ICMS: não preencher

IPI na base de ICMS: N

Frete na base de ICMS: N

Seguro na base de ICMS: N

Embalagem na base de ICMS: N

Encargos na base de ICMS:

Outras despesas na base de ICMS: N

Arredondamento na base de ICMS: N

Frete destacado na base de ICMS: N

Outras despesas destacadas na base de ICMS: N

COFINS faturamento na base de ICMS: N

PIS faturamento na base de ICMS: N

Prazo retorno mercadorias suspensão ICMS (dias): 0

RTENOTITLE

Aba - IPI 

RTENOTITLE

Isenta IPI: S

Situação Tributária do IPI: 53

Código de Enquadramento do IPI: 0

IPI como despesa acessória em devoluções: N

Frete na base de IPI:

Seguro na base de IPI:

Embalagem na base de IPI: N

Encargos na base de IPI: N

Outras despesas na base de IPI: N

Arredondamento na base de IPI: N

Frete destacado na base de IPI: N

Outras despesas destacadas na base de IPI: N

Considerar descontos na base de IPI: N

ICMS desonerado na base de IPI: N

RTENOTITLE

Aba - IRRF 

RTENOTITLE

Valor mínimo de IRRF: 0,00

IRRF na nota fiscal de saída: N

Encargos na base de IRRF: N

Outras Despesas na base de IRRF: N

Outras despesas destacadas na base do IRRF: N

Arredondamento na base de IRRF: N

ISS na base do IRRF: N

RTENOTITLE

Aba - INSS / FUNRURAL

RTENOTITLE

Calcula Funrural: N

INSS/Funrural na nota de saída: N

Valor mínimo de INSS: 0,00

Outras despesas destacadas na base de INSS/Funrural: N

Encargos na base de INSS: N

Outras despesas na base de INSS/Funrural: N

Arredondamento na base de INSS/Funrural: N

RTENOTITLE

Aba - Financeiro

RTENOTITLE

Tipo de título gerado no contas a receber: não preencher

Moeda do título gerado no contas a receber: 01

Soma para financeiro: N

Critério de rateio: não preencher

Conta financeira a classificar: 0

Conta contábil a classificar: 0

Centro de custo a classificar:  não preencher

RTENOTITLE

Aba - PIS (2)

RTENOTITLE

Tributa Pis Faturamento: N

Valor mínimo do PIS retido: 0,00

PIS retido na nota fiscal de saída: N

Situação tributária do PIS: 49

Natureza da receita do PIS: 0

Encargos na base do PIS: N

Outras despesas na base do PIS: N

Arredondamento na base do PIS: N

Outras despesas destacadas na base do PIS: N

IPI na base do PIS: N

Frete na base do PIS: N

Seguro na base do PIS: N

Embalagem na base do PIS: N

ICMS substituto na base do PIS: N

Subtrai IPI presumido na base do PIS: N

ICMS desonerado na base do PIS: N

PIS como despesa acessória em devoluções: S

Desconta ICMS da base do PIS: N

Desconta ISS da base do PIS: N

RTENOTITLE

Aba - COFINS (3) 


RTENOTITLE

Natureza da receita do COFINS: 0

Situação tributária do COFINS: 49

Tributa COFINS faturamento: N

COFINS retido na nota fiscal de saída: N

Valor mínimo do COFINS retido: 0,00

Outras despesas destacadas na base do COFINS: N

Arredondamento na base do COFINS: N

Outras despesas na base do COFINS: N

Encargos na base do COFINS: N

Subtrai IPI presumido na base do COFINS: N

ICMS desonerado na base do COFINS: N

ICMS substituto na base do COFINS: N

Embalagem na base do COFINS: N

Seguro na base do COFINS: N

Frete na base do COFINS: N

IPI na base do COFINS: N

COFINS como despesa acessória em devoluções: S

Desconta ICMS da base do COFINS: N

Desconta ISS da base do COFINS: N

RTENOTITLE

Aba - ISS

RTENOTITLE

Arredondamento na base de ISS: N

Outras despesas na base de ISS: N

Encargos na base de ISS: N

Outras despesas destacadas na base de ISS: N

ISS na nota fiscal de saída: N

Valor mínimo do ISS: 0,00

Código de tributação do ISSQN: não preencher

Descontar dedução da base de ISS: não preencher

Exigibilidade de ISS: 0

RTENOTITLE

Aba - Senar / Senat 

Calcula SENAR/SENAT: N

Arredondamento na base do SENAR/SENAT: N

Outras despesas na base do SENAR/SENAT: N

Encargos na base do SENAR/SENAT: N

Outras despesas destacadas na base do SENAR/SENAT: N

SENAR/SENAT na nota de saída: N

RTENOTITLE

Aba - Integrações 

Trans. Integrada: não preencher


Ligação Transação do Pedido x CFOP

Após cadastrar a transação ligar a transação a CFOP da nota. 

Para cadastrar acesssar o menu: 

Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Transação e Estado

RTENOTITLE

Para cadastrar clicar preencher os campos: 

Sequência: pesquisar a última sequência cadastrada e digitar o número da próxima

Trans. Ped/OC: informar a transação do pedido que foi cadastrada

Estado: informar o estado 

Filial: não preencher

Trans. Produto: informar a cfop referente a transação cadastrada, essa é a transação que saírá na nota fiscal

Trans. Serviço: não preencher

RTENOTITLE