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Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:
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'''Empresa:''' Colocar o código da empresa que solicitou cadastro do fornecedor
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'''Filial:''' Colocar o código da filial, que solicitou cadastro do fornecedor
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'''É Indústria:'''se tiver IPI na nota compra, sempre será = S, senão = N
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'''%ISS:''' caso tenha Iss retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00
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'''%IRRF:''' caso tenha IRRF retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00
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'''%INSS Empresa:''' caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 20%, senão deixar 0,00
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'''%INSS:''' caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 11%, senão deixar 0,00
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'''Condição de Pagamento Padrão:''' observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.
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'''Transportadora: '''cadastrar somente para fornecedor de estoque, fornecedor de despesas informar 99
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'''Frete:''' informar de acordo com a nota fiscal 
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'''Portador Padrão:''' 9999
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'''Carteira Padrão:''' 99
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'''Código Forma Pagamento:''' se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.
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'''Tipo Juros:''' S
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'''Critério dia Vencimento:''' S
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'''Conta Contábil 1:''' 20050 
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'''Conta Contábil 2:''' 10270
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'''Conta Auxiliar 1:''' sistema cria conta automaticamente
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'''Finalidade:''' caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo
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'''Usa em Tab. Preços:''' N
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Está finalizado o cadastro do Fornecedor, só informar a unidade que solicitou, o código cadastrad

Edição das 09h47min de 29 de dezembro de 2017

O cadastro de Fornecedor é realizado para entrada de notas fiscais, de produtos de  estoque e despesas.

O cadastro de Fornecedor, deverá ser feito sempre em letras maísculas, sem acentos ou caracteres especiais, sem abreviações de endereços, bairro, e somente com um espaço entre palavras.

O acesso para Cadastro de Fornecedores será em:

Cadastro / Clientes e Fornecedores / Fornecedores /Cadastro

RTENOTITLE

Abrirá seguinte tela:

RTENOTITLE

Fornecedor: Para iniciar o cadastro no campo fornecedor, informar o número zero e passar para o próximo campo, o sistema irá buscar automático a próxima sequência de numeração. Digitar a razão social. 

Fantasia: Se tiver nome fantasia na nota, digitar, senão repetir a razão social.

Tipo Fornecedor: coloca J – para pessoa jurídica e F – para pessoa física

Tipo Mercado: sempre I

CPF/CNPJ: digitar CNPJ

Tipo Direito Propriedade: informar de acordo com a empresa se é pública ou privada

Número RG: informar somente se o fornecedor for pessoa física

Tipo Empresa:informar o tipo de empresa de acordo com a atividade do fornecedor

Inscrição Estadual: digitar inscrição ou palavra ISENTO. No caso de fornecedor pessoa física deixar em branco. 

Inscrição Municipal: quando prestador de serviço informar.

Grupo Empresas: não preencher

Suframa: informar somente se o fornecedor possuir 

Marca: não preencher

Cep: digitar o cep do fornecedor

Endereço: digitar o endereço do fornecedor

Número Endereço: digitar o número do endereço do fornecedor

Zip Code: não preencher

Bairro: digitar o bairro do endereço do fornecedor

Cidade: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Estado: campo preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Código País: é preenchido automaticamente de acordo com o cep informado

Telefone 1: se possuir telefone na nota, informar neste campo, sempre obedecendo máscara (dd)xxxx-xxxx

Fax: informar se o fornecedor possuir 

Caixa Postal: informar se o fornecedor possuir 

E-mail para documentos eletrônicos: se houver informar

Nome Vendedor: informar se tiver a informação 

Telefone / Ramal Vendedor: informar se tiver a informação

Fax Vendedor: informar se tiver a informação

Fornecedor como Cliente: não preencher, esse campo é preenchido automaticamente

Cliente / Fornecedor: sempre A

Fornecedor como Representante: não preencher

Fornecedor como Transportadora: não preencher

Situação: A

Recupera IPI: S

Recupera ICMS: S

Recupera PIS: S

Recupera COFINS: S

Tributa ISS: N

Retenção Cofins: N

Retenção CSLL:

Retenção PIS: N

Retenção IRRF: N

Nota Avaliação Fornecedor: 0,00

Tributa ICMS: S

Percentual de Redução do Valor Base IRRF: 0,00

Percentual de Redução do Valor Base INSS: 0,00

% Recuperação PIS Diferenciado: 0,00

Motivo Situação: 0

Observação Motivo: não preencher

Usuário Cadastramento: sistema preenche automaticamente

Data Cadastramento: sistema preenche automaticamente

Hora Cadastramento: sistema preenche automaticamente

Retenção por Produto:

Utiliza Limite Retenção: S

Hora Atualização: sistema preenche automaticamente

Tem Origem da Mercadoria: N

Código da Instalação: 0

Cód. Anterior: não preencher

Data Atualização: não preencher

Usuário Atualização: não preencher

% Recuperação Cofins Diferenciado: 0,00

Ind. Fornecedor: informar se acordo com o fornecedor: 

M - Matéria Prima

P - Prestador de Serviços 

A - Ambos

Tributa IPI: S

Sub Rota : não preencher

Seq. Rota: não preencher

Complemento: 

Ramo Atividade:  informar de acordo com o ramo de atividade do fornecedor, caso fornecedor não tenha ramo de atividade usar o código 90000

Rota ou Localidade: não preencher

Tipo Cálculo Diferimento: 0 - diferimento de Icms por base 

Fonte Pagadora: 000

E- Mail para documentos eletrônicos: informar e-mail do fornecedor

Gera dados Dirf: não preencher

Código Tributação p/ DARF: não preencher

Quantidade Dependentes: 0

Out. Ret:

Identidade do Fornecedor: não preencher

Cooperado: N 

Código do Regime Tributário: 3

Regime Especial de Tributação: 0

% ICMS: 0,00

Núm. Identificação Fiscal: 0

Número Identificação Fiscal: não preencher

End. Site: não preencher

Permite Redução Base IRRF: não preencher

Entidade PAA: não preencher

Data do Laudo: não preencher

CLICAR EM INSERIR, abrirá seguinte mensagem

RTENOTITLE

Clicar em OK

Abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

colocar letra A e clicar em OK

Abrirá seguinte mensagem:

RTENOTITLE

Clicar em SIM

Neste momento, o sistema abrirá segunda ABA, da tela cadastro de fornecedores:

Empresa: Colocar o código da empresa que solicitou cadastro do fornecedor

Filial: Colocar o código da filial, que solicitou cadastro do fornecedor

É Indústria:se tiver IPI na nota compra, sempre será = S, senão = N

%ISS: caso tenha Iss retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00

%IRRF: caso tenha IRRF retido na nota, deverá ser informada a alíquota, senão deixar 0,00

%INSS Empresa: caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 20%, senão deixar 0,00

%INSS: caso seja cadastro de pessoa física, que tenha emitido nota para empresa, deverá ser preenchida alíquota 11%, senão deixar 0,00

Condição de Pagamento Padrão: observar na nota, se tiver prazo, pesquisar o prazo, se a vista , digitar AV.

Transportadora: cadastrar somente para fornecedor de estoque, fornecedor de despesas informar 99

Frete: informar de acordo com a nota fiscal 

Portador Padrão: 9999

Carteira Padrão: 99

Código Forma Pagamento: se a nota for a prazo, colocar 5, se a vista o código é 1.

Tipo Juros: S

Critério dia Vencimento: S

Conta Contábil 1: 20050 

Conta Contábil 2: 10270

Conta Auxiliar 1: sistema cria conta automaticamente

Finalidade: caso seja um fornecedor de mercadoria para estoque, obrigatoriamente deverá ser preenchido este campo, pois é ele que fará o cfop da nota ficar correto para o produto, na entrada. Caso não seja um fornecedor de estoque, não preencher este campo

Usa em Tab. Preços: N

Está finalizado o cadastro do Fornecedor, só informar a unidade que solicitou, o código cadastrad